同學(xué),你好 如果你是小微企業(yè) 一般情況增值稅9%,附加稅6%,企業(yè)所得稅5%。印花稅等,一般總共收取15%
公司提供資質(zhì)讓別人使用,管理費(fèi)用什么時(shí)候收取比較合適呢?一個(gè)是對(duì)方給我們開(kāi)票,我們給承包商開(kāi)票的時(shí)候收取3個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi),但是大多數(shù)企業(yè)是不給的,都是在結(jié)款的時(shí)候讓我們代扣,這就會(huì)出現(xiàn)我們先開(kāi)票,產(chǎn)生開(kāi)票費(fèi)用,比如外管證辦理,異地繳稅等等費(fèi)用。二個(gè)是不給開(kāi)票,代打勞務(wù)工資的方式,這樣的話找中間的勞務(wù)公司,他們給提供票據(jù),收取2個(gè)點(diǎn)費(fèi),綜合考量請(qǐng)問(wèn)老師哪種方式對(duì)有我們更有利呢?從少繳稅方面來(lái)講的話?
老師您好,我公司: 主要業(yè)務(wù)是:服務(wù)器托管服務(wù).就是甲方提供服務(wù)器設(shè)備,我們提供場(chǎng)地、維護(hù)、以及電能,來(lái)給甲方提供服務(wù),主要消耗的是電,收入是服務(wù)費(fèi)! 1,公司收到的發(fā)票主要是電費(fèi)發(fā)票,電費(fèi)發(fā)票比較多,電費(fèi)發(fā)票是按照13個(gè)點(diǎn)開(kāi)進(jìn)公司的! 2,公司給甲方開(kāi)出去的是服務(wù)費(fèi)發(fā)票,稅率百分之6,但稅局說(shuō)我們主要消耗的是電,產(chǎn)生的收入相當(dāng)于賣電收入,所以要按照13個(gè)點(diǎn)算“銷售貨物-電費(fèi)”,不能按照6個(gè)點(diǎn)計(jì)算服務(wù)費(fèi),這樣就產(chǎn)生了稅差,要補(bǔ)交稅款,但是我們確實(shí)是做服務(wù)行業(yè)的!請(qǐng)問(wèn)這樣合理嗎?我的客戶也不會(huì)同意我給他們開(kāi)售電的發(fā)票?。?3,我方想不通的是:餐飲行業(yè)也是服務(wù)行業(yè),為什么他們交電費(fèi)是按照13個(gè)上稅,他們給客戶開(kāi)餐費(fèi)發(fā)票就能是6個(gè)點(diǎn)?就是因?yàn)槲覀冇秒姸嗝矗?/p>
老師詳細(xì)回答,建筑實(shí)際工作中,比如別人用我們資質(zhì),包了一個(gè)活,合同10萬(wàn),收取一定管理費(fèi),稅金,老師這個(gè)管理費(fèi)一般是額外收取嗎?怎么做賬法? 稅金扣除按照多少扣除,比如我們需要給甲方開(kāi)具9發(fā)票,借用我們資質(zhì)方我應(yīng)該扣多少稅金?我沒(méi)在實(shí)際工作中碰到過(guò)……不知道怎么處理怎么描述? 還有我想收取的管理費(fèi)我不給人家開(kāi)發(fā)票嗎?我賬務(wù)咋么處理?比如按照1收取的話。老師列舉實(shí)際工作實(shí)例回答。
平臺(tái)收取6%到7%服務(wù)費(fèi),包含給企業(yè)回得6%專票和代繳的個(gè)稅,例如, A 企業(yè)(服務(wù)費(fèi)7%)發(fā)傭給個(gè)人10萬(wàn)元(個(gè)人實(shí)際到賬金額),企業(yè)需要給平臺(tái)充值107000元,發(fā)到個(gè)人賬戶金額10萬(wàn),平臺(tái)收取服務(wù)費(fèi)7000元,京東平臺(tái)給企業(yè) A 開(kāi)回來(lái)10.7萬(wàn)6%稅率專票,同時(shí)發(fā)放到個(gè)人賬戶10萬(wàn)傭金平臺(tái)代繳個(gè)稅供完稅證明,企業(yè)綜合稅負(fù)成本不到1% 老師,以上是一個(gè)平臺(tái)給我們提供的解決方案,您看這個(gè)靠譜不。 我們是做混凝土灌漿料銷售的,購(gòu)進(jìn)來(lái)的沙子水泥這些很多不能開(kāi)票,而銷售開(kāi)票價(jià)格也很高,導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)票缺口特別大,所以用那個(gè)靈活用工平臺(tái),可以嗎
老師,我們是一般納稅人物業(yè)公司,現(xiàn)在專管員要上門,但是我們的近兩年增值稅申報(bào)表 企業(yè)所得稅季度報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表的收入偶爾有幾個(gè)月有差異,增值稅申報(bào)表差異不大,所得稅申報(bào)表偶爾幾個(gè)月差異有幾百萬(wàn),差異幾百萬(wàn)的原因是我們水電費(fèi)是代收代繳,到供電供水局去開(kāi)發(fā)票給我們公司,我們公司再開(kāi)給業(yè)主,這些差異我怎么和專管員說(shuō)呢?
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問(wèn)個(gè)實(shí)踐的問(wèn)題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬(wàn)的庫(kù)存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動(dòng)屬于他們的主營(yíng)業(yè)務(wù),做活動(dòng)買的零食飲料日用品的專票可以拿來(lái)抵扣嗎
企業(yè)所得稅那條能給算個(gè)數(shù)嗎
我是一般納稅人
同學(xué),你好 小微企業(yè),企業(yè)所得稅5% 如果沒(méi)有優(yōu)惠,企業(yè)所得稅25%
我是問(wèn)100000?1.09x10%利潤(rùn)率x百分之5稅率=459是不是這樣算啊
同學(xué),你好 不是,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是根據(jù)100000?1.09*企業(yè)所得稅稅率
為什么不用乘利潤(rùn)率啊
同學(xué),你好 對(duì)方不提供進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,相當(dāng)于沒(méi)有發(fā)票,那開(kāi)票金額100000/1.09就是你的利潤(rùn)