“我要辦稅” → “稅費(fèi)申報(bào)及繳納”,選擇“申報(bào)更正”或“申報(bào)錯(cuò)誤更正”功能 然后找到增值稅申報(bào)表附表2里面自己手動(dòng)填寫。
11月1日轉(zhuǎn)了一般納稅人,12月申報(bào)增值稅,電子稅務(wù)局稅款繳納下面為什么沒有一般納稅人增值稅表格呢?轉(zhuǎn)了一般納稅人還需要辦什么手續(xù)才能網(wǎng)上申報(bào)呢
您好,1月份的增值稅申報(bào)表申報(bào)的時(shí)候有應(yīng)交增值稅,沒有繳納,過了申報(bào)期后發(fā)現(xiàn)申報(bào)錯(cuò)了,還能更正申報(bào)嗎?如果更正申報(bào)后不需要繳納增值稅是不是就不用繳納滯納金了?
您好,1月份的增值稅申報(bào)表申報(bào)的時(shí)候有應(yīng)交增值稅,沒有繳納,過了申報(bào)期后發(fā)現(xiàn)申報(bào)錯(cuò)了,還能更正申報(bào)嗎?如果更正申報(bào)后不需要繳納增值稅是不是就不用繳納滯納金了?
2月份申報(bào)的增值稅申報(bào)表附表一里面的數(shù)據(jù)填列中,其中即征即退沒填上去,主表里面也沒有即征即退數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)都填在了一般項(xiàng)目里面了,繳納的稅金沒有問題,現(xiàn)在是需要更正申報(bào)表還是作廢申報(bào)表重新做呢
老師好,6月的增值稅報(bào)表中把即征即退的收入填到一般項(xiàng)目去了,一般項(xiàng)目有進(jìn)項(xiàng)稅,所以繳納的稅費(fèi)少了,7月申報(bào)的一般項(xiàng)目的增值稅正常繳納了,又多繳納了,那這個(gè)月更正申報(bào)滯納金怎么計(jì)算,謝謝,等于6月少繳納7月多繳納了
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師說,同事出差了,報(bào)銷車費(fèi),住宿費(fèi),伙食費(fèi)發(fā)票少了,怎么做賬呢?要求補(bǔ)別的發(fā)票嗎?能做費(fèi)用嗎?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉的。我們這家子公司在去年9月份成立之前,子公司的老板買了兩輛冷藏車,不過是落戶在了我們集團(tuán)其中一家分公司名下。因?yàn)閷?shí)際是我們這家子公司老板出的錢,也實(shí)際是我們?cè)谑褂茫晕覀兏鋺舻哪羌曳止竞灹俗廛噮f(xié)議。今年這兩輛冷藏車要支付保險(xiǎn)費(fèi)和車輛年檢費(fèi),我們公司是用老板的私卡轉(zhuǎn)錢到集團(tuán)的法人私卡上,由法人又轉(zhuǎn)到落戶的那家公司來支付保險(xiǎn)費(fèi)和車輛年檢費(fèi)的。請(qǐng)問我這邊內(nèi)賬該怎么做賬?
我們公司因?yàn)樵V訟案件被司法扣劃了70萬,但是現(xiàn)在這個(gè)錢沒有付到對(duì)方公司,只是凍結(jié)了。要怎么做賬務(wù)處理
為什么帶開勞務(wù)發(fā)票稅點(diǎn)是2.3%,個(gè)人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個(gè)人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務(wù),但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請(qǐng)問公司購買了手機(jī)送客戶,這個(gè)業(yè)務(wù)我能不能把手機(jī)作為我們某項(xiàng)目使用的設(shè)備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
閑聊一下,抖音有個(gè)算命師算命挺準(zhǔn)人挺多的,我就排隊(duì)去算,就是一個(gè)熱氣球,排了一個(gè)小時(shí),到我了,看了我的八字,后來說問我,你想問什么問吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后來我問了感情,啥時(shí)結(jié)婚他說了完了我把熱氣球刷給他,他就下播了,額,,,我一臉懵逼,看抖音說有3不收,雖然我知道不能全信,但是有在她直播間蹲好幾個(gè)月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是閑聊,不是要安慰我,就是這個(gè)事遇到過?我就懷疑是不是我命不好
老師,我們的供貨方不愿意給我們開具發(fā)票,讓我們把錢打給另一家他們的合作方,由他們這家合作方給我們開具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請(qǐng)問,我這邊做賬的時(shí)候,供應(yīng)商我是該掛實(shí)際給我們供貨的這家,還是應(yīng)該掛我們付錢過去和開票給我們公司的那家?
主表呢需要填寫什么嗎?
主表自動(dòng)取出的不能填寫。
我前面申報(bào)后錢也繳納后才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,按照您這樣的操作,我申報(bào)表上沒有顯示負(fù)數(shù),是正數(shù),這樣是對(duì)的嗎
多交的稅款申請(qǐng)退稅就行。
所以說這里沒有問題可以。
有點(diǎn)不是很明白,老師,現(xiàn)在我申報(bào)表上面顯示還要繳納增值稅,
表單上是我原本的數(shù)據(jù)
那你點(diǎn)扣款,然后之前多交的那一部分稅款再申請(qǐng)退回
好的,老師不用扣,退稅那里有顯示多交的,對(duì)了老師,下個(gè)月我的增值稅申報(bào)怎么報(bào)呢?
你現(xiàn)在在一般退抵稅管理里面,應(yīng)該就是你抵扣進(jìn)項(xiàng)之后剩余的多交的那一部分稅款申請(qǐng)退回就行。如果你想抵扣的話,你找你稅務(wù)局問一下怎么填寫吧。
我想退,萬一他沒退成功,所以想問一下要怎么填下次的申報(bào)表?
這個(gè)沒法填寫,自己填寫不了。填寫了之后容易出現(xiàn)預(yù)警。
或者是你選擇退稅的時(shí)候,他不是有一個(gè)選項(xiàng)是抵扣完欠款之后退稅,你下一個(gè)月申報(bào)的時(shí)候選擇這個(gè)選項(xiàng),你打開退稅申請(qǐng)里面有
我選擇是退款,結(jié)果他就沒同意,所以我6月份申報(bào)的時(shí)候,我是要正常申報(bào),還是說還要把這一部分的稅體現(xiàn)出來?
那你得看下具體的什么原因不退稅,找一下原因才行
他說我更正的進(jìn)項(xiàng)稅額
然后我這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候還要我交稅
所以我不知道哪里錯(cuò)了
因?yàn)槊總€(gè)地方的系統(tǒng)它不一樣,如果應(yīng)補(bǔ)稅款是正數(shù),你點(diǎn)扣款的時(shí)候,有些地方是因?yàn)槟阋呀?jīng)多交了300,你這一次需要補(bǔ)200,然后直接抵扣了就行,就不用交稅了。有些地方它是這一次再扣你200,然后剩下的300你申請(qǐng)退稅 第一種方法你申請(qǐng)退稅是申請(qǐng)退稅100。 第二種方法申請(qǐng)退稅。 退稅三百。