借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-工資。 借:?借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:庫存現(xiàn)金
1. 企業(yè)計(jì)提年中獎是不是和發(fā)放工資一樣做分錄借:管理費(fèi)用-年終獎 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 發(fā)放的時(shí)候借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款, 2. 這個(gè)年終獎的時(shí)候在匯算清繳的時(shí)候是不是也是填寫在工資薪金里面?
老板墊付工資,怎么做計(jì)提和發(fā)工資分錄 你好,借 管理費(fèi)用-工資 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 其他應(yīng)付款-老板。這樣對嗎??還是說向法人借款 借庫存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款 計(jì)提工資 借管理費(fèi)用 工資 貸應(yīng)付職工薪酬 職工工資 發(fā)放 借應(yīng)付職工薪酬 職工工資 貸庫存現(xiàn)金。這兩個(gè)哪個(gè)是正確的
老師,去年的工資計(jì)提多了,發(fā)放多了,導(dǎo)致其他應(yīng)付款增加了好多,我現(xiàn)在要調(diào)回來,怎么做分錄?計(jì)提的時(shí)候是借:管理費(fèi)用工資,貨:應(yīng)付職工薪酬,發(fā)放的時(shí)候是借:應(yīng)付職工薪酬,貸:庫存現(xiàn)金,往來是借庫存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)付款法人
老師你好,我們?nèi)ツ暧袀€(gè)憑證應(yīng)該是 借:管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)100 貸:庫存現(xiàn)金100 做成了 借:應(yīng)付職工薪酬-保險(xiǎn)費(fèi)100 貸庫存現(xiàn)金100 現(xiàn)在剛發(fā)現(xiàn)這個(gè)錯誤,這個(gè)怎么調(diào)整啊
老師 ,您好 有個(gè)實(shí)操問題怎么也不理解 就是給老板發(fā)現(xiàn)金補(bǔ)貼 在發(fā)放的時(shí)候我看做的憑證是借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:庫存現(xiàn)金 等費(fèi)用票拿來做的憑證是借:管理費(fèi)用 -職工福利費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金 怎么看也理解不了 這中間是不是差分錄啊
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)兀皇菣C(jī)構(gòu)所在地?
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師您好,長期股權(quán)投資轉(zhuǎn)讓部分,那些二級明細(xì)科目,什么情況下要結(jié)轉(zhuǎn),什么情況下下不用結(jié)轉(zhuǎn)
老師,為什么d是對的
我看我們會計(jì)就是按上面那樣做賬的 我怎么看不明白呢 您說的這個(gè)我能看明白
他的思維混亂,沒有計(jì)提費(fèi)用
那老師您說的這個(gè) 后續(xù)來票也沒辦法沖啊 因?yàn)槟耙呀?jīng)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)了呢
整個(gè)過程是這樣 老板先把錢拿走了 后續(xù)拿票來沖
?借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:庫存現(xiàn)金 這個(gè)后邊附發(fā)票
老師 突然看明白了 您看看這么理解對嗎 支付的時(shí)候 借:庫存現(xiàn)金 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 要拿票來沖了 我看會計(jì)做的帳是 收回工資 借:庫存現(xiàn)金 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 按費(fèi)用票沖 借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金 這么做應(yīng)該也沒問題吧
采購福利付款取得發(fā)票 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:庫存現(xiàn)金 月末按當(dāng)月支付的福利計(jì)提福利費(fèi) 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-工資。
我們這個(gè)會計(jì) 就沒計(jì)提 直接當(dāng)支付的時(shí)候
老師 還有一個(gè)問題 就是這種支付現(xiàn)金補(bǔ)貼 后續(xù)拿票來沖 用現(xiàn)金支付比較好 還是銀行直接轉(zhuǎn)賬
都可以的,沖平就行了哈
老師哪種支付方式更好些呢
老師 就是你明明不是工資 還進(jìn)了應(yīng)付工資 后面拿票來沖 這種允許嗎
采購福利付款取得福利費(fèi)發(fā)票 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 月末按當(dāng)月支付的福利計(jì)提福利費(fèi) 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)。
老師 您是正面回答問題嗎
我已經(jīng)重新寫了分錄哈,先報(bào)銷福利費(fèi),后計(jì)提,有什么不理解的呢?