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上個(gè)月,繳納公積金分錄寫錯(cuò)了,借:應(yīng)付職工薪酬~單位公積金 貸:銀行存款 正確應(yīng)該是借:應(yīng)付職工薪酬薪酬 單位公積金/個(gè)人公積金 貸:銀行存款,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理? 沖銷原來(lái)錯(cuò)的是不是不行,因?yàn)橛秀y行存款不能直接沖吧
老師你好 我發(fā)現(xiàn)我2021年的公積金分錄都做錯(cuò)了 我是 計(jì)提的時(shí)候 借 管理費(fèi)用 公積金 單位部分 其他應(yīng)收款 公積金 個(gè)人部分 貸 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)付住房公積金 支付的時(shí)候是 借 應(yīng)付職工薪酬 住房公積金 其他應(yīng)收款 公積金 個(gè)人部分 貸 銀行存款 發(fā)放工資的時(shí)候 又做成了 借 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)付職工工資 貸 銀行存款 其他應(yīng)收款 公積金 個(gè)人部分 。。。。。 我的問(wèn)題是公積金個(gè)人部分是不是不應(yīng)該計(jì)提的 我現(xiàn)在怎么辦呢?怎么調(diào)賬?
老師好,每個(gè)月計(jì)提社保和工資的分錄可以這樣寫嗎? 計(jì)提時(shí): 工資部分: 借:管理費(fèi)用-管理人員職工薪酬/銷售費(fèi)用-銷售人員職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 單位承擔(dān)社保: 借:管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)(單位) 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn) 借:管理費(fèi)用-住房公積金(單位) 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付住房公積金 個(gè)人部分 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 貸:其他應(yīng)付款-代扣社保 -代扣公積金 最終扣繳: 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、應(yīng)付住房公積金 其他應(yīng)付款-代扣社保、代扣公積金 貸:銀行存款 最終工資發(fā)放: 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 貸:銀行存款
發(fā)現(xiàn)24年8月——25年5月,住房公積金分錄都寫錯(cuò)了,寫的借其他應(yīng)付款——代扣公積金1000,借管理費(fèi)用公積金1000 貸銀行存款2000,借應(yīng)付職工薪酬公積金2000 貸應(yīng)付職工薪酬公積金2000,這下該怎么辦,借貸應(yīng)付職工薪酬公積金應(yīng)該是1000才對(duì)
發(fā)現(xiàn)24年8月——25年5月,住房公積金分錄都寫錯(cuò)了,寫的借其他應(yīng)付款——代扣公積金1000,借管理費(fèi)用公積金1000 貸銀行存款2000,借應(yīng)付職工薪酬公積金2000 貸應(yīng)付職工薪酬公積金2000,這下該怎么辦,借貸應(yīng)付職工薪酬公積金應(yīng)該是1000才對(duì),解決辦法是什么,在25.6月做十筆借應(yīng)付職工薪酬公積金-1000,貸應(yīng)付職工薪酬公積金-1000的分錄嗎
老師之前會(huì)計(jì)做賬可能加稅合計(jì)庫(kù)存商品了,老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎么改過(guò)來(lái)呢?
個(gè)人所得稅專項(xiàng)扣除標(biāo)準(zhǔn)是多少,例如員工一月4500,二月5800,二月是不是在不考慮專項(xiàng)扣除會(huì)涉及個(gè)稅
老師晚上好,我勞務(wù)公司是一般納稅人準(zhǔn)備接一單業(yè)務(wù),就是專門發(fā)放工資的派遣,開(kāi)勞務(wù)發(fā)票是按照6%的開(kāi)專票,我公司需要收取對(duì)方的多少個(gè)稅點(diǎn) 才合理才不會(huì)虧本呢,這個(gè)稅點(diǎn)又是怎么個(gè)計(jì)算,老師給指點(diǎn)一下,謝謝
從事簡(jiǎn)單會(huì)計(jì)工作幾年了,但不算很有天賦,最近有會(huì)計(jì)研究生和mba研究生,從就業(yè)前景看老師們建議考哪個(gè)比較好,想聽(tīng)聽(tīng)建議,謝謝
哪里填的不對(duì)呢提交不了
無(wú)票支出該怎么處理 轉(zhuǎn)給員工 他線下采買
我們公司是生產(chǎn)制造企業(yè),有商品出口業(yè)務(wù), 我們的業(yè)務(wù)模式是代其他公司出口賺取傭金,但是對(duì)方公司的開(kāi)具的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額是我們墊付的,我們公司今天結(jié)匯金額是1385261 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)具的不含稅金額是1371398 這樣計(jì)算出來(lái)的換匯率約等于1,這樣合理嗎?
