你好,這個你可以計入銷售費用,服務(wù)費。
抖音線上這塊是我不需要開發(fā)票,然后有錢收入提現(xiàn)到對公,平臺服務(wù)費2%可以開發(fā)票,但是傭金這部分少的錢不做賬嗎,做賬也沒有發(fā)票這是生態(tài)和常態(tài)化,該什么操作呢芬姐,問了好多會計都沒有電商行業(yè)經(jīng)驗不知道如何做賬
老師有個業(yè)務(wù)上面的會計問題想問一下,我們公司開了一筆業(yè)務(wù)是給抖音的商家提供賬號平臺賣貨,然后賣的貨錢是入我們賬戶,然后,這個錢我們在給對應(yīng)的主播結(jié)賬。首先,賣貨商家給我服務(wù)費,我們開的票是服務(wù)費的6個點的。其次,我們給主播錢,主播給我開的也是服務(wù)費6個點的。然后我們會收到平臺賣貨的入賬款,我們申報的是未開票收入賣的是商品需要算13個點的嗎?這樣不是虧了嗎
老師,我是電商公司,也帶貨,比如我收到平臺結(jié)算金額10萬,但是這是不包含已經(jīng)扣除的技術(shù)服務(wù)費1萬,就是每次提現(xiàn)到公戶時都已經(jīng)扣除了技術(shù)服務(wù)費了,這樣的話,1萬技術(shù)服務(wù)費我如何入賬, 借:銷售費用-推廣費 貸:什么呢 錢是先結(jié)算單平臺,平臺扣除后有提現(xiàn)到公戶的
平臺收取服務(wù)費。銷售額的10%,例如,達到銷售額平臺返還服務(wù)費6%,平臺在商家的賬戶扣款服務(wù)費3038,又返還這個是往期的達成銷售額之后退還的服務(wù)費36200,服務(wù)費按這兩個之間的差額,33162開發(fā)票,服務(wù)費的發(fā)票給商家,商家不用對36200返點收入開票給平臺,那對于商家怎么處理
平臺收取服務(wù)費。銷售額的10%,例如,達到銷售額平臺返還服務(wù)費6%,平臺在商家的賬戶扣款服務(wù)費3038,又返還這個是往期的達成銷售額之后退還的服務(wù)費36200,服務(wù)費按這兩個之間的差額,33162開發(fā)票,服務(wù)費的發(fā)票給商家,商家不用對36200返點收入開票給平臺,那對于商家怎么處理,這個36200,商家按無票收入,確認收入后,收到平臺開的發(fā)票在做費用嘛?平臺為什么不要發(fā)票,平臺處理的邏輯是什么?商家和平臺誰吃虧了
老師,請教一個問題,我現(xiàn)在做 8 月份的內(nèi)賬,8 月份發(fā)的 7 月份的工資,對公賬戶上發(fā)了 153000(扣完社保和個稅后的),那我做的時候,是借:管理費用工資(這個是填幾月份的工資),貸其他應(yīng)付款-社保和個稅(是沖幾月份的),貸銀行存款:153000
老師,委托加工物資從發(fā)出,支付,到收回成品,最后委托加工物資借方的余額還是發(fā)出時那個數(shù),還需要哪個分錄?
老師,總分公司在同城,我們的增值稅是自己申報自己的,所得稅是總分公司匯總申報這樣對嗎
請問,公司與員工協(xié)商離職。員工要求,離職證明寫因個人原因離職。對公司有沒有什么不好影響?
老師你好,委派的員工工資付到對方公司,又由對方公司付到勞務(wù)派遣公司,這種情況的員工的工資只做工資表可以嗎?工資申報由哪邊申報?
出口退稅的分錄怎么寫
老師您好 問一般納稅人增值稅申報表第十一行銷項稅額數(shù)據(jù)是橙黃色,十二行進項稅額累計也是橙黃色,申報表可以申報,查詢了數(shù)據(jù)和賬面一致的,怎么回事?
老師好,我們運輸公司8月賣了一輛車,只在二手車交易時開了發(fā)票16500元,公司沒有開票,我申報的時候應(yīng)該在哪里填報
高級會計需要什么學(xué)歷可以報考
公司有國內(nèi)業(yè)務(wù)屬于一般計稅,有一部分國外設(shè)計屬于免稅,請問像國內(nèi)公司用車的維修費是全額抵還是按比例抵。
不過你之前的收入是申報了,少了,申報錯了。
但是我們都是以到公戶的錢報無票收入,那可以入費用,貸無票收入嗎
可以的,操作沒問題。
那我以到公戶報無票收入對嗎,后期給平臺開票的時候再報一遍無票收入,就入費用,貸收入這樣行嗎?電商都這樣操作嗎
你好,是的,就是這樣子的。