你好,在繳納生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅的時候,是無法獲取到? ? 成本費(fèi)用報銷單? 是否取得發(fā)票的?
老師,請問下,個體工商戶是季報的,現(xiàn)在是不是不用報稅,等季報開始的時候,在電子稅務(wù)局里申報就行了?還有個稅是不是也不用報呀?只需要根據(jù)其經(jīng)營所得申報就行了?
老師,我在報個稅。已經(jīng)正常保送成功了,可是在綜合所得申報的時候,正常工資薪金所得里面有兩個員工看不到名字,也不能新增,怎么辦?就是我報送了3個人,但是在計算員工薪金所得的時候,只有一個人了。怎么辦?
你好,老師,我想請問下,這個就是個體戶,開飯店的,他是有經(jīng)營者的,然后也報經(jīng)營所得,按季度報的,那我想請問下,這樣的個體戶報了經(jīng)營所得,是不是還要報經(jīng)營者個人的個人所得稅呀,我都沒報不要緊吧,我只報了經(jīng)營所得,也沒有做記賬憑證,自己填了個收入和成本進(jìn)去就是,反正是小飯店,我沒有太在意
老師好,小規(guī)模納稅人企業(yè),22年4季度所得稅申報表中,把財務(wù)費(fèi)用填在營業(yè)成本里了,現(xiàn)在進(jìn)行22年所得稅匯算清繳年報,填財務(wù)報表(利潤表)和所得稅匯算清繳年報表時把營業(yè)成本和財務(wù)費(fèi)用分開可以嗎?這樣就和4季度填的報表不一樣了
老師您好,一般納稅人每個計提報稅的時候都要報送財務(wù)報表,但是現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)我之前月份有個分錄做錯了,但是報表已經(jīng)報送了,我能不能反結(jié)賬進(jìn)去把分錄改了
這個月購買了財務(wù)軟件7000元,對方開了普通發(fā)票,怎么記賬? 另外這個月折舊分錄應(yīng)該折舊多少?
老師好,小規(guī)模商貿(mào)公司之前每年收入大概50萬左右,幾乎沒有利潤,今年經(jīng)營范圍增加了些勞務(wù)分包,工程施工以及建筑材料銷售,1-6月銷售額160萬,實(shí)際成本和工資總共60萬,現(xiàn)在差100萬的成本票,先按5%的利潤交企業(yè)所得稅,會有稅務(wù)風(fēng)險不?
這個月繳納6月開發(fā)票需繳納增值稅及附加稅合計6000,怎么記賬?具體分錄是什么?
我們旭源超市報稅登錄時選企業(yè)還是選自然人
老師,外賬進(jìn)銷存全部進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都入賬,財務(wù)軟件也要同步入賬嗎,待認(rèn)證會很大,會被要求退稅?怎么辦?可以按本月銷售來選擇進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬嗎,這樣財務(wù)軟件里的庫存就不會很大
計提消費(fèi)稅:借 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅,對嗎
老師晚上好,這個月計提的專項(xiàng)儲備不足,超出的部分可以計入成本嗎
老師我第一季度的季末數(shù)填錯,導(dǎo)致第二季度季初數(shù)也錯,這個可以改嗎?怎樣改啊,當(dāng)時也沒注意
請問一下老師,我們搞活動請人,總共一人3百元,請問需要申報個稅嗎
老師,我們勞務(wù)公司收到預(yù)收款是不是就要確認(rèn)收入,繳納稅款?但是甲方要求后期再開票,現(xiàn)在不開票,這種情況該怎么處理呢
我們現(xiàn)在就是沒報財務(wù)報表,成本費(fèi)用只能檢測到收到發(fā)票的金額,大部分都是沒有發(fā)票的金額,我們是無票收入,成本也沒票,如果檢測不到的話,那不得交很多稅嗎?
你好,說明你們的支出很多是沒有發(fā)票的,導(dǎo)致利潤就很高,自然繳納的生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅 就多的?
是不是就算報了財務(wù)報表,只要沒發(fā)票就不能作為成本抵減利潤,就得交稅
你好,沒有發(fā)票的成本費(fèi)用支出,年度申報的時候需要做納稅調(diào)增處理,可能涉及到補(bǔ)稅
明白了,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利??
老師好,問一下個體工商戶只有法人一個人,人員類型填的是其他,顯示申報其他所得,還用申報綜合所得嗎?綜合所得顯示待申報
你好,是負(fù)責(zé)人在單位取得了工資嗎??