樸老師回答 宿舍員工電費(fèi)智能電表充值,最終收款電費(fèi)到公司賬戶上,如何入賬啊
樸老師進(jìn) 請(qǐng)問(wèn)一般納稅人和小規(guī)模附加稅都是月度不超過(guò)10萬(wàn)城建稅減半、教育費(fèi)和地方教育費(fèi)減免嗎
營(yíng)業(yè)執(zhí)照都是幾年,我知道成立日期,不知道截止日期
您好,有問(wèn)題的,要更正 ,賬務(wù)調(diào)整: 2024 年錯(cuò)誤:借 應(yīng)付職工薪酬 - 公積金 ,貸 以前年度損益調(diào)整 (沖多計(jì)管理費(fèi)用),調(diào)整所得稅后結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤(rùn); 2025 年錯(cuò)誤:借 應(yīng)付職工薪酬 - 公積金 ,貸 管理費(fèi)用 - 公積金 (直接沖減當(dāng)年費(fèi)用)。 申報(bào)更正:用正確數(shù)據(jù)修改 2024 年匯算清繳申報(bào)表,補(bǔ)繳稅款(如有)并計(jì)滯納金,備齊調(diào)整憑證、原申報(bào)表等資料提交稅局。
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,賬上就這樣不調(diào)了,24年匯算清繳也不更正問(wèn)題大嗎,不影響利潤(rùn)問(wèn)題大嗎,可以不更正嗎
25年6月起做對(duì)的分錄
也行的,一共才4000元,影響利潤(rùn)不是很大
老師應(yīng)付職工薪酬——公積金應(yīng)該不影響利潤(rùn)吧,利潤(rùn)表沒(méi)有這個(gè)項(xiàng)目
您好,這個(gè)負(fù)債科目不影響,分錄里對(duì)應(yīng)的科目是損益科目 會(huì)影響
只應(yīng)付職工薪酬公積金這個(gè)科目數(shù)據(jù)做錯(cuò)了,比實(shí)際多1000,那這種情況是不是匯算清繳申報(bào)表不需修改。賬面調(diào)整是做十筆借貸應(yīng)付職工薪酬公積金-1000,還是可以不用調(diào)整
您好,是的,匯繳不用改的,不影響損益的調(diào)整,啥時(shí)都可以調(diào)
賬上調(diào)整需要在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤當(dāng)期,也就是6月做十筆借貸應(yīng)付職工薪酬公積金-1000,還是可以做一筆借貸應(yīng)付職工薪酬公積金-10000,或者賬面也不用調(diào)整,25年匯算清繳時(shí)不取科目余額表數(shù),填正確的數(shù)
您好,是的,我們借貸都是一個(gè)科目,一樣的金額,完全可以不做這個(gè)分錄嘛
所以賬上調(diào)也沒(méi)什么意義對(duì)不,我怕下一任會(huì)計(jì)來(lái)了看到賬是這個(gè)樣會(huì)跑路,想著調(diào)一下,我也不知道該怎么調(diào)比較好
您好,不要調(diào)了,調(diào)了倒覺(jué)得亂,這個(gè)分錄沒(méi)有意義嘛