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Q

公司打算清算后注銷,請問老師,有沒有具體的清算科目?詳細(xì)發(fā)上來看看

2025-07-04 21:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-04 21:21

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-07-04 21:32

您好,1.核心清算科目 清算費(fèi)用:核算工資、公告費(fèi)等支出,期末轉(zhuǎn)至 清算損益 。 清算損益:歸集資產(chǎn)處置盈虧、債務(wù)清償差額等所有清算損益。 清算凈值:承接原所有者權(quán)益科目余額,最終按股東分配結(jié)零。 2.資產(chǎn)負(fù)債類科目 資產(chǎn)類:庫存現(xiàn)金、銀行存款(收支后結(jié)零),應(yīng)收賬款(壞賬計(jì)入清算損益),存貨 / 固定資產(chǎn) / 無形資產(chǎn)(處置價(jià)差計(jì)入清算損益,需計(jì)稅)。 負(fù)債類:應(yīng)付職工薪酬(優(yōu)先清償)、應(yīng)交稅費(fèi)(結(jié)清稅款)、短期借款 / 應(yīng)付賬款(清償差額計(jì)入清算損益)。 3.過渡科目 固定資產(chǎn)清理:處置固定資產(chǎn)時(shí)過渡,最終轉(zhuǎn)至 清算損益 。

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快賬用戶2707 追問 2025-07-04 21:35

比如說清算后,銀行存款400。實(shí)收資本600,貸方,未分配利潤有200

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快賬用戶2707 追問 2025-07-04 21:36

是不是借未分配利潤200,貸銀行存款200。借實(shí)收資本200,銀行存款400。那剩下的實(shí)收資本400,怎么處理

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齊紅老師 解答 2025-07-04 21:48

?您好,結(jié)轉(zhuǎn)所有者權(quán)益: 借:實(shí)收資本 600 ?%2B 未分配利潤 200 ? 貸:清算凈值 800 確認(rèn)損失: 借:清算損益 400 ? 貸:清算凈值 400 分配資產(chǎn): 借:清算凈值 400 ? 貸:銀行存款 400

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快賬用戶2707 追問 2025-07-04 21:53

那這個(gè)清算損益,最終是不是有個(gè)余額

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快賬用戶2707 追問 2025-07-04 21:54

清算凈值是不是有個(gè)余額

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快賬用戶2707 追問 2025-07-04 21:55

能否整個(gè)流程做個(gè)分錄

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齊紅老師 解答 2025-07-04 22:09

?您好,結(jié)轉(zhuǎn)權(quán)益:借 實(shí)收資本 600 萬 ?未分配利潤 200 萬 ,貸 清算凈值 800 萬 確認(rèn)損失:借 清算損益 400 萬 ,貸 清算凈值 400 萬 分配資產(chǎn):借 清算凈值 400 萬 ,貸 銀行存款 400 萬 結(jié)平損益:借 利潤分配 - 未分配利潤 400 萬 ,貸 清算損益 400 萬 科目余額歸零,清算完成

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快賬用戶2707 追問 2025-07-04 22:27

什么情況才需要繳納稅款

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齊紅老師 解答 2025-07-04 22:53

?您好,增值稅:處置存貨、固定資產(chǎn)等增值需繳。 企業(yè)所得稅:清算所得為正需繳。 印花稅:簽訂合同、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)需繳。 土地增值稅:處置房地產(chǎn)土地增值需繳。 其他稅費(fèi):增值稅附加稅費(fèi)需繳,欠繳房產(chǎn)稅、車船稅需結(jié)清。

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快賬用戶2707 追問 2025-07-04 23:49

老師問問,清算后,賣掉存貨,賣掉固定資產(chǎn)后,往來清掉了,銀行存款有30 0萬,這300萬首先是不是用來結(jié)轉(zhuǎn)所有者權(quán)益。就是資產(chǎn)清理完,負(fù)債清理完,然后就結(jié)轉(zhuǎn)所有者權(quán)益了?這銀行存款300萬,首先用來干嘛

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齊紅老師 解答 2025-07-05 03:28

您好,有沒有稅要交,要完稅以后,這些就分配給股東了

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快賬用戶2707 追問 2025-07-05 08:46

比如說,實(shí)收資本600萬,未分配利潤負(fù)的100萬,銀行存款這300萬怎么分配尼,可以把清算分錄寫出來不,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-07-05 08:48

您好,這個(gè)數(shù)值不對,不平呢,資產(chǎn)300,權(quán)益500

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快賬用戶2707 追問 2025-07-05 08:59

銀行存款500

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齊紅老師 解答 2025-07-05 09:09

您好,累計(jì)是虧的,這500直接給股東就行了,沒有個(gè)稅

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同學(xué),你好,你只要點(diǎn)了這個(gè),就是有注銷的業(yè)務(wù)開始動作,稅務(wù)局會根據(jù)業(yè)務(wù)提示你截止到什么時(shí)候的申報(bào)表,所以不建議這樣操作。
2022-04-05
你好,方便截圖看一下提示嗎?除了你能登錄電子稅務(wù)局,其他的還能登錄嗎?
2024-02-03
你好這個(gè),這個(gè)要看你的資產(chǎn)負(fù)債表上面有一些什么樣的資產(chǎn)和負(fù)債。I
2024-09-24
是的 自己填寫的 根據(jù)利潤來
2023-12-23
您好,是做應(yīng)收賬款核銷?
2022-03-18
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