你好,你已經(jīng)做過這個1萬了,不要再去調(diào)去年了。
您好,老師!公司有筆去年的貨款2萬一直沒有收到(去年沒有收到錢,就沒有開發(fā)票,但做了收入,交了稅。),今年對方公司經(jīng)營較困難,今年公司就減免了這2萬元貨款,這筆賬應(yīng)該怎么處理?怎么做分錄?
您好,老師!公司有筆去年的貨款2萬一直沒有收到(去年沒有收到錢,就沒有開發(fā)票,但做了收入,交了稅。),今年對方公司經(jīng)營較困難,今年公司就減免了這2萬元貨款,這筆賬應(yīng)該怎么處理?怎么做分錄?
老師,我們是被掛靠公司簽了100萬的工程,2020年11月開一張40萬的發(fā)票,當(dāng)時我賬務(wù)處理,借,銀行存款,貸,預(yù)收賬款,沒有結(jié)轉(zhuǎn)收入,2021年一月開票60萬,借預(yù)收賬款60萬,貸主營業(yè)務(wù)收入60萬,去年40萬應(yīng)該怎樣出分錄,不考慮稅金
我做內(nèi)賬,按當(dāng)月營業(yè)收入-當(dāng)月營業(yè)支出=當(dāng)月利潤 例如,24年元月收入 15萬 包括當(dāng)月微信掃碼,+現(xiàn)金+當(dāng)月醫(yī)保收入,現(xiàn)金收入和微信掃碼收入都是實時到賬,當(dāng)月醫(yī)保收入不是實時到賬,是醫(yī)保局按按月按地區(qū)結(jié)算 支出賬,按當(dāng)月發(fā)生計算 例如,元月工資-4萬,2月初發(fā),元月沒發(fā), 元月社醫(yī)保-7000,元月已經(jīng)對公付款 元月購藥款-4萬,,2月初支付,元月未付 元月房租分?jǐn)偅?7700.....所有當(dāng)月發(fā)生的減完余額就是利潤 我想問的是1.這種做帳方式適合作內(nèi)賬嗎?2.…房租每年8萬按月分?jǐn)傆涃~行不 3我的今年的房租8萬去年23年已經(jīng)支付了,今年找人合伙,這筆錢是不是錢是不是要合伙人先付我現(xiàn)金還是怎能莫算?? 元月房租分?jǐn)?70000,,,,, 余額就是當(dāng)月利潤 我要問的就是
你好,我(公立)醫(yī)院需要退回到醫(yī)保局,退回醫(yī)療保險住院醫(yī)療費用年終清算結(jié)果總額1100萬,但是文件要求分批次扣,請問怎么做分錄因為這筆是要退回醫(yī)保局的,所以應(yīng)收賬款應(yīng)收醫(yī)??钜獪p少才行,銀行存款也要減少
注會的稅法難考嗎?還沒接觸過
計提社保的單位和個人的分開分錄怎么做?
老師,這個公司只有法人一個人,不發(fā)工資,不用申報個稅吧,但是要申報經(jīng)營所得個稅對嗎,這是稅務(wù)給我核定的稅種
老師,長期待攤費用和使用權(quán)資產(chǎn)有什么區(qū)別
2024年7月支付了2024年4月到2025年3月的房租費,但是忘記攤銷了,可以在這個月一次性攤銷完嗎?費用33101。借:管理費用貸:長期待攤
我們是餐飲服務(wù)業(yè),一家出售茶葉的公司,放一批貨在我們飯館,我們代銷,賣出去后,在扣掉傭金,剩余的給上游,店里面不存在庫存,在開發(fā)票這塊,我們只能根據(jù)銷售的茶商品名稱確定上游應(yīng)該給我們開具的發(fā)票內(nèi)容是嗎?還是說不需要開商品,只需要開服務(wù)?
老師,注冊資本要交稅嗎,如果要交需要繳納什么稅呢,按實繳繳納嗎,這個申報期限是什么啊
為什么不理解 計提 為什么不用我們應(yīng)該交的金額呢,老師這也沒有講
一般納稅人租個人的房子一年租金是10萬,,需要交增值稅嗎,還交什么稅
老師,請問:我在科目余額表發(fā)現(xiàn)同一個公司2頭掛著,借方:1247.35,貸方:1247.5,我想合并,該怎么做會計分錄
我去年做的是 借:銀行存款1萬,貸:主營業(yè)務(wù)收入1萬,但是我今年要掛賬借:應(yīng)收賬款2萬,貸:主營業(yè)務(wù)收入2萬,這就對不上了
你好,你等于說補充做1萬的收入就可以了呀。
我可以先補掛賬2萬,然后再沖減收入1萬嗎
你好,可以的,操作沒問題。
不用調(diào)以前年度損益調(diào)整嗎
你好,,你如果先做2萬的話,你可以直接沖減本期2萬中的1萬,這樣子比較簡單一點。