你好,你們是小微企業(yè)是嗎
我是我們公司的出納,對(duì)這些不懂,今天老板問我說他有朋友來要用我們公司來做一個(gè)小項(xiàng)目,項(xiàng)目金額差不多有150萬,他讓我算一下對(duì)方提供多少發(fā)票,稅收幾個(gè)點(diǎn)合適,我不知道怎么算,無從下手,老板說收三個(gè)點(diǎn)手續(xù)費(fèi),讓我算一下,對(duì)方應(yīng)該開多少增值稅專票,多少增值稅普票,如果提供了發(fā)票,增值稅,企業(yè)所得稅,個(gè)稅應(yīng)該交多少,我不會(huì)算,對(duì)方提供72%的專票,21%的普票,剩下的7%是利潤(rùn),老板就收三個(gè)點(diǎn)的手續(xù)費(fèi),如果要交稅的話,我們自己出,
請(qǐng)問老師:我公司20年收到對(duì)方開出增值稅專票價(jià)稅21萬,20年己抵扣增值稅和所得稅。由于對(duì)方材料有些不合格,22年打官司他們賠付1萬多 我們付款時(shí)少打1萬多,賬不平該怎么處理?作營(yíng)業(yè)外支出?還是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,補(bǔ)繳稅款及滯納金?
就如實(shí)際中有個(gè)銷售材料方懶活有個(gè)2萬左右的工程,銷售方要給做工單位開個(gè)10個(gè)點(diǎn)的材料票,而單位非要讓這個(gè)銷售材料的做工方,開勞務(wù)票,現(xiàn)實(shí)中這種情況,對(duì)于倆方來說的利益關(guān)系,企業(yè)應(yīng)交增值稅費(fèi)=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額(銷項(xiàng)稅可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅),假如奶粉廠要求開勞務(wù)票,按3個(gè)點(diǎn)算的話,相當(dāng)于20000*0.03=600元(進(jìn)項(xiàng)稅),對(duì)于奶粉廠來說,他收到的發(fā)票稅點(diǎn)越低,進(jìn)項(xiàng)稅越少,到時(shí)候他的應(yīng)交稅費(fèi)就越少(遵循的原則就是:企業(yè)應(yīng)交稅費(fèi)=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額,企業(yè)銷項(xiàng)稅可抵進(jìn)項(xiàng)稅,)而對(duì)于做工方,銷售方來說,按10個(gè)點(diǎn)算的話,相當(dāng)于20000*0.1=2000元(銷項(xiàng)稅),對(duì)于銷售方王經(jīng)理來說,他開出的發(fā)票稅點(diǎn)越高,銷項(xiàng)稅越多,到時(shí)候他的應(yīng)交稅費(fèi)就越少(遵循的原則就是:企業(yè)應(yīng)交稅費(fèi)=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額),老師,就這個(gè)問題,我這樣想,對(duì)不對(duì)?
(1)銷售啤酒20噸給副食品公司,開具專用發(fā)票,收取不含稅價(jià)款58000元,收取包裝物押金3000元。(2)銷售黃酒10噸,收取價(jià)款60000元,收取包裝物押金3000元(3)從農(nóng)民手中收購玉米5噸,共支付價(jià)款15000元。將收購的玉米直接運(yùn)往其他酒廠委托加工白酒,加工完畢,收回10噸白酒,取得對(duì)方開具的增值稅專用發(fā)票,注明加工費(fèi)3000元,增值稅390元。加工的白酒當(dāng)?shù)責(zé)o同類市價(jià)價(jià)格。稅法規(guī)定,黃酒消費(fèi)稅稅率240元每噸。啤酒每噸出廠價(jià)在3000元及以上的,消費(fèi)稅稅率250元每噸:每噸出廠價(jià)在3000元以下的,稅率220元每噸要求:(1)計(jì)算業(yè)務(wù)(1)中的每噸出廠價(jià)為多少元(2)計(jì)算業(yè)務(wù)(1)中的應(yīng)納消費(fèi)稅為多少元(3)計(jì)算業(yè)務(wù)(2)中的應(yīng)納消費(fèi)稅為多少元(4)計(jì)算業(yè)務(wù)(3)中的組成計(jì)稅價(jià)格為多少元(5)計(jì)算業(yè)務(wù)(3)中異地其他酒廠應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅為多少元
老師,您好,想問下就是公司目前人力成本非常高,而且公司進(jìn)項(xiàng)票比較少,于是就想著講人力成本這塊全部打包給第三方靈活用工平臺(tái)讓對(duì)方開具專票從而多抵扣增值稅,但是為什么有的靈活用工平臺(tái)說可以按照總額給我們開具6個(gè)點(diǎn)的專票呢,就是比如我們每個(gè)月給他們打400w的薪酬工資加服務(wù)費(fèi),對(duì)方說可以按照400w,開具6%的專票給我們,不是應(yīng)該按照400w里面僅服務(wù)費(fèi)部分才能開具專票?
個(gè)人所得稅,沒有發(fā)工資可以一直0申報(bào)嗎?
老師請(qǐng)問下,員工的工資卡被凍結(jié),,后面通過什么方式發(fā)他工資呢,
軟件集成電路公司員工的學(xué)費(fèi)發(fā)票怎么入賬
老師你好,請(qǐng)問我從供貨商出進(jìn)貨,記賬時(shí)是借記原材料,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅;代記應(yīng)付賬款-廠家名字 那么同一個(gè)供貨商,我賣給他產(chǎn)品,怎么記賬
老師代理發(fā)票是什么意思
稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)科查賬一般是自查,稅務(wù)稽查科查賬一般是怎么查?稽查科和風(fēng)險(xiǎn)科有什么區(qū)別
圖書免稅做賬,免稅部分增值稅是做收入還是其他收益
老師,您知道發(fā)票額度申請(qǐng)上傳合同文件大了,怎么將文件壓縮小呢
老師您好,咨詢下就是我有兩個(gè)公司A公司和B公司,對(duì)方公司和A公司有業(yè)務(wù)要給A公司付承兌,因?yàn)?A 公司沒有開通承兌模塊因此背書給了B公司,然后B公司承兌到期或者貼現(xiàn)再把錢給A公司, B公司這個(gè)賬務(wù)怎么處理
34歲的出納,大專提升本,考英語政治數(shù)學(xué),課一點(diǎn)也聽不明白咋搞啊,馬上考試了,10月份,我一點(diǎn)學(xué)習(xí)的思路也沒有,一點(diǎn)也不會(huì),一個(gè)月備考3科,有這方面懂的老師?
應(yīng)該是的,新開的公司,年銷售額不高
你好,如果是小微企業(yè)的話,你這個(gè)稅點(diǎn)大概在6.36%再加所得稅5%
老師,2個(gè)問題呢,可以詳細(xì)說下怎么計(jì)算嗎?
你好,你這個(gè)用100-260*11.36%就可以了。
老師,能說下1.2兩個(gè)問題具體怎么算的嗎?第二個(gè)是價(jià)稅合計(jì)開260,那不含稅收入不就是245.28嗎
你好,增值稅6%,附加稅大概是增值稅的6%,也就是0.36%,然后加上所得稅5%,一共是11.36%
不開票售價(jià)260,對(duì)方想開專票,開專票增值稅率6%,公司無進(jìn)項(xiàng)的情況下,至少收款多少?加收稅點(diǎn)怎么算?
你好,就是按上面的稅點(diǎn),加收11.36%就可以了。