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上期有留抵,本期進(jìn)項(xiàng)+上期留抵小于銷項(xiàng)會(huì)計(jì)分錄?

2025-07-08 16:15
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-08 16:16

你好,你可以借銷項(xiàng),貸進(jìn)項(xiàng),貸留底,貸未交。

頭像
快賬用戶6942 追問 2025-07-08 16:16

上期進(jìn)大于銷沒有做賬務(wù)處理,沒有做留抵呢?

頭像
齊紅老師 解答 2025-07-08 16:19

你好,你如果是這種操作方式的話,你只需要按照最終需要交的稅做下面的憑證。 月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

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你好,你可以借銷項(xiàng),貸進(jìn)項(xiàng),貸留底,貸未交。
2025-07-08
可留在進(jìn)項(xiàng),或者全部結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,形成未交增值稅借方余額
2025-04-16
你好!你這個(gè)不用單獨(dú)寫留底的,經(jīng)過計(jì)算,你這個(gè)本月要交1萬, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10000   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅10000
2020-08-21
你好,按照現(xiàn)在的會(huì)計(jì)制度,其實(shí)不需要做結(jié)轉(zhuǎn)的。只要在申報(bào)表上面留底就好了。
2025-04-16
您這屬于進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),借未交增值稅,待轉(zhuǎn)出多交增值稅。
2022-07-11
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