你好,是的。說明沒有抵扣過。 但是不一定沒做賬
發(fā)票認證,是通過稅盤操作吧,還是鑰匙也可以?發(fā)票認證有勾選不抵扣這欄認證嗎?還是說不能抵扣的發(fā)票,先認證再做個進項稅轉(zhuǎn)出?
老師 收到普票全額入賬 收到專票可以抵扣的不含稅入賬 如果不能抵扣的是不是也可以不含稅入賬 然后勾選不抵扣勾選 就不用做進項轉(zhuǎn)出了
老師我們公司一張銷項票還沒開過,進項來了不少,我做賬嗎?要勾選嗎?抵扣是不能做的,對吧
請問老師,像這樣的不能抵扣的進項發(fā)票,,勾選的時候是要勾選嗎?可以不勾選,不抵扣,做賬時當普票一樣的做,不體現(xiàn)進項稅額嗎?反正分錄又進項稅額,也不能抵扣
這個月我司發(fā)生了進口增值稅61130.36元,然后又開票了一張,價稅合計22000元,稅額2530.97元,代理記賬的人員說,因為我們當月抵扣銷項稅額不能大于進項稅額,所以說我們這個月2530.97元不能抵扣,有點不明白為什么不能當月抵扣,不能直接抵扣,其余做留抵稅額嗎?
匯總納稅備案總機構(gòu)參與年度匯算清繳標識選是還是否
老師,請問餐具入錯為固定資產(chǎn)建賬后,賬務處理有什么方式把這筆固定資產(chǎn)處理掉,是內(nèi)賬
老師好,需要發(fā)快遞,為了發(fā)快遞買了些竹子放在箱子里當隔斷,竹子記哪里(銷售發(fā)快遞,快遞費我們自己承擔)
老師你好,公司購買商鋪交維修基金要怎樣入賬?
老師,月工資13000,個稅怎么算
老師好:咨詢下,現(xiàn)金流量表中,關聯(lián)方之間的往來,一般都在哪個項目披露?舉個列子,如果母子公司往來交易特別頻繁,金額較大,這個在現(xiàn)金流量中怎么解讀,會引起監(jiān)管關注嗎?
老師,增值稅申報表銷售額是按開票申報還是按賬上的主營業(yè)務收入申報
老師好,建筑公司平時發(fā)工資不按時發(fā),誰需要給誰預支點,工資正常計提,發(fā)工資該怎么處理呢?
制造業(yè)因沒有系統(tǒng),倉庫目前也比較亂,制造成本和材料成本怎么核算
是我們付水電費,但是這個對公能大給房東?
那如果沒做賬的話,我現(xiàn)在怎么做分錄
你好,這個要看發(fā)票內(nèi)容。根據(jù)發(fā)票業(yè)務來做。
還有,我是不是要把這些發(fā)票打出來?
你好,是的,是要打出來做原始單據(jù)
假如是管理費用?
你好,比如你借,以前年度損益調(diào)整 應交稅費,應交增值稅進項稅額 貸,應付賬款等
然后呢?能不能幫我寫全點
你好,你做了進項了,然后已經(jīng)認證了就可以了。 如果你是以前年度的管理費用,就需要去調(diào)整以前年度的匯算清繳,看是要補稅還是退稅等。
現(xiàn)在都7月份了怎么調(diào)匯算清繳?后續(xù)的分錄怎么做?
你好,去更正匯算的表。 后續(xù)要看情況了 退稅會計分錄 借:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 實際收到退回的稅款時: 借:銀行存款 貸:應交稅費--應交企業(yè)所得稅
你這個是增加費用,估計是退稅的概率大