借:銀行存款 借:財務(wù)費用-存款利息 負(fù)數(shù) 因為做到貸方正數(shù),利潤表沒法取數(shù),所以才借方負(fù)數(shù) 結(jié)轉(zhuǎn) 貸:本年利潤 貸:銀行存款財務(wù)費用-存款利息?負(fù)數(shù)
資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)不平衡,差額是待處理財產(chǎn)損益的金額,待處理財產(chǎn)損益有期初數(shù)在貸方請問怎么處理,這個是內(nèi)賬,原來憑證如下圖,我可以把待處理財產(chǎn)損溢科目借方紅字。直接改為管理費用借方紅字或借方本年利潤紅字嗎,用來避開這個待處理財產(chǎn)損益科目導(dǎo)致報表不平衡,可以嗎?是不是系統(tǒng)財務(wù)報表公式?jīng)]有待處理財產(chǎn)損益計算。導(dǎo)致報表不平衡呢?
老師,您好。請問財務(wù)費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的時候,正好當(dāng)月至發(fā)生了利息收入,當(dāng)時記賬是借利息收入(紅字)借銀行存款(藍(lán)字),現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的分錄怎樣做?本期發(fā)生額是不是為0呢?請老師看看試算平衡中財務(wù)費用本期發(fā)生額那一項怎樣填寫?謝謝。
老師,我錄期初余額時本年利潤是在借方有余額,財務(wù)軟件里面是在貸方科目,我用負(fù)數(shù)錄完之后發(fā)現(xiàn)借方貸方總數(shù)和科目余額表的不平,相差數(shù)就是本年利潤的數(shù)字
老師現(xiàn)金流量表最后的銀行存款余額對不上,金額差0.64,不知道差在哪,銀行利 息收入我進(jìn)財務(wù)費用,借方紅字,和這個有沒有關(guān)系?
您好 老師 請問股東是公司,已經(jīng)分紅了,分紅分錄是:借:利潤分配-未分配利潤 貸:銀行存款。 現(xiàn)在編制財務(wù)報表稽核數(shù)據(jù)有差異 差異數(shù)據(jù)就是分紅的金額。是不是差了哪一步?jīng)]做?
老師我家付款審批單上,是企業(yè)微信提的。然后單號啥的,是直接放的圖片,然后我打付款審批單,出來他就是付款信息就是沒有具體付款信息可以么
老師我家付款審批單上,是企業(yè)微信提的。然后單號啥的,是直接放的圖片,然后我打付款審批單,出來他就是付款信息就是沒有具體付款信息可以么
人工?輔材開發(fā)票屬于哪一類?稅點是多少
老師好,出口退稅的企業(yè),銷售貨物的分錄,做賬的時候銷項稅額不用管么?直接下面這樣寫? 借:應(yīng)收賬款。貸:主營業(yè)務(wù)收入
制造業(yè)工資怎么算 老師
老師,出口貿(mào)易公司的報關(guān)單上,境外收貨人一欄,有的寫國外公司的英文名,有的寫NO,我想問一下,這個NO是啥意思呀?這種情況還挺多
老師好,一般納稅人開銷售二手車的發(fā)票怎么開呢,稅率怎么選擇呢
老師,新公司法是今年9月1日開始實行,重點核心是什么?是9.1后成立的公司必須實繳嗎?9.1以前成立的需要3年實繳到位?
公司租房,對方不給開發(fā)票,用老板的私戶付的房租,該如何做賬呢
老師,員工的母親去世了,公司需要發(fā)給他慰問金,需要交個稅嗎?
是這樣的也沒法取數(shù)呢
那么就需要聯(lián)系你的系統(tǒng)客服處理了。是系統(tǒng)問題
好了 財報數(shù)變了 謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。