您好,我們的期初就不平,這是源頭,那期末肯定也不平嘛,咱這個期初是根據(jù)哪些信息填列的呀
老師,有個問題幫忙解答下,我們以前用保會通,取數(shù)可能有問題,科目余額營業(yè)外收入和報表數(shù)相差4000元,但在軟件里試算是平衡的,現(xiàn)在我們換了用友,營業(yè)外收入差著4000,也找不到原因,現(xiàn)在想給賬調(diào)平要怎么做?
老師你好,我根據(jù)系統(tǒng)科目余額表,做了手工的資產(chǎn)負(fù)債表,發(fā)現(xiàn)和系統(tǒng)生成的資產(chǎn)負(fù)債表不同,但是都是試算平衡的,然后我又核對了科目余額表和明細(xì)賬科目合計數(shù),數(shù)字都沒有出入,我該怎么辦呢,我現(xiàn)在要建新一年的賬,需要期初數(shù)據(jù),現(xiàn)在不確定期末結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。我是用科目余額表登期初數(shù)據(jù)的。
我單位的帳之前給別家代賬公司在做,現(xiàn)剛交接,我在軟件接續(xù)做賬,要錄入期初數(shù)字,請問用余額表的數(shù)字還是試算平衡表上的數(shù)字,對于專業(yè)知識一般的會計,是不是余額表更直接一些? 還有能不能幫我填下應(yīng)收賬款上的表格數(shù)字,我作為參考,這是我第4次提問同樣的問題了,如果不愿意幫我填,就不要接這個問題,謝謝了,讓愿意填表格的老師回答,問題需要仔細(xì)看數(shù)據(jù),我有2份截圖,才好填上的,需要用心才行,能接的老師我謝謝了?。。。?!
我單位的帳之前給別家代賬公司在做,現(xiàn)剛交接,我在軟件接續(xù)做賬,要錄入期初數(shù)字,請問用余額表的數(shù)字還是試算平衡表上的數(shù)字,對于專業(yè)知識一般的會計,是不是余額表更直接一些? 還有能不能幫我填下應(yīng)收賬款上的表格數(shù)字,我好根著后面填寫,這是我第4次提問同樣的問題了,如果不愿意幫我填,就不要接這個問題,謝謝了,讓愿意填表格的老師回答,問題需要仔細(xì)看數(shù)據(jù),我有2份截圖,才好填上的,需要用心才行,能接的老師我謝謝了?。。。?!
老師你好,我接收一個新公司,在錄期初余額的時候,有一項是進(jìn)項待抵扣的借方數(shù)是70065.91,當(dāng)我把期初余額都錄好后,試算也是平衡的,現(xiàn)在的問題是我查看上個月的資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù),這個數(shù)是放在應(yīng)交稅費那里,是負(fù)數(shù)的。但我錄好期初余額后,這個數(shù)據(jù)并沒有在資產(chǎn)負(fù)債表是應(yīng)交稅費里,而是在其他流動資產(chǎn)里正確的應(yīng)該是要放到應(yīng)交稅費里負(fù)數(shù)吧
打不開網(wǎng)頁,就看不到直播!
母子公司的合并報表怎么做,做不平
老師,二級和三級科目可以根據(jù)企業(yè)自身情況自行設(shè)置嗎?比如,銷售費用-平臺服務(wù)費-無票支出 這樣設(shè)置可以嗎
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓可以0元轉(zhuǎn)嗎?
利息收入分錄怎么寫,財務(wù)費用要紅字還是在貸方呢
老師您好,請問一下電子稅務(wù)能登多個公司嗎?
利潤表中的所得稅費用,是實際已經(jīng)繳納的金額還是包含計提的金額?
如果購買東西對方是個體戶他沒開戶,可以轉(zhuǎn)給法人私戶嗎?個體戶沒有強制要求一定要開開戶吧?
個體工商戶,填定期定額納稅申報表時,應(yīng)稅項是填季度總開票金額嗎
老師申報第二季度的財務(wù)報表帶過來的數(shù)據(jù)不對,申報了有風(fēng)險嗎?
老師,這是剛建的賬,期初余額就是庫存里面的商品價值,用來后續(xù)攤銷成本的!我怎么讓期初余額變平衡了呢?
您好,那得借方是庫存商品或原材料嘛,這樣就平了
期初余額數(shù)據(jù)是根據(jù)庫存明細(xì)表總額,盤點庫存得來的!
您好,明白,那借方的金額要休現(xiàn)嘛,借在沒有體現(xiàn)
老師我寫一張憑證唄,借:庫存商品,貸:預(yù)提存貨,可以嗎? 然后這張憑證,是不是也得登入T型賬→然后寫入試算平衡表?
您好,不是,貸方其他應(yīng)付款已在在賬上了,現(xiàn)在就是補上庫存商品
老師,您看下,這么寫,對嗎?辛苦老師了!
您好,是的,您的思路很清晰,分錄很標(biāo)準(zhǔn),平了
感謝老師!
?希望我的回復(fù)對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!