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老師,2014年度的發(fā)票我們這次做了進項稅抵扣,這次能勾選到抵扣,是不是說明以前沒抵扣過?也能不能說明沒做過賬

2025-07-07 08:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-07 08:46

你好,是的。說明沒有抵扣過。 但是不一定沒做賬

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快賬用戶8991 追問 2025-07-07 08:49

那如果沒做賬的話,我現(xiàn)在怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2025-07-07 08:49

你好,這個要看發(fā)票內(nèi)容。根據(jù)發(fā)票業(yè)務來做。

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快賬用戶8991 追問 2025-07-07 08:49

還有,我是不是要把這些發(fā)票打出來?

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齊紅老師 解答 2025-07-07 08:50

你好,是的,是要打出來做原始單據(jù)

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快賬用戶8991 追問 2025-07-07 08:50

假如是管理費用?

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齊紅老師 解答 2025-07-07 08:51

你好,比如你借,以前年度損益調(diào)整 應交稅費,應交增值稅進項稅額 貸,應付賬款等

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快賬用戶8991 追問 2025-07-07 09:12

然后呢?能不能幫我寫全點

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齊紅老師 解答 2025-07-07 09:14

你好,你做了進項了,然后已經(jīng)認證了就可以了。 如果你是以前年度的管理費用,就需要去調(diào)整以前年度的匯算清繳,看是要補稅還是退稅等。

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快賬用戶8991 追問 2025-07-07 09:15

現(xiàn)在都7月份了怎么調(diào)匯算清繳?后續(xù)的分錄怎么做?

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齊紅老師 解答 2025-07-07 09:16

你好,去更正匯算的表。 后續(xù)要看情況了 退稅會計分錄 借:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 實際收到退回的稅款時: 借:銀行存款 貸:應交稅費--應交企業(yè)所得稅

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齊紅老師 解答 2025-07-07 09:16

你這個是增加費用,估計是退稅的概率大

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相關問題討論
你好,是的。說明沒有抵扣過。 但是不一定沒做賬
2025-07-07
你好,比如你就可以寫發(fā)票找不到了。
2024-07-09
你可以在你的勾選平臺里面選擇勾選,然后正常做進項 再做進項轉(zhuǎn)出就可以了,也可以在你的勾選平臺里面選擇不抵扣,勾選這個選項直接價稅合計做賬。
2022-06-26
1.你這邊抵扣了,如果要做沖紅是需要開具紅字信息給對方開紅字發(fā)票才可以,如果抵扣,可以不用收回抵扣聯(lián)。 2,下次抵扣勾選 ,上次抵扣的不會重復物。勾選 的是未抵扣的部分,不會對以前己抵扣的有影響
2022-06-30
你好,進項來了不少,是需要做賬的 可以現(xiàn)在勾選,也可以以后月份勾選 勾選了是可以抵扣的?
2022-06-21
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