進(jìn)入單據(jù)序時簿:打開金蝶云星空系統(tǒng),進(jìn)入【供應(yīng)鏈】模塊,點擊【庫存管理】,再進(jìn)入【庫存調(diào)撥】,打開【直接調(diào)撥單序時簿】,找到需要合并的多張直接調(diào)撥單。 2. 設(shè)置單據(jù)轉(zhuǎn)換規(guī)則:在序時簿中,選中要合并的多張直接調(diào)撥單(可按住Ctrl鍵進(jìn)行多選)。點擊【關(guān)聯(lián)生成】或【推式生成】按鈕,選擇“直接調(diào)撥單”作為目標(biāo)單據(jù)。
老師 請問下 我公司買了一棟廠房 然后還有裝修成本 我想問下 1 :固定資產(chǎn)的入賬要用哪些證明單據(jù) ,比如購房發(fā)票; 2 裝修七七八八的成本可以跟固定資產(chǎn)一起入賬嗎 ,直接在系統(tǒng)里面把房產(chǎn)金額加上裝修金額一起計乳固定資產(chǎn)嗎 3 我們是銀行貸款按揭,每期老板個人打到賬戶上一筆錢 用來還房貸 這個怎么做賬呢 這一套下來的分錄是怎么樣的
老師好,我有幾個想咨詢一下。 我們是消防器材批發(fā)行業(yè)。 模式是客戶找業(yè)務(wù)員購貨,業(yè)務(wù)員再系統(tǒng)下單,倉管員去揀貨。銷售單一式四聯(lián)(業(yè)務(wù)員、倉庫、客戶、財務(wù))各自一聯(lián)。 采購模式是,采購員根據(jù)需求去找供應(yīng)商下單(除了供應(yīng)商發(fā)貨到倉庫外,還有就一種供應(yīng)商直接發(fā)貨給客戶) 現(xiàn)在遇到幾個問題 1、財務(wù)怎樣參與審批,審批依據(jù)是什么?比如說,銷售環(huán)節(jié),現(xiàn)在都是直接將紙質(zhì)單據(jù)按月(上千份)給到財務(wù)。但是平時的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)直接從系統(tǒng)獲取了,做賬也是系統(tǒng)獲取的數(shù)據(jù)。 2、采購環(huán)節(jié),系統(tǒng)數(shù)據(jù)取決于采購員錄單的準(zhǔn)確性和及時性。 以上問題應(yīng)該是關(guān)于企業(yè)內(nèi)控的問題吧,現(xiàn)在遇到問題,不知道財務(wù)應(yīng)該從哪個角度去參與了! 1
老師好,我有幾個想咨詢一下。 我們是消防器材批發(fā)行業(yè)。 模式是客戶找業(yè)務(wù)員購貨,業(yè)務(wù)員再系統(tǒng)下單,倉管員去揀貨。銷售單一式四聯(lián)(業(yè)務(wù)員、倉庫、客戶、財務(wù))各自一聯(lián)。~ 采購模式是,采購員根據(jù)需求去找供應(yīng)商下單(除了供應(yīng)商發(fā)貨到倉庫外,還有就一種供應(yīng)商直接發(fā)貨給客戶) 現(xiàn)在遇到幾個問題 1、財務(wù)怎樣參與審批,審批依據(jù)是什么?比如說,銷售環(huán)節(jié),現(xiàn)在都是直接將紙質(zhì)單據(jù)按月(上千份)給到財務(wù)。但是平時的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)直接從系統(tǒng)獲取了,做賬也是系統(tǒng)獲取的數(shù)據(jù)。 2、采購環(huán)節(jié),系統(tǒng)數(shù)據(jù)取決于采購員錄單的準(zhǔn)確性和及時性。 以上問題應(yīng)該是關(guān)于企業(yè)內(nèi)控的問題吧,現(xiàn)在遇到問題,不知道財務(wù)應(yīng)該從哪個角度去參與了!
