是的,還要作為勞務(wù)報(bào)酬做年度個(gè)稅匯算清繳
個(gè)人在電子稅務(wù)局代開勞務(wù)發(fā)票,代開的時(shí)候已經(jīng)繳納個(gè)稅,年度匯算清繳的時(shí)候還會(huì)計(jì)入這部分收入嗎
老師您好,個(gè)人為我公司提供勞務(wù),到稅務(wù)局代開了勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,在自然人電子稅務(wù)局代扣代繳 勞務(wù)報(bào)酬(一般、法律援助補(bǔ)貼、其他非連續(xù)勞務(wù)),應(yīng)繳稅費(fèi)1448元,這個(gè)是不是到 24年3月份個(gè)人所得稅匯算清繳的時(shí)候,如果 年收不超過(guò)6萬(wàn)元,可以申請(qǐng)退稅
老師,個(gè)人在電子稅務(wù)局開勞務(wù)發(fā)票,已經(jīng)交了增值稅及附加還有個(gè)稅,到單位的時(shí)候還需要代扣代繳個(gè)稅嗎?
老師,我們是建筑分包單位,接了個(gè)純勞務(wù)的活兒,給工人開工資還要交個(gè)稅嗎? 1.如果他們不開勞務(wù)發(fā)票給我們,是不個(gè)稅系統(tǒng)要增加他們?按勞務(wù)報(bào)酬保稅? 2.如果他們?nèi)ザ悇?wù)局個(gè)人代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票繳納增值稅附加稅個(gè)稅,是不我們直接按全額給他們發(fā)工資?那他們繳納的這個(gè)稅還要反復(fù)做嗎?分錄呢? 3.如果一個(gè)月八九千,咋弄不用交稅如果一年不變過(guò)5000,勞動(dòng)報(bào)酬也是這個(gè)限制嗎
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月準(zhǔn)備去稅務(wù)局代開個(gè)人勞務(wù)發(fā)票60000元,代開時(shí)是需要交1個(gè)點(diǎn)的增值稅嗎,個(gè)稅是受票方在這個(gè)月代繳嗎,如果全年收入只有這筆勞務(wù)報(bào)酬6萬(wàn)元,也需要先預(yù)繳個(gè)稅嗎,再到第二年匯算清繳時(shí)退回給我?
比如說(shuō)一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬(wàn),他的應(yīng)增值稅就是100萬(wàn)乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤(rùn)表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒(méi)開,今年五月份才開進(jìn)來(lái)的,但我們當(dāng)時(shí)做賬直接管理費(fèi)用是1萬(wàn),實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市現(xiàn)在新接手的庫(kù)存余額是45231元以前沒(méi)有做賬從現(xiàn)在開始做賬會(huì)計(jì)分錄怎么
請(qǐng)問(wèn)老師,匯算清繳后有補(bǔ)繳稅款,報(bào)表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會(huì),2023年劉東于6月10日匯入3萬(wàn)元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬(wàn)元,怎么做會(huì)計(jì)分錄?匯入時(shí)寫捐贈(zèng),后者寫歸還借款,這會(huì)計(jì)分錄怎么做?
系統(tǒng)里服務(wù)收入是含稅金額,季度超過(guò)30萬(wàn)元,申報(bào)增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
請(qǐng)問(wèn)哪些材料費(fèi)做研發(fā)費(fèi)用,我們公司買回來(lái)的材料說(shuō)是搞研發(fā)的,但是最終會(huì)大量成品產(chǎn)出賣錢,那這些都是都做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除?
個(gè)體戶查進(jìn)項(xiàng)票在哪里查