是的,你的理解是對的。
老師,請問印花稅做賬的時候是不是需要先計提,然后再做繳納,計提的時候借:稅金及附加,貸:應交稅費,繳納的時候借:應交稅費貸:銀行,有同事說不用計提直接做稅金及附加
附加稅減半征收得分錄是這樣的嗎? 計提的時候: 借:稅金及附加30 貸:應交稅費_附加稅30 減半的時候 借:應交稅費_附加稅15 貸:營業(yè)外收入-減免稅費15 銀行扣款: 借:應交稅費_附加稅15 貸:銀行存款15 或者減半的時候,能不能沖回稅金及附加 ,跟計提的時候做相反分錄???。
老師,計提稅金及附加時是:借稅金及附加 貸應交稅費-應交城建稅,然后月底將稅金及附加轉入本年利潤,在繳納稅費時再借應交稅費-應交城建稅 貸銀存 是嗎
老師異地預繳的附加稅和印花稅,月底還需要做計提分錄嗎? 繳納 借:應交稅費――附加稅/印花 貸: 銀行存款 月底計提 借:稅金及附加 貸:應交稅費~附加稅/印花稅
印花稅沒計提,10月直接繳納的,怎么做會計分錄?計算印花稅,借:稅金及附加 貸:應交稅金-印花稅,繳納時,借:應交稅金-印花稅,貸:銀行存款 嗎?上個月沒有計提。 還是直接不用計提,這個月交上后這樣做,借:稅金及附加 貸:銀行存款 就可以哪
老師,我申報的資產(chǎn)負債表未分配利潤是正數(shù),我賬套里未分配利潤為負數(shù),其他應付款比申報的要多,其他的數(shù)都一樣,我要怎么調這個報表呢?
待認證進項稅轉進項稅后,余額跟發(fā)票系統(tǒng)剩余的勾選發(fā)票數(shù)不一致怎么辦
老師您好,最新的企業(yè)稅收優(yōu)惠政策都有哪些啊
內資公司注冊資本5000W,股東①占股80%已實繳80w,股東②占股20%已實繳20W,現(xiàn)在追加200W全部由股東①出資,需要考慮變更股東占股比例嗎?收到實收資本財務需要做什么呢
投資居民企業(yè)分回的股息,免征企業(yè)所得稅需要條件嗎
固定資產(chǎn),電子產(chǎn)品和家具類最低折舊年限是幾年
老師,我公司競拍取的礦山開采權,每個月根據(jù)銷售量攤銷核算成本和收入,現(xiàn)在稅局讓我們提前預繳增值稅,我想會計處理還是按當期實際銷售量做,預繳那部分申報按未開票收入做,賬上不做,可稅局讓我要做成賬上報表收入和申報一樣,所以我要做預估收入和暫估成本,后面每個月真實發(fā)生業(yè)務時,開票入賬做收入同時沖之前的未開票收入,然后按實際銷量入賬并沖減暫估成本,這樣做賬務處理應該沒問題吧
老師您好,申報殘疾人就業(yè)保障金。上年在職職工工資總額包不包含養(yǎng)老保險對公部分了
老師好,我六月份沖紅了一張23年的發(fā)票,做了主營業(yè)務沖紅分錄,還用做別的分錄不?
老師,技術培訓機構收到的技術服務費發(fā)票計入什么科目