注冊會計師劉昕是Z公司2021年度財務(wù)報表審計業(yè)務(wù)的項目合伙人。在計劃審計工作時,劉昕了解了Z公司與原材料驗收相關(guān)的內(nèi)部控制。為滿足生產(chǎn)需要,Z公司角此,Z公司專設(shè)驗收部門負(fù)責(zé)接收原材料。根據(jù)Z公司與各個供應(yīng)商簽訂的購貨合同,原材料驗收地點為Z公司的倉庫。審計工作底稿記載了審計項目組所了解到的Z公司賒購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度,部分內(nèi)容摘錄如下:(1)采購部門對于收到的每一張經(jīng)批準(zhǔn)的請購單都要生成預(yù)先連續(xù)編號的訂購單。(2)驗收部門在確認(rèn)商品實物與賣方發(fā)票核對一致的基礎(chǔ)上驗證商品的數(shù)量、規(guī)格、型號和品質(zhì),輸入驗收單信息。(3)應(yīng)付憑單部門職能根據(jù)核對一致的訂購單、驗收單、賣方發(fā)票生成付款憑單。(4)計算機(jī)系統(tǒng)每日將驗收單與應(yīng)付賬款明細(xì)賬匹配,自動打印不能匹配的異常情況。(5)財務(wù)負(fù)責(zé)人每月根據(jù)供應(yīng)商對賬單和應(yīng)付賬款明細(xì)賬編制應(yīng)付賬款余額調(diào)節(jié)表。(6)出納員辦理付款手續(xù)后,在付款憑單上加蓋“已付”戳記。要求:(1)指出上述(1)至(6)項所列控制中存在一項最明顯的缺陷及其影響,并提出改進(jìn)建議。(4分)(2)針對上述(1)至(6)項所列控制,不考慮其他情況,逐項指出是否與應(yīng)付賬款
老師們,我們有2個公司,A公司是給老板2022年每月計提8千元的工資,也在個稅申報系統(tǒng)上填寫每個月扣除90元的個稅,但一直沒有實際發(fā)放,B公司也給老板發(fā)著工資,這兩個公司的外賬都外包給財務(wù)公司了,2022年A公司所有人員工資計提431790元,實際發(fā)放的比這個少,外賬會計填寫這個數(shù)據(jù)時給我說2022年老板的綜合工資超過12萬元,需要補(bǔ)繳3000元,然后她就將A公司匯算清繳中工資調(diào)增了25600元,倒擠出稅收扣除的的金額是406190元,我個人的常識是工資就按實際計提的寫“賬載金額”,“實際發(fā)生額”就是實際發(fā)放的工資,按照外賬會計的意思如果按賬面計提工資與實際發(fā)放工資就得調(diào)增15萬多了,但她很顯然說與老板個人工資薪酬綜合所得掛鉤我感覺還是有問題,個人所得稅不是單獨(dú)做的嗎?請問老師外賬這么調(diào)整合適嗎?
老師我們公司是小規(guī)模公司,當(dāng)時購進(jìn)原材料的運(yùn)費(fèi)說可以開發(fā)票,我就放到原材料算成本了,但幾個月過去了說不能開發(fā)票了,我這賬要怎么辦
老師,牙科醫(yī)院的醫(yī)用耗材是屬于庫存商品還是原材料,記賬的時候該怎么記呢
老師勞務(wù)派遣費(fèi),如果對方不開票行嗎?
請問一下轉(zhuǎn)股協(xié)議日期和股東會決議及章程日期不一致可以嗎,也就是轉(zhuǎn)股協(xié)議日期是7月份,但是股東決議章程日期是一月份,這種可以嗎
請問公司客戶想要回扣,先開票再返款合法合規(guī)嗎?
老師們您們好呀。我想問下如果我們公司假設(shè)叫A公司是B公司的股東,然后我們A公司打投資款給B公司,我應(yīng)該怎么做賬?后面B公司變更了,A公司退出撤資了公戶打回來原來那筆投資款,應(yīng)該怎么做分錄呢?
小規(guī)模個體戶手機(jī)店。查賬征收,一個季度有四五百張銷售發(fā)票,我可以不打印發(fā)票做一個銷售統(tǒng)計表附在憑證后面嗎?我一個季度的賬做在一起,然后這個收入就只做在一張憑證有問題嗎?就是這樣一個季度合計做在一起,這樣有問題嗎? 兼職的外賬。
老師,數(shù)據(jù)透視表想更改一個數(shù),怎么改?要重做數(shù)據(jù)透視表還是?
這題不懂非同一控制下企業(yè)合并,無形資產(chǎn)賣的增值稅為什么不計入長期股權(quán)投資里面?反而存貨計入了?
老師,我想問下,我們某個施工項目開工后,由于幾名民工前期錄入打卡系統(tǒng)失敗,導(dǎo)致未能直接從民工專戶發(fā)放工資,我們是施工勞務(wù)分包方,我們可以直接支付這部分人員工資嗎?
有客服的情況或者外部對接人員可以問下他們,他們可以一步步詳細(xì)指導(dǎo)