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老師好,我六月份沖紅了一張23年的發(fā)票,做了主營業(yè)務沖紅分錄,還用做別的分錄不?

2025-07-08 21:28
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-08 21:29

您好,這個的話,是不需要的了,就這個就行

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你好,這里開具的發(fā)票,怎么沒有應交稅費—應交增值稅呢?
2023-05-31
你好,今年收到?jīng)_紅的發(fā)票會計分錄是 借:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務成本 ,應交稅費—應交增值稅—進項稅額,貸:預付賬款
2024-06-19
借:利潤分配-未分配利潤? -2358.49 貸:應交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 正數(shù) -141.51 ? ? ? 應付賬款?-2500
2024-06-18
同學你好,紅沖分錄,借:銀行存款,負數(shù),貸:主營業(yè)務收入,負數(shù),應交稅費-應交增值稅(銷項稅費),負數(shù)。重開的發(fā)票,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅(銷項稅費)。
2023-11-15
你好。如果沒有收到錢,借應收賬款負數(shù) 貸固定資產(chǎn)清理負數(shù), 應交稅費應交增值稅銷項負數(shù)
2022-06-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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