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我門公司是一般納稅人,今年5月份變更一般納稅人,5月以前小規(guī)模商品是有庫存的,5月開出的銷項(xiàng)發(fā)票有10多個品種的商品,但是5月我們只開了其中銷售出去商品的其中幾種商品的進(jìn)項(xiàng)回來沖減銷項(xiàng)稅,稅務(wù)局這邊查到進(jìn)項(xiàng)不符,我這里應(yīng)該怎么做
老師,您好,咨詢一下一般納稅人企業(yè),7-10月賣出去商品開票了,但實(shí)際庫存11月才進(jìn)來,7-10月庫存這塊要怎么做賬務(wù)處理處理,是先暫估庫存商品嗎
老師,我們是商貿(mào)企業(yè),小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在購進(jìn)商品,再賣出去,錢也付了,商品也回來了,但是對方?jīng)]有給我們開票,怎么入賬呀
老師,我單位是小規(guī)模,這個月開出去了48萬的銷售商品專票,但是進(jìn)貨發(fā)票沒有開回來,這個月馬上結(jié)束了,這種情況該怎么處理
老師,我單位是小規(guī)模納稅人,六月份先開出去銷售商品發(fā)票ABCDEFG商品,但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只開回來ABCDE商品,現(xiàn)在6月賬務(wù)要怎么處理
在做2024所得稅匯算清繳時,全年取得發(fā)票金額是1025萬,存貨增加額是303萬,成本費(fèi)用的金額是921萬,計(jì)稅金額是1025萬減去303萬等于722萬 此金額722萬與成本費(fèi)用921萬存在199萬差異,系統(tǒng)因此判定為存在白條入賬,那199萬中包括歸集到成本中的制造費(fèi)用的工資,租金,折舊不呢
關(guān)于國家稅務(wù)總局令第43號文中講到的轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)的解釋 小規(guī)模升為一般納稅人
裝箱單哪里干嘛的,是出口必備單據(jù)嗎
不入庫的商品直接銷售怎么做賬?可以直接轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎?
當(dāng)月購買醫(yī)療保險費(fèi)用能退嗎
你好老師個體戶經(jīng)營超市購買的監(jiān)控錄像機(jī)和硬盤24000元會計(jì)分錄怎么做 記固定資產(chǎn)折舊幾年
醫(yī)療保險需要買多少年
上個季度的免稅這個數(shù)據(jù)不小心改為0了,對公司有影響嗎
老師,小規(guī)模納稅人開專票了,這個怎么做賬,用計(jì)提嗎?分錄怎么寫啊
個人經(jīng)營所得稅如何做賬
您好,按開出發(fā)票確認(rèn)全部銷售收入及增值稅,已取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的 ABCDE 商品按發(fā)票價稅合計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)成本,未取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的 FG 商品按實(shí)際采購價暫估成本并結(jié)轉(zhuǎn),后續(xù)取得 FG 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票后紅字沖銷原暫估再按實(shí)際金額入賬,同時注意若年末仍未取得 FG 發(fā)票,企業(yè)所得稅匯算需調(diào)增該部分成本。
老師,別忘了
您好,我回答了哦,是不是漏看了,上面
老師,只暫估成本,做一個分錄就可以了嗎,要不要暫估庫存商品
暫估成本: 借 主營業(yè)務(wù)成本EG(暫估 貸 應(yīng)付賬款(暫估) 是這樣嗎老師!
您好, 我們?nèi)抠u了可以直接暫估成本 ,有備庫存的,要先暫估庫存商品