借固定資產(chǎn) 貸庫存商品
老師,客戶剛買的東西我給他開了錢,他馬上就把錢轉(zhuǎn)給我了,我應(yīng)該怎么記分錄呢?
匯算清繳。。。。。。 賬載金額,實際發(fā)生額,稅收金額,個稅系統(tǒng)上的工資金額。這4個都怎么看?數(shù)是怎么來的
老師,民非企業(yè),公司給甲方提供服務(wù)費(含:學(xué)術(shù)交流與研討費、咨詢服務(wù)費),開票內(nèi)容能現(xiàn)代服務(wù)*(其他現(xiàn)代服務(wù))服務(wù)費嗎?經(jīng)營范圍:學(xué)術(shù)交流與研討費、咨詢服務(wù)
老師,我根據(jù)科目余額表出報表,資產(chǎn)負債表的期末數(shù)咋不平呢
為什么電子稅務(wù)局在線填寫的財務(wù)報表(資產(chǎn)負債表、利潤表)后,現(xiàn)金流量表卻為“0”?
公司處置固定資產(chǎn)并且開具了發(fā)票怎么填寫申報表?
就是這個界面,本期金額其實是累計數(shù)
申報個稅時,養(yǎng)老保險金個人繳費的數(shù)字填錯了,要更正嗎
老師利潤表的第二季度期末資產(chǎn)負債表的金額,就是6月資產(chǎn)負債表的期末資產(chǎn)負債的金額
3月開進來的進項票,一直沒有銷項,6月份季報不抵扣,應(yīng)該沒事的吧?
稅金不用體現(xiàn)出來嗎?這個庫存商品,我自己開發(fā)票賣給了自己,稅不體現(xiàn)嗎?
不需要交稅也不用開發(fā)票 不是機動車吧
是啊,就是機動車發(fā)票
那需要你開發(fā)票,機動車發(fā)票,這個需要過戶。借固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費,應(yīng)繳增值稅進項,貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項,借主營業(yè)務(wù)成本,貸,庫存商品。
如果我把這個固定資產(chǎn)就是臺車。又賣出去了,已經(jīng)計提折舊5萬。具體分錄應(yīng)該怎么做?
借固定資產(chǎn)清理 累計折舊5萬, 貸,固定資產(chǎn) 借,銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項, 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
公司在太保深圳公司投的保,員工受傷了,太保股份公司賠的款打到了公司賬戶,怎么做會計分錄呢?
借銀行存款貸其他應(yīng)付款支付出去做相反的。