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老師,請問小規(guī)模納稅人本月全額紅沖6月16日開的增值稅專用發(fā)票,申報(bào)4-6月增值稅的時(shí)候,6月16開的專票,本月申報(bào)的時(shí)候還需要繳納那張發(fā)票的增值稅不呢?

2025-07-08 11:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-08 11:36

需要的申報(bào)的那個(gè)增值稅哈,

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快賬用戶9151 追問 2025-07-08 13:30

本月紅沖的票,就抵扣本月的開票的增值稅對吧,第四季度沒有收入,需要去申請退增值稅嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-08 14:18

是的,就是那樣處理的哈

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快賬用戶9151 追問 2025-07-08 14:21

好的,謝謝喲

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齊紅老師 解答 2025-07-08 14:22

不客氣,祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。

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你好,正在回復(fù)題目
2024-07-03
你好!你這個(gè)重新填申報(bào)表更正申報(bào)就可以了。 你能把申報(bào)表截圖來看下嗎
2022-04-19
你好,是需要的。因?yàn)?月沒有減少。
2025-07-03
同學(xué),你好 按正常上個(gè)月開發(fā)票的情況申報(bào)增值稅 紅沖的當(dāng)月,負(fù)數(shù)金額做到當(dāng)月
2023-11-09
你這個(gè)7月紅沖是沖回7月藍(lán)字發(fā)票銷售額
2019-07-08
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職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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