你好,未必,可以確認(rèn)在7月的
老師你好,請問6月份對方開的票,6月份抵扣認(rèn)證了,7月1日對方開了紅票,7月報稅時,必須把紅票金額轉(zhuǎn)出嗎?不在7月份轉(zhuǎn)出的話,能報上稅嗎?
老師,請問一下,出口是在3月31號出口,但是報關(guān)單是在四月初查到的,三月份必須要確認(rèn)收入嗎?我四月份開具發(fā)票,在確認(rèn)收入不可以嗎?
問題1生產(chǎn)企業(yè)如果在4月有一次出口 確認(rèn)收入,因進(jìn)賬不夠,5月沒申報退稅,想在6月申報退稅,同時5月還有一比出口確認(rèn)收入 也在6月申報退稅,那申報退稅的時候所屬期填寫哪個? 問題2 如果想用當(dāng)月一號的匯率作為記賬的根據(jù) 收到款和確認(rèn)收入和運(yùn)費都是按本月一號的匯率么?那有同一筆外貿(mào)業(yè)務(wù)跨月付給國外的電匯手續(xù)費也是確認(rèn)收入的一號的匯率么?
請問我公司12月份出口汽車,已報關(guān),但是沒有申請出口退稅呢,且對應(yīng)的進(jìn)項票2024.1月份才開,這些已出口的報關(guān)單是必須也要做在2023年嗎?確認(rèn)收入嗎?
老師,你好!外貿(mào)出口6月報關(guān)確認(rèn)收入但是不到辦理出口退稅的時候,7月申報增值稅銷售收入怎么報呀?
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當(dāng)中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當(dāng)增值稅納稅申報表進(jìn)項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動屬于他們的主營業(yè)務(wù),做活動買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
記得這個沒有硬性要求的
是的,當(dāng)年確認(rèn)收入就可以的
還有要問下,我們購進(jìn)貨物含稅金額是100元,出口貨物折合人民幣是92元。這個是否可以
這個是你們的自由,問題不大