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老師,請教一個問題好嗎,顧客購買商品中獎后找超市兌換獎品,店面交賬的時候做的會計分錄是 貸主營業(yè)務收入 負數(shù) 貸庫存現(xiàn)金正數(shù)。然后現(xiàn)在超市要找供應商兌換這個獎?chuàng)Q回來的是同等價位的產(chǎn)品,這個時候會計分錄怎么做呢?
老師我有個關于庫存商品退回供應商的會計處理要問下你,我們是小規(guī)模納稅人當退貨時會計分錄是,借:銀行存款 貸:庫存商品?? 這個退貨的商品是需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的吧?那結(jié)轉(zhuǎn)成本的會計分錄,借:庫存商品 貸:主營業(yè)務成本。 這樣做分錄有問題嗎?公司的內(nèi)賬退廠也是需要做成本的吧
老師您好 請教一下 沒有商品庫存 就是一件代發(fā)那種 我賣一件 再進一件。會計分錄這樣做對嗎? 進:借:庫存商品 貸:應付貨款 收到款:借 銀行存款 貸主營業(yè)務收入。發(fā)出貨物:借主營業(yè)務收入 貸庫存商品 是這樣做嗎
老師,就是這個聯(lián)營的超市的分錄,處理的,但是我想到了一個問題,就是我們已經(jīng)在四月做了暫估入庫這個聯(lián)營供應商的庫存商品了,現(xiàn)在這樣子,有啥關聯(lián)嗎?
老師首先顧客退回兩個商品,我給顧客反貨款了分錄是借:銀行存款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù)應交稅費應交增值稅負數(shù) 借庫存商品借主營業(yè)務成本負數(shù) 其中一個商品報損了是借營業(yè)外支出貸庫存商品 另一個是反回廠家了,廠家給我們返回了這個商品的貨款借應收賬款貸庫存商品 借銀行存款貸應收賬款對嗎
2025年1-6月份將管理費用誤入營業(yè)費用,兩個科目調(diào)整怎樣做分錄
老師 我的實操課過期了 怎么可以繼續(xù)學習
請問新租了一個辦公室,付款了房租,押金,及物業(yè)費,怎么做賬?
開票什么時候都可以開嗎?
老師小微企業(yè)利潤300萬,是指年利潤總額,還是未分配利潤總額?
=IF(H5="","",H5+N5) 和H5+N5 結(jié)果都是一樣,H5="","", 多的這一部份有什么區(qū)別嗎?
個體工商戶個人所得稅稅率多少
老師 問一下我們是漢庭加盟酒店, 所有的房費收入都是由總部給返款。老板的朋友住宿開的是自用房間,對方直接給我們對公收款碼掃了1200元錢,這筆錢總部不會體現(xiàn),也沒有體現(xiàn)在酒店PMS系統(tǒng)里,這種情況應該怎么做賬?
老師你好,請問我這邊個人給公司開普票,開了30000勞務費,為什么要交增值稅呀,不是季度不超過30萬就行了嗎
請問計息客戶欠款的違約金利息法院判的是按照同期一年LPR1.5倍標準計息至款項清償之日,這個怎么計息,怎么查同期一年期利率是多少
個體戶經(jīng)營超市面對100多家供應商時: 庫存商品:建議按供應商分別做會計分錄(如“借:庫存商品—供應商A 貸:應付賬款—供應商A”),便于對賬和管理;若嫌麻煩,也可按商品類別匯總記錄,但可能影響準確性。 營業(yè)收入:按實際銷售明細記錄(如“借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入”)更規(guī)范,也可按日/月匯總,但不利于精細核算。 關鍵:用財務軟件或臺賬輔助明細核算,避免賬目混亂,同時符合稅務要求。
你好老師這100多家供應商一個一個的做賬月底在一個一個一個的做收入是嗎?
對的,是這樣操作的哦
你好老師有什么簡便方法做賬
同學你好 這個沒有哦