你好,出口和四免稅的,那就是不含稅的
我公司是生產(chǎn)企業(yè),在納稅系統(tǒng)中顯示有出口退免稅備案日期。有電子口岸卡,有海關(guān)代碼,有收付匯銀行。但進(jìn)口和出口,都是委托別的公司進(jìn)行。進(jìn)口付匯是我們的銀行自己付出的。今年出口一筆,報(bào)關(guān)單上只有我們自己的名稱,請(qǐng)問(wèn)是自營(yíng)出口,還是委托出口?
就是我們公司是生產(chǎn)出口產(chǎn)品的企業(yè)。我們委托B公司代理出口,B公司收我們手續(xù)費(fèi)。B代收我們出口貨款和出口退稅款。我們開13個(gè)點(diǎn)發(fā)票給B公司。我們收到的貨款做應(yīng)收賬款,那我們收到的退稅款怎么做分錄呢?因?yàn)槲覀兘oB公司開了13個(gè)點(diǎn)發(fā)票,然后又收到退稅,那是不是相當(dāng)于我們是零稅率出口呢?就是退稅和13個(gè)點(diǎn)稅,不知道怎么入賬好
星光公司是有進(jìn)出口自營(yíng)權(quán)的生產(chǎn)企業(yè)(增值稅一般納稅人),2022年12月自營(yíng)出口貨物一批,出口貨物的征稅率為13%,退稅率為9%,本月出口貨物銷售額折合人民幣600萬(wàn)元,內(nèi)銷貨物不含稅價(jià)格200萬(wàn)元,當(dāng)月進(jìn)料加工免稅料件的金額為180萬(wàn)元。則“免,抵,退”稅不得免征和抵扣稅額的抵減額為多少萬(wàn)元12.67.2248
請(qǐng)問(wèn)老師,準(zhǔn)備面試一家企業(yè)是委托別人退稅出口的,報(bào)關(guān)單抬頭都不是本企業(yè),賬是代理記賬在做,那么這樣的企業(yè),我接下來(lái)的時(shí)候,要拿回那些東西?打算退稅自己做
我公司為進(jìn)出口公司,現(xiàn)接受委托代為進(jìn)口一批貨物,進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)單上面的境內(nèi)收貨人和報(bào)關(guān)單位均為我司,進(jìn)口貨物產(chǎn)生的進(jìn)口增值稅從我司賬戶劃扣! 問(wèn):公司現(xiàn)在要向委托方收取報(bào)關(guān)代理費(fèi)和繳納的稅費(fèi),但是進(jìn)口貨物的貨款由委托方自己承擔(dān),且因?yàn)槲袉挝皇菄?guó)外單位,費(fèi)用要以現(xiàn)金的方式收取,要怎么操作才能實(shí)現(xiàn)這一目的?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)什么情況下需要繳納印花稅呢?我們是做軟件開發(fā),教育培訓(xùn)方面的。只是簽訂的銷售合同需要交還是說(shuō)只要是開了發(fā)票的就要交
一家小規(guī)模納稅人的公司在2023年6月購(gòu)買了一輛46800元的摩托車,入固定資產(chǎn),并在2023年7月一次性折舊完,在2025年把這輛車摩托車賣了2000元,并開具了一張二手車銷售發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)賣了這2000元是否要報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅?分錄怎么做?
老師工會(huì)經(jīng)費(fèi)為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
小微企業(yè)工費(fèi)經(jīng)費(fèi)需要繳納嗎
自己名下住宅用于營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所,需要繳納房產(chǎn)稅及土地使用稅嗎
小微企業(yè)工費(fèi)經(jīng)費(fèi)需要繳納嗎
老師,新公司,還沒(méi)有員工,個(gè)稅零申報(bào)報(bào)法人嗎
老師這個(gè)A不是錯(cuò)的嗎,為什么答案選的是對(duì)呢
老師,有沒(méi)有小規(guī)模納稅人裝修公司基本賬務(wù)處理流程呢?
老師好,請(qǐng)問(wèn)年收入400萬(wàn),以個(gè)體戶,個(gè)人、小規(guī)模納稅人哪個(gè)身份簽訂合同能少交稅?