你好,你給被掛靠方的錢和支出的材料都是成本 借應(yīng)收賬款5.16 貸主營業(yè)務(wù)收入5.16/1.09 應(yīng)交稅費(fèi)5.16/1.09*0.09 借稅金及附加0.04 貸銀行存款 借所得稅費(fèi)用0.089 稅金及附加 0.01 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借銀行存款4.46 貸應(yīng)收賬款 借主營業(yè)務(wù)成本3.26+0.67+0.089 貸銀行存款3.26+0.089 原材料0.67

某居民企業(yè)2019年發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)銷售產(chǎn)品收入2 000萬元。 (2)接受捐贈(zèng)材料一批,取得贈(zèng)出方開具的增值稅發(fā)票,注明價(jià)款10萬元,增值稅1.3萬元;企業(yè)找一運(yùn)輸公司將該批材料運(yùn)回企業(yè),支付運(yùn)雜費(fèi)0.3萬元。 (3)轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)商標(biāo)所有權(quán),取得營業(yè)外收入60萬元。 (4)收取當(dāng)年讓渡資產(chǎn)使用權(quán)的專利實(shí)施許可費(fèi),取得其他業(yè)務(wù)收入20萬元。 (5)取得國債利息2萬元。 (6)全年銷售成本1 000萬元;銷售稅金及附加100萬元。 (7)全年銷售費(fèi)用500萬元,含廣告費(fèi)400萬元;全年管理費(fèi)用200萬元,含招待費(fèi)80萬元;全年財(cái)務(wù)費(fèi)用50萬元。 (8)全年?duì)I業(yè)外支出40萬元,含通過政府部門對(duì)災(zāi)區(qū)捐款20萬元;直接對(duì)私立小學(xué)捐款10萬元;違反政府規(guī)定被工商局罰款2萬元。 要求: (1)計(jì)算該企業(yè)的會(huì)計(jì)利潤總額。 (2)計(jì)算該企業(yè)對(duì)收入的納稅調(diào)整額。 (3)計(jì)算該企業(yè)對(duì)廣告費(fèi)用的納稅調(diào)整額。 都用最新稅率,第三問怎么做啊,不會(huì)第三問
我國境內(nèi)某從事生產(chǎn)的居民企業(yè)2018年發(fā)生下列業(yè)務(wù):(本題答案中的金額單位為萬元)(1)銷售產(chǎn)品收入3 000萬元(不含稅,下同);(2)接受捐贈(zèng)材料一批,取得贈(zèng)出方開具的增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款10萬元,增值稅1.7萬元;企業(yè)找運(yùn)輸公司將該批材料運(yùn)回企業(yè),支付運(yùn)雜費(fèi)0.3萬元;(3)轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)商標(biāo)所有權(quán),取得營業(yè)外收入80萬元;(4)出租財(cái)產(chǎn)取得其他業(yè)務(wù)收入30萬元;(5)取得國債利息收入20萬元;(6)全年銷售成本1 500萬元;稅金及附加100萬元;(7)全年銷售費(fèi)用600萬元,含廣告費(fèi)500萬元;全年管理費(fèi)用250萬元,含業(yè)務(wù)招待費(fèi)80萬元;全年財(cái)務(wù)費(fèi)用45萬元;(8)全年?duì)I業(yè)外支出60萬元,含公益性捐贈(zèng)支出30萬元、直接對(duì)私立小學(xué)捐款20萬元、違反政府規(guī)定被工商局罰款5萬元;要求計(jì)算:該企業(yè)應(yīng)納的所得稅額,請(qǐng)用用應(yīng)付稅款法并編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。
請(qǐng)問,開發(fā)票含稅5.16萬元,增值稅0.31附加稅。0.04萬元印花稅0.001萬元企業(yè)所得稅0.089萬元掛靠管理費(fèi)0.089萬元收到工程款4.46萬元,付款3.26萬元,工程施工材料0.67萬元。請(qǐng)問這個(gè)會(huì)計(jì)怎么做,拜托
開發(fā)票含稅5.16萬元,增值稅0.31附加稅。0.04萬元印花稅0.001萬元企業(yè)所得稅0.089萬元掛靠管理費(fèi)0.089萬元收到工程款4.46萬元,付款3.26萬元,工程施工材料0.67萬元。請(qǐng)問這個(gè)會(huì)計(jì)怎么做,拜托。請(qǐng)問這個(gè)分錄怎么做,工程結(jié)算收入是開票金額嘛?成本是工程施工材料金額嘛,那這樣我的利潤就不對(duì)了,我只是管理費(fèi)用的收入其他都是掛靠方出
建筑公司,有人把項(xiàng)目掛靠給我公司,具體業(yè)務(wù):開發(fā)票不含稅金額請(qǐng)357757.37元,增值稅28330.49元,附加稅2977.40元,印花稅100.37元,企業(yè)所得稅6691.26元,我們收的管理費(fèi)是13478.46元,收到工程款330697.12元付給掛靠方金額326291.5元,現(xiàn)在欠掛靠方4465.62元。收到材料發(fā)票236074.44元,人工97619.97元。求做賬分錄,在余額表里看查看到所欠金額和所欠成本,應(yīng)要和對(duì)方對(duì)賬需要看是否欠錢和對(duì)方成本是否給足,我們公司只收管理費(fèi),除了管理費(fèi)是我公司的,其他的都是掛靠方承擔(dān),我們打款也是根據(jù)收到工程款直接扣除稅費(fèi),管理費(fèi)后打給掛靠方。
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?

