你好,出口和四免稅的,那就是不含稅的
我公司是生產企業(yè),在納稅系統(tǒng)中顯示有出口退免稅備案日期。有電子口岸卡,有海關代碼,有收付匯銀行。但進口和出口,都是委托別的公司進行。進口付匯是我們的銀行自己付出的。今年出口一筆,報關單上只有我們自己的名稱,請問是自營出口,還是委托出口?
就是我們公司是生產出口產品的企業(yè)。我們委托B公司代理出口,B公司收我們手續(xù)費。B代收我們出口貨款和出口退稅款。我們開13個點發(fā)票給B公司。我們收到的貨款做應收賬款,那我們收到的退稅款怎么做分錄呢?因為我們給B公司開了13個點發(fā)票,然后又收到退稅,那是不是相當于我們是零稅率出口呢?就是退稅和13個點稅,不知道怎么入賬好
星光公司是有進出口自營權的生產企業(yè)(增值稅一般納稅人),2022年12月自營出口貨物一批,出口貨物的征稅率為13%,退稅率為9%,本月出口貨物銷售額折合人民幣600萬元,內銷貨物不含稅價格200萬元,當月進料加工免稅料件的金額為180萬元。則“免,抵,退”稅不得免征和抵扣稅額的抵減額為多少萬元12.67.2248
請問老師,準備面試一家企業(yè)是委托別人退稅出口的,報關單抬頭都不是本企業(yè),賬是代理記賬在做,那么這樣的企業(yè),我接下來的時候,要拿回那些東西?打算退稅自己做
我公司為進出口公司,現(xiàn)接受委托代為進口一批貨物,進口貨物報關單上面的境內收貨人和報關單位均為我司,進口貨物產生的進口增值稅從我司賬戶劃扣! 問:公司現(xiàn)在要向委托方收取報關代理費和繳納的稅費,但是進口貨物的貨款由委托方自己承擔,且因為委托單位是國外單位,費用要以現(xiàn)金的方式收取,要怎么操作才能實現(xiàn)這一目的?
房租租賃企業(yè)增值稅按發(fā)生額申報(有預收款) 企業(yè)所得稅收入按權責發(fā)生制確認,那么賬上的銷項稅與增值稅申報表不一致應該怎么處理?
老師請問下,出口10臺貨物,供應商的問題配件壞了要賠,這個要怎么開票
租賃合同里的押金需要交印花稅嗎?
我們小規(guī)模開票有3個點普票,還有1個點普票,現(xiàn)在是按照1計征,計算不含稅銷售額按3%還是按照1%計算不含稅銷售額
老師,供應商想提前讓我們付款,沒到賬期的,利息是按天算還是按月好
你好老師個體戶經營超市購買的遮陽網會計分錄怎么做
老師,我1季度報稅2482.51,但是我剛查開票統(tǒng)計那里1-3月是3563.69。1-2月是2482.51。這是啥情況???我報錯了?可現(xiàn)在都是自動出數的???而且每次都核對?這能是咋回事?拜托
老師 我們小規(guī)模 這個客戶打款用的他私人賬戶 這樣他再要求開票怎么開
老師,請問我們公司賣了一輛手到二手市場10萬,二手市場又賣給個人12萬,現(xiàn)在二手市場直接以我們公司名義開了一個二手銷售發(fā)票給個人12萬,但是我們只收到了10萬,這樣對嗎,第一,公司賣給個人二手車是免稅嗎,第二,這個差額怎么處理
老師,請問一下有線上辦理股權變更的教程嗎?