租金和傭金,不能開餐飲費發(fā)票。開經(jīng)營租賃
老師,我就是想問一下把公司的場地轉(zhuǎn)租出去。有些作為那個待攤費用嗎?然后他待攤費用沖減,待攤費用不是負(fù)數(shù)了嗎?就是把房租轉(zhuǎn)租出去不是收到那個租金嗎?因為自己也是營業(yè)的。然后呢他也會給房租。所以我覺得是可以對沖房租的,但是他房租沒給然后他又收到租金了,先進(jìn)入待攤費用。待攤費用不可以是負(fù)數(shù)的吧。比如說我們房租15萬,轉(zhuǎn)租一部分租金5萬,就5萬不能對沖嗎?相當(dāng)于房租10萬
老師你好,我想問一下:我們公司是代訂高爾夫球場的,消費者預(yù)訂之后,是球場那邊給他們開的發(fā)票,然后錢是轉(zhuǎn)給我們的,我們和球場之間會有一個差額才是我們的收入,之后會由我們這邊開個傭金發(fā)票給球場作為收入,這個要怎么做賬比較合適?
老師你好,我們是一家餐飲業(yè),有在美團(tuán)銷售食物套餐,然后月底提現(xiàn)了561元的餐費收入,剩余812元未到,這個該怎么做分錄呢?還有美團(tuán)收取的傭金該計入哪個科目?
老師你好,我想問一下就是我們公司簽訂的那個嗯租車協(xié)議,然后是簽了一年,嗯,但是我們就是說,嗯,這一年期間有一個月不是下雪嗎?嗯,就是沒有什么業(yè)務(wù)可跑,那這個是不是租金還得照常收啊?發(fā)票還得照常開呀,能不能這個月就不開發(fā)票啊,就雖然簽了一年的合同,就是這個月可能沒怎么用那個車,但是是不是簽了一年的合同也得照上付租金呢?
老師你好,我想問一下,就是我嗯那個10月份和11月份然后做的那個嗯主營業(yè)務(wù)是有那個收入,嗯,然后有那個嗯應(yīng)交稅費,然后應(yīng)交增值稅,嗯,我沒有轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,然后正好。那個10月11月12月開票不超過30萬,嗯,我就是9月10月有收入,然后呢,嗯我沒有結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,然后等到我就是12月份的時候,我再把他們的兩個兩個就是不是兩筆收入嘛就是兩個應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,他們的合計數(shù)一次性的轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入行嗎?
老師,匯算清繳退回來的所得稅,現(xiàn)在季報利潤表是負(fù)數(shù)要怎么處理?
老師,就是那個無票收入兩張票都是私人打過來的,沒有開發(fā)票出去的。也一樣的做賬方法是嗎?這種私人打過來的也沒關(guān)系是嗎?有沒有什么風(fēng)險?
2025年6月,雙休,員工出勤9天,工資1萬,工資是不是10000除以21.75乘以9,1號和2號端午節(jié)放假,需要算在出勤天數(shù)里嗎?端午節(jié)是5月31號
老師,匯算清繳退回來的所得稅,現(xiàn)在季報利潤表是負(fù)數(shù)要怎么處理?
老師,我想咨詢一下,我有一套房,打算做商轉(zhuǎn)公,同時近期也打算做職工貸用于裝修,先處理哪個比較好呢,兩者有影響嗎?
老師,請問,一般納稅人補(bǔ)繳的所得稅匯算清繳要怎么樣做分錄?
老師,個人成立了一個獨資企業(yè),這個報法人的個稅,是個人登陸自然人,還是企業(yè)登陸
老師,我們貨代給我們開了經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)*代理海運費5萬多,是帶6%稅點的專票,影響我們使用嗎
老師,2024年匯算清繳有退所得稅,是不是做借:未分配利潤貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅
老師,我想問問個人成立了一個個體,這個不用申報個稅吧