你好,你可以借銷項(xiàng),貸進(jìn)項(xiàng),貸留底,貸未交。
本期銷項(xiàng)29萬,進(jìn)項(xiàng)25萬,上期留抵3萬,有留抵的分錄怎么寫呢
我公司上期期末留抵1萬,本期銷項(xiàng)稅額1300,沒有進(jìn)項(xiàng),怎么做會(huì)計(jì)分錄
上期有留抵,本期留抵大于銷項(xiàng),表1表2怎么填
上期有留抵,本期進(jìn)項(xiàng)小余銷項(xiàng),但本期加上期留抵也不需要交增值稅還有留抵,賬務(wù)處理分錄怎么寫?
本月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),但是加上上期留抵,本期不需要交增值稅,還有留抵,怎么做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄?
老師你好!我昨天給工人發(fā)工資是5460元,我看一下要交13.8元的個(gè)稅,我就改了,就報(bào)了,5000元,然后今天他說不干了,讓我給結(jié)清,這個(gè)錢我應(yīng)該給他怎么發(fā)合適呢?
企業(yè)跟對(duì)家簽署了一份對(duì)賭協(xié)議,若未完成協(xié)議約定中的代理銷售額,則需支付對(duì)方100萬保證金,請(qǐng)問沒完成代理銷售額的情況下,支付給對(duì)家的的這個(gè)100萬保證金,可以要求對(duì)方開發(fā)票嗎?對(duì)方目前沒有相關(guān)的服務(wù)經(jīng)營(yíng)內(nèi)容也無相關(guān)稅種
老師您好,小規(guī)模公司開房租的發(fā)票,季不超30萬免增值稅,用交房產(chǎn)稅、土地增值稅嗎?
老師您好,開服務(wù)發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)人工陳本,應(yīng)付職工薪酬科目的貸方結(jié)轉(zhuǎn)多少增加多少金額嗎?
老師,請(qǐng)問我們公司銷售出去的產(chǎn)品(已經(jīng)開了發(fā)票,收了款)有退貨,我們?cè)撛趺刺幚恚吭趺醋鲑~?我們是小規(guī)模納稅人
董老師 您在線嗎?有問題想咨詢~
匯總納稅備案總機(jī)構(gòu)參與年度匯算清繳標(biāo)識(shí)選是還是否
老師,請(qǐng)問餐具入錯(cuò)為固定資產(chǎn)建賬后,賬務(wù)處理有什么方式把這筆固定資產(chǎn)處理掉,是內(nèi)賬
老師好,需要發(fā)快遞,為了發(fā)快遞買了些竹子放在箱子里當(dāng)隔斷,竹子記哪里(銷售發(fā)快遞,快遞費(fèi)我們自己承擔(dān))
老師你好,公司購買商鋪交維修基金要怎樣入賬?
上期進(jìn)大于銷沒有做賬務(wù)處理,沒有做留抵呢?
你好,你如果是這種操作方式的話,你只需要按照最終需要交的稅做下面的憑證。 月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