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老師,請教一下,公司開業(yè)的時候買了100個基因檢測盒,沒給對方結款,也沒有票據,當時也沒入庫,前幾個月領取了20幾個,有的是顧客購買的,有的是贈送給顧客的,這些都沒做賬,現(xiàn)在我接手了,5月要做賬,我統(tǒng)計了一下,贈送給顧客的有2個,賣了5個,我要結轉銷售成本,就得先入庫,我是按100個的金額入庫?還是按庫存數量+7個的數量入?我們給對方結款是100個用完了結款,而且贈送的和顧客購買的成本價還不樣,贈送的按400一個結,顧客購買的按800結,這我該怎么做賬呢
老師,請問一下,一家小規(guī)模裝飾裝修公司,銷售五金,但是她購進時沒有要發(fā)票,就沒有庫存商品入賬,那么 1、到稅務局代開銷售發(fā)票后入賬,直接做的借銀行存款,貸主營業(yè)務收入、應交稅費—銷項稅,這樣做對的嘛? 2、現(xiàn)在申請了專票和普票,以后就自己開具發(fā)票,可是依然沒有庫存,自己開出去是必須要開明細嗎,還是可以就開一個五金銷售,沒有庫存,這樣開票有沒有影響? 3、這種情況,如果是專票,能開嗎?
老師好,想問下新開企業(yè),為何申請電子專票的書面說明(大約是公司準備開展業(yè)務情況,賣什么貨,客戶群之類的,什么原因申請購買專票)。請問老師有沒這種書面說明的版本[疑問]
老師您好,我司開具了維修費發(fā)票。專票和普票,含稅金額各1000元。共2000元。次月又開具了兩張負數發(fā)票。負數發(fā)票需要給對方嗎?購買方和銷售方分別怎么做賬呢,會計分錄怎么寫?還有就是購買方和銷售方分別需要附的附件是什么呢?
老師,我們銷售服務,順帶贈送的有筆記本和筆之類的東西,我們購進得時候,借:庫存商品 貸:銀行存款,給對方開發(fā)票的時候,對方讓直接開服務類的發(fā)票,不提現(xiàn)這個贈送的本子和筆,借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅。請問贈送的這個筆和本子怎么下庫存呢
老師好,以前年度應付賬款貸方余額6800,現(xiàn)在對賬,不付款了,這個計入到什么科目合適呢
王女士畢業(yè)后去英國居住過一段時間,覺得英國的學習氛圍很好,她希望女兒能夠去英國留學。預計林哲萱18歲讀大學,王女士計算了下目前留學一年的費用,主要包括:學費160000元,住宿費58000元,日常各項開支預計300000元。假定不考慮通貨膨脹且入學后學費及生活費增長為0,預計學費的上漲率為5%,需要學習4年。為保證女兒的留學費用,王女士計劃將活期存款的25%做為教育準備金,預期年投資收益率為3.42%。要求1.計算王女士家庭的教育金缺口22.計算王女士家庭每月初應定投多少金額以保證女兒可以到德國留學。(計算結果保留到小數點后兩位,整數取整)住宿費和日常開支不變得話要算四年的錢,需要對其進行折現(xiàn)還是直接用它乘4啊?折現(xiàn)的話用Excel的PV公式怎么填寫呢?應該選取哪個利率進行折現(xiàn)呢
老師這是一家核定征收的餐飲個體戶,6月份被查了第一季度說核定金額低補繳了稅款和滯納金,7月份要改為查賬征收,第二季度還是核定征收,第二季度稅要怎樣報,個稅系統(tǒng)沒有開通
舉例子大王公司股東是一個A公司,A公司把大王公司股份賣給B公司,這個之間需要繳納什么稅?會有什么分錄出現(xiàn)?
老師,假如生產工單,工單領料螺絲數量是18000,但是只領料10000個螺絲,剩下8000螺絲沒領,是生產線上有多余的,領料單是不是要寫18000
老師,我們是小規(guī)模納稅人公司剛成立2個月,有購銷產生了,還有借款產生,租用辦公場地,這些需要在7月份繳納印花稅嗎
設備維修費,計什么會計科目
我們是一般納稅人,有一筆商標使用費,這筆費用是按照商品銷售凈收入的4%來計算,那應該怎么入賬呢?
老師,我們是專業(yè)分包,項目上要求我們開設農民工專戶,聽說專戶發(fā)票開具的不一樣,怎么開呢?
老師好,請問一下,對于鄉(xiāng)鎮(zhèn)村委的捐贈,收到村級集體經濟組織開回的發(fā)票,不能及稅前列支的,當進做營業(yè)外支出,匯算清繳時就要納稅調增,對不
您好,普通發(fā)票(不可抵扣進項稅)購買書本 借:庫存商品 20,000 貸:銀行存款 20,000 銷售書本 借:銀行存款 X 貸:主營業(yè)務收入 X 借:主營業(yè)務成本 Y 貸:庫存商品 Y 贈送書本(視同銷售) 借:銷售費用 Z 貸:庫存商品 Z 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) Z*13% 專用發(fā)票(可抵扣進項稅)購買書本 借:庫存商品 17699 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 2301 貸:銀行存款 20000 銷售書本 借:銀行存款 X 貸:主營業(yè)務收入 X/1.13 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) X*13%/1.13 借:主營業(yè)務成本 Y 貸:庫存商品 Y 贈送書本(視同銷售) 借:銷售費用/營業(yè)外支出 Z 貸:庫存商品 Z 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) Z*13%
普票不能一次性入資料禮品費用嗎?
您好,不合適的,這樣利潤在月度波動大,也不符合權責發(fā)生制
主營業(yè)務收入也不是出賣書籍呢,是授課費用呢?不能一次性入費用嗎?
哦哦,金額不大,咱這樣也行,金額大還是分期好
嗯嗯好的。多謝老師
?希望我的回復對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!