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請問老師,買煙酒這類招待客戶,企業(yè)所得按比例稅前扣除,增值稅可以抵扣嗎?

2024-10-17 11:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-10-17 11:45

煙酒這類不屬于增值稅抵扣范圍,所以不能抵扣增值稅。企業(yè)所得稅前扣除要看是否符合業(yè)務(wù)招待費的規(guī)定,并且有合法票據(jù),一般不超過當年銷售收入的5‰可以扣除。

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快賬用戶7793 追問 2024-10-17 11:57

不得抵扣屬于不得抵扣進項稅中哪一條啊

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齊紅老師 解答 2024-10-17 12:00

不得抵扣進項稅中,主要包括用于簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進貨物、加工修理修配勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)和不動產(chǎn)。煙酒招待客戶屬于用于集體福利或個人消費,因此不得抵扣進項稅。

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煙酒這類不屬于增值稅抵扣范圍,所以不能抵扣增值稅。企業(yè)所得稅前扣除要看是否符合業(yè)務(wù)招待費的規(guī)定,并且有合法票據(jù),一般不超過當年銷售收入的5‰可以扣除。
2024-10-17
是的,可以按照業(yè)務(wù)招待費的扣除比例做稅前扣除
2023-03-02
你好1; 可以入賬; 但是要 注意扣除比例; 匯算? 超過了 就得調(diào)整的??
2023-03-02
你好1. 招待費是不允許抵扣的? ?
2022-06-18
同學,您好。相關(guān)費用計入 “管理費用 —— 業(yè)務(wù)招待費” 科目。 企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出,按照發(fā)生額的 60% 扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的 5‰扣除。
2024-10-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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