你好,是收入少做了嗎?一般納稅人還是小規(guī)模的?
老師好,貿(mào)易公司,執(zhí)行小企業(yè)會計準則,開服務(wù)發(fā)票,結(jié)轉(zhuǎn)人工成本,是借,主營成本,貸,應付職工薪酬,那每月需要計提的工資還計提嗎?如果計提出現(xiàn)兩個應付職工薪酬在貸方,發(fā)放時沖掉一個,那還有一個那,怎么辦?還是只計提一個
建筑公司轎車,貨車,皮卡車,折舊攤銷計什么費用
建筑服務(wù)中的濕租在家簽合同時要注意什么?需要哪些必要的附件
老師,母公司無償將取得的土地劃轉(zhuǎn)給子公司,都需要交哪些稅,或者按土地凈值劃轉(zhuǎn)又需要咋交稅
老師您好,我把自己的車放在租賃公司由他們替我出租,他們需要替我代扣代繳個稅嗎?
老師,第一季度虧損,第二季度交了幾百塊錢所得稅,第三、四季度也是虧損,這樣的規(guī)則下來,匯算清繳會發(fā)生退稅嗎?費用成本全部都有票,沒有暫估。
@董孝彬老師,提問的
老師,股東分紅10萬元,不是按利潤分的,內(nèi)賬,不用交個稅,我是走成管理費用,還是利潤分配
請問老師,現(xiàn)在印花稅和土地使用稅等能入管理費用嗎?車輛購置稅入什么科目怎么做賬?
鮮活肉蛋可以放棄免稅開專票,抵扣嗎
收入他給那個做少了,是小規(guī)模納稅人
季度30萬普通發(fā)票可以免增值稅。然后企業(yè)所得稅,根據(jù)利潤你增加成本費用。成本費用得有發(fā)票。
處理下去,把這個主營業(yè)務(wù)收入那個就是呃的利潤調(diào)下去,不讓他交稅,嗯,增值稅和那個所得稅
他這個不是嫉妒,他是分了,能有就是2一年的777月到9月二三年的10月到12月,而且每年每年都是就每個季度都是已經(jīng)超30萬了,就那個稅怎么能節(jié)約下來呢?就增值和所得
你好,那你去看下一個季度是不是在30萬以內(nèi)?是普通發(fā)票的話,就不需要繳納增值稅。然后所得稅沒有利潤就行。
這個不是季度
你得按季度按季度的分開。
他是這個7月到9月2一年的,超30萬了,還有一個是二三年的10月到12月也超30萬了,怎么處理呢?
那只能交增值稅。沒有其他的方法,小規(guī)模抵扣不了。
就是季度已經(jīng)超30萬了,怎么處理這個增值稅問題?還有就是有利潤了,如何處理所得稅的問題?想讓他都不交
那你別做收入,你開了發(fā)票嗎?沒有開發(fā)票的話,你都做到今年。
然后想要沒有利潤,那你增加成本費用呀,你單位有對應的成本嗎?成本允許抵扣所得稅嗎?