同學(xué),你好 可以先暫估成本

你好老師 問個(gè)建筑業(yè)的問題,我所在的施工單位用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,基本就是老板干點(diǎn)活然后開票收錢?,F(xiàn)在做了一個(gè)工程,已經(jīng)完工了,合同總額50萬(wàn),但只開了10萬(wàn)發(fā)票收到了10萬(wàn),主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是按10萬(wàn)算嗎?主營(yíng)業(yè)務(wù)成本要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
老師,你好,我公司是建筑施工企業(yè),我八月份做了一個(gè)暫估人工的分錄。 借:工程施工- A項(xiàng)目-人工費(fèi) 20萬(wàn) 工程施工B項(xiàng)目-人工費(fèi) 15萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款- C公司 35萬(wàn) 9月我收到發(fā)票沖暫估成本的時(shí)候我按照發(fā)票金額來(lái)沖。 應(yīng)付賬款C公司貸方有一筆錢6萬(wàn)元。到今天我才發(fā)現(xiàn)是我暫估的時(shí)候暫估成本多了。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦。怎么把這6萬(wàn)元錢平掉呢。
小規(guī)模企業(yè)建筑勞務(wù)清包工,報(bào)表季度申報(bào),給對(duì)方公司開具了300萬(wàn)的發(fā)票,增值稅已全部繳納,但是實(shí)際只發(fā)生了100萬(wàn)的成本,報(bào)表應(yīng)該怎樣填寫?成本按多少填寫?所得稅按開具300萬(wàn)的發(fā)票計(jì)算,還是按照實(shí)際發(fā)生的100萬(wàn)對(duì)應(yīng)的計(jì)算
老師好!我想請(qǐng)教一個(gè)問題:2020年的第二季度繳納了500多塊錢的企業(yè)所得稅,年底利潤(rùn)總額是虧損,稅局這邊要退二季度的企業(yè)所得稅,稅局查了賬之后有兩筆未按規(guī)定取得發(fā)票的金額要求調(diào)增來(lái)更正申報(bào),那要怎樣才能調(diào)了不用退稅但我們也不用補(bǔ)稅?
開發(fā)票含稅5.16萬(wàn)元,增值稅0.31附加稅。0.04萬(wàn)元印花稅0.001萬(wàn)元企業(yè)所得稅0.089萬(wàn)元掛靠管理費(fèi)0.089萬(wàn)元收到工程款4.46萬(wàn)元,付款3.26萬(wàn)元,工程施工材料0.67萬(wàn)元。請(qǐng)問這個(gè)會(huì)計(jì)怎么做,拜托。請(qǐng)問這個(gè)分錄怎么做,工程結(jié)算收入是開票金額嘛?成本是工程施工材料金額嘛,那這樣我的利潤(rùn)就不對(duì)了,我只是管理費(fèi)用的收入其他都是掛靠方出
你好老師,我司預(yù)付了31萬(wàn)的酒店用品款 現(xiàn)在收到32萬(wàn)的發(fā)票, 付的時(shí)候我做了預(yù)付賬款31萬(wàn),貸銀行存款 現(xiàn)在收到32的票要怎么做賬
請(qǐng)問老師,我賬上有一個(gè)其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù),這個(gè)數(shù)字是錯(cuò)的。我現(xiàn)在需要調(diào)平為零。從新開始登記。會(huì)計(jì)分錄如何做?
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅期末余額應(yīng)該等于留抵?jǐn)?shù)嗎
老師,從資產(chǎn)負(fù)債表如何看出企業(yè)是盈利還是虧損狀態(tài)呢
老師,生產(chǎn)類出口退稅企業(yè)是不是不用考慮增值稅稅負(fù)率這些,每個(gè)月退多少稅就認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)
老師好,一筆報(bào)銷款本影從A賬戶支付,錯(cuò)從B賬戶支付給員工了,需要員工退回B再?gòu)腁支付嗎?
現(xiàn)在的企業(yè)成本核算一般用標(biāo)準(zhǔn)成本法還是實(shí)際成本法核算啊
高新技術(shù)企業(yè)政府補(bǔ)貼提交什么資料呀,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)需要準(zhǔn)備什么學(xué)習(xí)
我們單位是生產(chǎn)型的,內(nèi)銷和出口企業(yè)。是2025年10月份單位內(nèi)銷主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是100萬(wàn),銷項(xiàng)稅額13萬(wàn),出口 fob價(jià)是3萬(wàn),當(dāng)月抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是11萬(wàn),退稅率是13%,請(qǐng)老師幫我算一下這個(gè)月的稅負(fù)率,該怎么算?
老師,淘寶、拼多多、抖音的商家后臺(tái)的app電腦版在哪里下載?

