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老師您好,之前會計去年附件稅多計提了,計提的是未減半之前的,所以導(dǎo)致應(yīng)交稅費一直有余額。這些余額怎么能清零,如果我今年不計提了等充平再計提能行嗎,

2025-07-03 13:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-03 13:42

I你好,這個你要計入營業(yè)外收入。

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快賬用戶7290 追問 2025-07-03 13:45

好的,謝謝還有個問題請教。應(yīng)交所得稅貸方也有余額,這個是她去分配利潤時做的,但是前前年虧損的,所以不需要交所得稅。這個應(yīng)交所得稅余額能轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎。小企業(yè)會計準則

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齊紅老師 解答 2025-07-03 13:46

你好,你如果是多記題了的話是轉(zhuǎn)到未分配利潤

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快賬用戶7290 追問 2025-07-03 13:47

好的,謝謝老師,

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齊紅老師 解答 2025-07-03 13:49

你好,不用客氣的了。

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快賬用戶7290 追問 2025-07-03 14:18

老師再麻煩問一下,附加稅是去年多計提的,今年這樣可以直接計入營業(yè)外收入嗎,謝謝

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齊紅老師 解答 2025-07-03 14:18

你好,這個沒關(guān)系的。可以入營業(yè)外收入。

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快賬用戶7290 追問 2025-07-03 14:26

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-07-03 14:28

你好不用客氣的了

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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