如果不申報(bào)無票收入有風(fēng)險(xiǎn),正常申報(bào)了無票收入就沒有風(fēng)險(xiǎn),你正常交稅沒有風(fēng)險(xiǎn),不管多少金額
老師,我想問,建筑施工企業(yè)增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間的問題,開工前收到預(yù)收款就發(fā)生納稅義務(wù),就要報(bào)稅,開工后收進(jìn)度款,開發(fā)票,次月申報(bào)納稅,如果沒開票也要按未開票收入申報(bào)增值稅;但實(shí)際情況是,老板往往不理解,如果沒開票就交稅他就不肯,而且施工企業(yè)增值稅金額一般很大,而且也不能保證有進(jìn)項(xiàng)抵扣,不按規(guī)定申報(bào)萬一被查還會(huì)有滯納金和罰款的風(fēng)險(xiǎn),這樣情況一般怎么辦呢?謝謝老師
師請(qǐng)問下原來會(huì)計(jì)在2021年9月份做了一個(gè)無票收入,可是9月份申報(bào)表里他沒有填寫這筆收入,然后等我接手后查看報(bào)表收入與賬上收入不一致,我就和他說了,他自查后說這比收入沒申報(bào),然后他說把原來那個(gè)沖紅,然后他把10月份賬上又補(bǔ)做了一筆分錄沖紅9月份那筆分錄,然后12月份又重新開的同等金額的發(fā)票, 無票收入分錄 借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 然后沖紅9月份無票收入的分錄 借應(yīng)收賬款(紅字) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字) 老師這種情況科目余額表也不平,我該怎么辦呢,蒙圈了,還請(qǐng)指點(diǎn)
就是我想問一下,就是我現(xiàn)在接著這個(gè)那個(gè)公司就是裝修公司,嗯,他那個(gè)一直都沒有記過賬,然后他現(xiàn)在想從那個(gè)小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人,轉(zhuǎn)為一般納稅人,嗯,他們?cè)瓉砟莻€(gè)公司賬戶上的錢。嗯,我我不知道他都過過什么,反正是他一直沒有記賬,他這公司也開了好多年啦,原來就是一個(gè)空殼公司,啥也沒有干,然后最近干開實(shí)體啦,然后。嗯,他這個(gè)賬怎么記呀,我怎么開始建賬呀,我都我都感覺都頭大,我都。那就是他一般都是跟那個(gè)散戶,就是跟個(gè)人裝修的,你這個(gè)也沒有收入話開就那種無票收入,嗯,就都是做一些這種無票收入可以嗎?如果多了的話,無票收入稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查賬呀。
公司箱包制造業(yè),本年申報(bào)收入400多萬,其中無票收入150萬,本人11月接手工作后了解到無票收入之前會(huì)計(jì)都沒有申報(bào),對(duì)方客戶私卡打到老板賬上,出不入賬導(dǎo)致庫存虛大近100萬,該如何消化庫存,補(bǔ)報(bào)收入的話這個(gè)收入增長(zhǎng)比例多少是在合適范圍,另外12月收入75萬其中無票收入占比1/4,如果每個(gè)月無票申報(bào)的金額很大的話會(huì)不會(huì)稅務(wù)預(yù)警,占多少比例合適,我是全部開出來對(duì)對(duì)方客戶有沒有什么影響,該怎么規(guī)避這些風(fēng)險(xiǎn)。非常感謝老師給與
老師,公司名稱變更了,三方協(xié)議怎么變更公司名稱呀,操作流程發(fā)下,謝謝
我們公司的設(shè)備車要發(fā)貨,雇司機(jī)開車路上產(chǎn)生的油費(fèi)發(fā)票可以直接報(bào)銷嗎?可不可以稅前扣除,可以放入什么費(fèi)用?
