通過 “賬戶中心” 查看:企業(yè)的法定代表人、財務負責人或管理員以 “企業(yè)業(yè)務” 身份登錄電子稅務局,點擊右上角的 “賬戶中心”。進入后,點擊左側(cè)導航欄的 “人員權(quán)限管理”,選擇 “現(xiàn)有辦稅人員”,可通過設(shè)置身份類型、姓名等查詢條件,列表展示現(xiàn)有辦稅人員基本信息。點擊 “管理”,還可查看詳細信息、修改人員權(quán)限及有效期等。 通過 “綜合信息報告” 查看:登錄電子稅務局,點擊 “我要辦稅”,選擇 “綜合信息報告”,進入 “身份信息報告”,點擊 “辦稅人員維護”,即可查看當前辦稅人員信息,點擊 “查看”,能查看具體人員的相關(guān)信息與授權(quán)情況。
請問一下,怎么樣在電子稅務局上添加辦稅員
老師,請問自然人電子稅務局系統(tǒng)內(nèi)的人員信息怎么拷出來?看出來后如何添加到新電腦?
老師,請問如何在電子稅務局添加辦稅人員呢
老師請問一下,電子稅務局添加辦稅人員,添加后待確認的辦稅人員怎么確認呢,
在電子稅務局添加自己為辦稅人員,添加后需要確認,怎么確認?去哪里確認?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應交銷5 應交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責銷售叫A公司,一個公司負責加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?