采購(gòu)時(shí):
借:庫(kù)存商品
應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:銀行存款
一般納稅人收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票會(huì)計(jì)分錄和銷售收入會(huì)計(jì)分錄分別怎么寫?
商業(yè)企業(yè),納稅人納稅人。購(gòu)進(jìn)貨物后又全部退貨,請(qǐng)問(wèn)已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)和沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)的會(huì)計(jì)分錄怎么處理?請(qǐng)寫出!??!請(qǐng)分別寫出?。?!
試吃品 會(huì)計(jì)分錄怎么寫?增值稅一般納稅人 開過(guò)來(lái)的都是進(jìn)項(xiàng)專票可抵扣
老師,一般納稅人,收到采購(gòu)入庫(kù)的普通發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫?它的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額是不能抵扣的,應(yīng)該寫在哪里?
一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)有留抵稅,會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
總分公司跨區(qū)域調(diào)貨增值稅視同銷售,會(huì)計(jì)憑證怎么做?統(tǒng)一核算賬務(wù)怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)不小心轉(zhuǎn)錯(cuò)錢給到供應(yīng)商,后來(lái)供應(yīng)商退回了。剛好對(duì)沖了。這樣情況可不行以不去想
老師,別人介紹客戶來(lái)我這買東西,開給客戶的金額是900,實(shí)際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
老師。怎么在金蝶云星空系統(tǒng)下推的很多張直接調(diào)撥單按一個(gè)倉(cāng)庫(kù)合并在一張單據(jù)上呢
一個(gè)公司合資開了一個(gè)場(chǎng)館,有抖音,美團(tuán)上賣,支付寶微信收錢,怎么把場(chǎng)館里的財(cái)務(wù)信息和自己的財(cái)務(wù)信息和合資公司的財(cái)務(wù)信息對(duì)賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報(bào)個(gè)稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào),我會(huì)不會(huì)被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時(shí)上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請(qǐng)問(wèn)報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財(cái)管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時(shí),怎么能反應(yīng)出來(lái)什么時(shí)候是件還是千克還是小時(shí)呢,感覺(jué)好亂啊
你好,我公司6月社保沒(méi)申報(bào),現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào),請(qǐng)問(wèn)具體流程是怎樣?謝謝
確認(rèn)收入
借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 的數(shù)據(jù)是登記電子稅務(wù)局勾的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額要先勾選,才能抵扣的
結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額。 老師可以不可以理解:抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅<銷項(xiàng) (不夠抵扣) ,該企業(yè)就要交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
是的,是的,就是這樣的
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 的數(shù)據(jù)怎么來(lái)?(我知道進(jìn)項(xiàng)稅額要勾選)
這個(gè)就是未交增值稅這兩個(gè)是相等的
我知道要相等,是不是我進(jìn)電子稅務(wù)局勾選的進(jìn)項(xiàng)的數(shù)據(jù)記這里
是的, 是的,就是這樣的