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你好 老師 問下 本月進(jìn)項(xiàng)稅額872.04,銷項(xiàng)稅額197.24,留存進(jìn)項(xiàng)674.80,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)留存的674.80 這個(gè)需要做會(huì)計(jì)分錄嗎?分錄怎么寫?

2025-07-08 09:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-08 09:25

月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅674.8 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅674.8 ? 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶3080 追問 2025-07-08 09:28

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-07-08 09:28

不客氣,祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。

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月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅674.8 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅674.8 ? 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2025-07-08
您好,1分錄是錯(cuò)誤的,結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,只需要應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)和(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2022-03-14
先計(jì)算未交增值稅=本月銷項(xiàng)-上月留抵-本月進(jìn)項(xiàng) 如果小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2022-03-14
你好,可以不做分錄,應(yīng)交增值稅的余額在借方 或者也有一些會(huì)計(jì)做轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-留抵稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
2024-03-06
你好!當(dāng)進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,形成的留抵稅額,會(huì)計(jì)分錄是這樣記的: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(留抵稅額) 這樣就把多余的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)為留抵稅額了。
2024-11-08
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