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未開票收入與已開票收入合并超過30萬元如何申報(bào)稅

2025-07-03 18:41
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-03 18:42

你好,你是小規(guī)模還是一般納稅人?你開的是專票嗎?

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你好,你是小規(guī)模還是一般納稅人?你開的是專票嗎?
2025-07-03
你好,在第一行的收入欄次填寫
2022-01-07
你好,不超過30萬的,在第十欄填寫銷售額就可以了。免稅的稅額是按照不含稅的金額乘以3%算出來的 超過的在第一行和第三行填寫你的銷售額, 然后減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額里面填寫
2023-02-16
你好 按實(shí)際的銷售額填寫在自己開票的行里 全額交增值稅 現(xiàn)在是按1%
2020-10-22
同學(xué)你好 減免稅申報(bào)表不需要填寫 專票填寫在第三行 未開票填寫到未達(dá)到起征點(diǎn)銷售額
2020-10-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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