您好,可以的, 這個可以彌補的
老師,馬上年底了,今年要是盈利,去年有虧損,做匯算清繳的時候,是不是今年的盈利可以彌補去年的虧損?
老師,以前年度虧損,22年盈利了,匯算清繳彌補虧損明細表是自己彌補虧損么
以往年度虧損,今年盈利,如果今年有無票成本,匯算清繳是先調增后彌補年度虧損,還是先彌補虧損再調增?
24年第一季度所得稅是不是得做完23年匯算清繳才能彌補虧損,就算22年有虧損也不可彌補嗎
請問老師企稅彌補五年匯算清繳是怎么彌補?我不是很明白,23年盈利前面三年虧損就彌補了,但是如果24年盈利還可以彌補嗎
請問下,這種情況是啥意思?怎么處理?
勞務人員比較多的話可以用含稅金額申報個稅嗎?這樣就會多扣個稅可以嗎
一季度申報的70萬收入,二季度紅沖了發(fā)票,導致二季度收入為負數,之前繳納的增值稅和附加稅退換嗎
老師 我是一家飲料經營公司 一般納稅人,請問客戶用瓶蓋兌換商品,先由公司墊付商品,然后廠家再給公司兌換 會計分錄怎么做啊
老師,還問下,如果開進來一張普通飛機票的發(fā)票,上面的稅率是寫的6%,我是不是還是可以按價稅合計金額的9%算進項稅?
我月底計提工資時, 借方:銷售費用 貸方:應付職工薪酬-工資(應發(fā)數) 次月,發(fā)工資時 借方:應發(fā)職工薪酬—工資(應發(fā)數) 貸方:銀行存款—(實發(fā)數) 貸方:其他應收款—社保(個人部分) 貸方,應交稅費—個人所得稅 繳納個稅時 借方:應交稅費—個人所得稅 貸方:銀行存款 我這樣做是對的嗎,計提的時候不用體現計提個人所得稅吧
老師你好,4月份發(fā)工資給工人了,但沒有申報個稅,7月還可以申報嗎
房屋租賃合同簽訂日期2025.3-2025.12.31發(fā)票未開、租金未收、應該在什么時候確認收入?
這是一家新的公司,今年5月份成立的,請問這個啟用日期寫什么,謝謝
老師,請問下,在申報季度申報的時候,那個a表上的利潤總額填的是我們做賬的賬套里面的金額,那不是有課程講的是稅法上的利潤填嗎?說的啥意思?我怎么蒙圈的呢?
謝謝老師
不客氣,很高興幫你