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嗯,就是以前的賬本是做錯的,我進行調(diào)賬,然后呢,調(diào)出來了20多萬的利呃,主營業(yè)務(wù)收入,這種情況下,我怎么處?你能讓他不交稅如何?再接著往下調(diào)

2025-07-09 06:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-09 06:50

你好,是收入少做了嗎?一般納稅人還是小規(guī)模的?

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快賬用戶1997 追問 2025-07-09 06:51

收入他給那個做少了,是小規(guī)模納稅人

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齊紅老師 解答 2025-07-09 06:53

季度30萬普通發(fā)票可以免增值稅。然后企業(yè)所得稅,根據(jù)利潤你增加成本費用。成本費用得有發(fā)票。

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快賬用戶1997 追問 2025-07-09 06:53

處理下去,把這個主營業(yè)務(wù)收入那個就是呃的利潤調(diào)下去,不讓他交稅,嗯,增值稅和那個所得稅

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快賬用戶1997 追問 2025-07-09 06:53

他這個不是嫉妒,他是分了,能有就是2一年的777月到9月二三年的10月到12月,而且每年每年都是就每個季度都是已經(jīng)超30萬了,就那個稅怎么能節(jié)約下來呢?就增值和所得

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齊紅老師 解答 2025-07-09 06:53

你好,那你去看下一個季度是不是在30萬以內(nèi)?是普通發(fā)票的話,就不需要繳納增值稅。然后所得稅沒有利潤就行。

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快賬用戶1997 追問 2025-07-09 06:54

這個不是季度

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齊紅老師 解答 2025-07-09 06:54

你得按季度按季度的分開。

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快賬用戶1997 追問 2025-07-09 06:54

他是這個7月到9月2一年的,超30萬了,還有一個是二三年的10月到12月也超30萬了,怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2025-07-09 06:55

那只能交增值稅。沒有其他的方法,小規(guī)模抵扣不了。

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快賬用戶1997 追問 2025-07-09 06:55

就是季度已經(jīng)超30萬了,怎么處理這個增值稅問題?還有就是有利潤了,如何處理所得稅的問題?想讓他都不交

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齊紅老師 解答 2025-07-09 07:04

那你別做收入,你開了發(fā)票嗎?沒有開發(fā)票的話,你都做到今年。

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齊紅老師 解答 2025-07-09 07:04

然后想要沒有利潤,那你增加成本費用呀,你單位有對應的成本嗎?成本允許抵扣所得稅嗎?

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