同學(xué),你好 可以先暫估入賬 借:管理費用-安裝費 貸:銀行存款、應(yīng)付賬款
老師 前任會計把19年的費用掛到了往來賬,沒走費用,這個月票回來了(實際上19年就開出來了,只是票壓在對方),金額比較大(18萬多)這個要怎么處理
您好老師,我們公司有一筆服務(wù)費6萬元,5月19日預(yù)付了3萬元,7月5日付了剩下的3萬元對方給我們開了增值稅專用發(fā)票,這個怎么分錄
老師,我接了一個關(guān)于樹苗企業(yè)的賬,他3月份開了200多萬的發(fā)票,開完后,給對方郵寄走了,對方的地址不對,被退回來了,后來我們公司被停票了,沒辦法紅沖了,現(xiàn)在可以開發(fā)票了,這筆業(yè)務(wù)用另外的公司開過來,現(xiàn)在不需要重開了,這個業(yè)務(wù)如果想紅沖,怎么處理比較好,現(xiàn)在這個季度只有一筆90多萬的業(yè)務(wù),這個公司是免稅的
你好老師:2021年的分公司有往來掛錯了怎么處理:情況如下 2021年5月二分公司收到一分公司一筆還款 借方:庫存現(xiàn)金25萬 貸方:其他應(yīng)收款25萬 當時5月份一分公司沒有做這比賬,6月份對賬沒有差錢。這個怎么處理呢? 可是
老師,我們?nèi)ツ?1月份的時候,對方單位給我們開具了安裝服務(wù)的專票,并沒有提供安裝服務(wù),可是我們已經(jīng)抵扣了進項,請問這個現(xiàn)在怎么處理比較好?這種是不是有虛開發(fā)票的風(fēng)險,請問現(xiàn)在怎么處理比較合適?
老師以前年度的應(yīng)付賬款,這個月轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入了,企稅不用單獨計提吧,是不是跟主營業(yè)務(wù)收入一塊到了季度計提,繳納就行
老師,我們是建筑公司,給老板女兒買的手機能入賬么?是入賬福利費嗎?
郭老師,現(xiàn)在個體戶開票稅率比小規(guī)模稅率要高呢
你好老師我們是山東我們有個外省客戶想著不給尾款就發(fā)貨,如果發(fā)走了,我們在要錢還有什么辦法嗎?。比如欠條或者是什么類的
結(jié)轉(zhuǎn)損益了的金額怎么填到科目余額表的期初余額啊,老師
老師,請問,我 6 月份未開票,7 月份申報了一張未開票收入 9 萬,已經(jīng)抵扣了 9 萬的進項發(fā)票,然后開來一張紅字通知單單出去,對方說要開 10 萬的紅字通知單,就把我開的 9 萬紅字作廢了,我現(xiàn)在要怎么樣操作才能重新開個 10 萬紅字出去?
如果我的做賬憑證摘要寫的是臨時勞務(wù)費是不是要繳納個稅
老師,請問每月月初給上月做賬的時候,已交的上月的增值費需要計提嘛,具體怎么做分錄呀
印花稅 怎么申報不需要稅務(wù)局核定,按季的話而要核定,按次申報還需要嗎。按次申報是怎么回事
員工臨時給公司干活付工資時候應(yīng)該是工資還是勞務(wù)報酬?臨時工需要繳納社保嗎?
老師借方直接主營業(yè)務(wù)成本-安裝費 貸:應(yīng)付賬款這樣可以嗎
同學(xué),你好 是可以的
等發(fā)票回來之后把之前那一筆紅沖在做一筆嗎 還是
同學(xué),你好 是的,紅沖,再根據(jù)發(fā)票重新做