老師請(qǐng)問下電子稅務(wù)局里怎么查看添加了哪些人員
老師,請(qǐng)問去年的一張發(fā)票對(duì)方要求沖紅,但是我已經(jīng)認(rèn)證過了,如果現(xiàn)在沖紅部門,我是不是下個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)票里面有一個(gè)紅字發(fā)票那里填上負(fù)數(shù)的進(jìn)項(xiàng)稅額,做賬進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就可以了
老師 前幾個(gè)月公司的水電費(fèi)一直沒有發(fā)票我做賬的時(shí)候也按水電費(fèi)計(jì)提了 這個(gè)月物業(yè)幫我們?nèi)垦a(bǔ)開了 之前月份的憑證已經(jīng)裝訂過了 現(xiàn)在取得的發(fā)票裝訂在本月中可以嗎
老師,辦公樓今年一月暫估入賬了,當(dāng)時(shí)確實(shí)達(dá)到了可使用的狀態(tài),也開始計(jì)提折舊了。發(fā)票才來,發(fā)票金額含增值稅。折舊開始年限需要調(diào)整嗎?是按照一月還是收到發(fā)票次月開始計(jì)提折舊?
@董孝彬 備注里的說明怎么填寫?第一季度核定造成的
老師:麻煩問一下公司今年計(jì)劃建充電樁,但沒有資金,讓特來電來建,每月我們以付服務(wù)費(fèi)方式給他付款,2年100萬付完,這個(gè)充電樁就是我們的,不用在付服務(wù)費(fèi)了,怎樣做賬務(wù)處理?
公司付給個(gè)人的顧問費(fèi)每個(gè)月4960元,由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開發(fā)票,稅點(diǎn)是多少?也就是需要繳納多少稅,需要準(zhǔn)備什么資料?
貨代公司,1保險(xiǎn)給的賠償款記到營(yíng)業(yè)外支出還是做無票收入? 2別人還款還給老總的,但還給公司賬上了,這個(gè)做營(yíng)業(yè)外收入還是無票收入
哦哦,謝謝老師,要不嚇壞我了,還以為無票收入報(bào)多了,不該報(bào)呢,我從今年1月到6月累計(jì)申報(bào)了40萬的收入,一共交了1500的個(gè)稅,那我就按照我的想法繼續(xù)這么報(bào)吧
申報(bào) 查帳征稅的嗎
對(duì),改查賬征收了,
那你看一下,你的利潤(rùn)是這么多吧,還有,你老板有專項(xiàng)扣除和專項(xiàng)附加扣除的話,也可以扣除。但是,這個(gè)專項(xiàng)附加扣除得是匯算清繳的時(shí)候才能扣除。還有一個(gè)投資者扣除費(fèi)用一個(gè)月是5000,都扣除了的話可以。
老師,您看我這么報(bào)可以么,我就是糾結(jié)報(bào)不報(bào)無票收入,因?yàn)槲铱瓷磉吅枚嗳?,都沒報(bào),尤其是代賬公司,但是我想著如果不報(bào)的話,也不合理,而且?guī)齑鏀?shù)和其他應(yīng)付款的余額越來越大了,到最后我怕會(huì)風(fēng)險(xiǎn)更大
不申報(bào)才有風(fēng)險(xiǎn),你這種申報(bào)了沒有風(fēng)險(xiǎn)
這個(gè)個(gè)體戶是去年改的查賬,然后老板的利潤(rùn)也差不多是這樣,去年我基本都按虧損報(bào)的,但是我感覺要是總是一直虧損,不太合理,一年的營(yíng)業(yè)額大概7.8十萬到100萬吧,總是虧損不太合理,所以今年我就想著和老板說交點(diǎn)稅。他那個(gè)5000的減除費(fèi)用在其他單位報(bào)工資時(shí)扣了,那我讓老板明年改成在個(gè)體戶這邊扣,還能少預(yù)繳點(diǎn)稅款。老師,那要是在匯算時(shí)扣除了6000的減除費(fèi)用和附加扣除以后,如果產(chǎn)生退稅的話,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)么,退稅會(huì)查賬么
最好不要退,你可以先暫估費(fèi)用,別讓他退,不能保證肯定沒有問題。之前是不查,但是不能保證明年也不查。
哦哦,就是說可以先暫估費(fèi)用季度申報(bào)時(shí),少預(yù)交或者先不預(yù)交,對(duì)么老師,老師還有 就是他家的房租租金,沒開發(fā)票,我是調(diào)增還是等以后一旦查到,再補(bǔ)開發(fā)票交房產(chǎn)稅之類的呢,我去年是調(diào)增了
對(duì)的是的,是這么做的。