您好,就是6月少申報(bào)的稅從7.16起算到我們更正申報(bào)日,每日0.05%
7月份我繳納了6月份的稅款,然后6月份我有即征即退,7月份我在申報(bào)表的第30欄一般項(xiàng)目那里全部填寫了繳納6月份的稅款,即征即退繳納的金額也填寫到了一般項(xiàng)目的30欄里面,這種怎么辦?
增值稅一般納稅人申報(bào)表,所屬期2023年3月份,應(yīng)納稅額和應(yīng)補(bǔ)(退)稅額都是10萬元,4月份申報(bào)3月份增值稅后,沒有繳納該稅款。那6月份申報(bào)5月份增值稅后,把所屬期5月的應(yīng)納稅額5萬元繳納了,還用之前多繳增值稅3萬元抵繳4月的欠稅,還另外繳納了4月份欠稅6萬元,那7月申報(bào)所屬期6月的增值稅時,30欄“本期繳納上期應(yīng)納稅額”是多少?33欄欠繳稅額填哪個數(shù)?
2月份申報(bào)的增值稅申報(bào)表附表一里面的數(shù)據(jù)填列中,其中即征即退沒填上去,主表里面也沒有即征即退數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)都填在了一般項(xiàng)目里面了,繳納的稅金沒有問題,現(xiàn)在是需要更正申報(bào)表還是作廢申報(bào)表重新做呢
老師好,6月的增值稅報(bào)表中把即征即退的收入填到一般項(xiàng)目去了,一般項(xiàng)目有進(jìn)項(xiàng)稅,所以繳納的稅費(fèi)少了,7月申報(bào)的一般項(xiàng)目的增值稅正常繳納了,又多繳納了,那這個月更正申報(bào)滯納金怎么計(jì)算,謝謝,等于6月少繳納7月多繳納了
老師,增值稅納稅申報(bào)了,出口退稅也退了,然后發(fā)現(xiàn)有軟件的即征即退沒有申報(bào),也沒有扣增值稅,填在了主表的一般項(xiàng)目里面了,稅務(wù)局說不能更正申報(bào),那在下個月的納稅申報(bào)里面,有什么辦法能夠把軟件退稅退回來呢
請教老師 會出現(xiàn)這種情況嗎? 幫人代開票的情況: 因我們收到的是正常物業(yè)費(fèi) 租金發(fā)票 但聽說 他們家?guī)兔﹂_給不相干的單位租金 物業(yè)費(fèi)發(fā)票抵扣成本 金額和我們一樣 這個我們有沒有什么辦法查得到
一般納稅人納稅申報(bào)表怎么填寫
請問個體戶的經(jīng)營者在別的公司有報(bào)收入,年度匯算清繳時應(yīng)納稅額是個體戶的收入和別的公司報(bào)的工資薪金總和嗎?
長沙員工個人養(yǎng)老金怎么交
老師,我們公司有美元戶,我是直接按美元幣種入賬還是可以匯兌人民幣做
一般納稅人外貿(mào)企業(yè)取得普票成本票的情況下,可以直接做增值稅免稅申報(bào)嗎?還是要取得其他證明?
老師,被審計(jì)單位違法分包怎么整改?
老師,快賬軟件每月都會自動結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配,怎么樣才能不做這筆,系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)了,我刪了,點(diǎn)了結(jié)賬又結(jié)轉(zhuǎn)了,要怎么操作
假如次年七月取得當(dāng)年發(fā)票,當(dāng)年匯算清繳沒有納稅調(diào)增,必須要更正申報(bào)嗎,直接把票塞當(dāng)年憑證里不更正匯算清繳可以嗎
小規(guī)模納稅人時,開進(jìn)來一些專票,都直接做費(fèi)用了。這對公司有影響嗎?還有就是未來這公司應(yīng)該會升一般納稅人,到時候以前的這些入費(fèi)用的還能沖抵進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
多繳納的直接退回?六七月份其實(shí)是勾稽的,因?yàn)橐话沩?xiàng)目和即征即退項(xiàng)目是兩個不同的款項(xiàng),所以導(dǎo)致7月又多繳納了
您好,多繳會退回的哦,