可以的,根據(jù)用途做賬就行
公司在免稅店購(gòu)買的煙酒用于招待客戶,沒(méi)有發(fā)票,可以稅前扣除嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,公司由于業(yè)務(wù)招待去購(gòu)買的煙和酒的發(fā)票,這個(gè)費(fèi)用可以入賬嗎?可以按照業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除比例做稅前扣除嗎?
老師,買了一萬(wàn)多的煙酒招待和送客戶的,入了業(yè)務(wù)招待費(fèi),除了扣除比例,還有其他注意事項(xiàng)沒(méi)?開票時(shí)能不能開煙
請(qǐng)問(wèn)老師,買煙酒這類招待客戶,企業(yè)所得按比例稅前扣除,增值稅可以抵扣嗎?
老師,招待外部人員,給與他們買煙酒,那煙酒發(fā)票可以作為招待費(fèi)報(bào)銷嗎?
老師,我想問(wèn)一下,計(jì)提和繳納印花稅的分錄怎么寫
合同金額是100.5,實(shí)際付款金額100,開票也是100,需要改合同嘛?
掛考公司做工程,被掛靠公司申請(qǐng)外經(jīng)證,是不是要打印出來(lái)拿到項(xiàng)目地去報(bào)驗(yàn)后外預(yù)交稅款
老師,你好,剛注冊(cè)的公司確認(rèn)開業(yè)信息,在電子稅務(wù)局哪里點(diǎn)開
老師,我們是被掛靠方甲方,本次給掛靠方付工程款10,開了10發(fā)票,借:預(yù)付賬款9,貸:銀行9;借:合同履約成本10,貸:預(yù)付賬款10,扣了掛靠方的維修費(fèi)1,實(shí)付9,那這個(gè)維修費(fèi)1,我怎么做賬,怎么做平預(yù)付呢
老師,如何查看一個(gè)外經(jīng)證下面開了多少金額發(fā)票?
公司的銀行貸款委托法人收款的,款直接打到法人卡,然后貸款利息用法人的銀行卡還款,貸款利息發(fā)票名稱是法人名,這個(gè)銀行利息可以稅前扣除嗎
老師,因貨物質(zhì)量問(wèn)題扣除應(yīng)付賬款3000元,如何做賬
我要交接一下,我從電子稅務(wù)局需要看一下什么信息?具體怎么操作,未申報(bào)查詢需要填時(shí)間嗎?是直接點(diǎn)查詢嗎還是一年一年查
請(qǐng)問(wèn)老師,2022年的電費(fèi)發(fā)票還可以入賬嗎?小規(guī)模納稅人
那給客戶買的鞋衣服可以嗎?另外報(bào)銷是不是得開明細(xì)才可以 比如日用品
都是一樣的計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi),實(shí)物贈(zèng)送需要視同銷售交增值稅的
另外還有一個(gè)問(wèn)題 2022年的發(fā)票還能報(bào)銷嗎
不建議報(bào)銷了,很麻煩的
跨越多少年的不能報(bào)銷了
上年的可以報(bào)銷,畢竟調(diào)整報(bào)表還是比較方便
2022年產(chǎn)生的,2025年7月才開出來(lái)的,這個(gè)也算嗎
老師你說(shuō)外購(gòu)的實(shí)物贈(zèng)送給客戶繳納增值稅,那么所得也要視同銷售繳納所得稅嗎?
那個(gè)不報(bào)銷了,要報(bào)銷很麻煩的,涉及調(diào)幾年的報(bào)表