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甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事建筑、裝修材料的生產(chǎn)和銷(xiāo)售業(yè)務(wù),2020年10月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用原材料取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額13萬(wàn)元,另支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額0.9萬(wàn)元。 (2)購(gòu)進(jìn)辦公設(shè)備取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額3.6萬(wàn)元。 (3)倉(cāng)庫(kù)因保管不善丟失一批上月購(gòu)進(jìn)的零配件,該批零配件賬面成本13萬(wàn)元,購(gòu)進(jìn)該零配件的進(jìn)項(xiàng)稅額已于上月抵扣。 (4)銷(xiāo)售裝修板材取得含稅價(jià)款226萬(wàn)元,另收取包裝費(fèi)2.26萬(wàn)元。 (5)銷(xiāo)售一臺(tái)自己使用過(guò)的機(jī)器設(shè)備取得含稅銷(xiāo)售額20.6萬(wàn)元,該設(shè)備于2008年3月購(gòu)入。甲公司屬于2008年12月31日以前未納入擴(kuò)大增值稅抵扣范圍試點(diǎn)的納稅人,因此該設(shè)備的進(jìn)項(xiàng)稅當(dāng)時(shí)未能抵扣。 已知:上期留抵增值稅稅額為4.2萬(wàn)元。本月取得的合規(guī)票據(jù)均在本月抵扣。 要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。 (1)計(jì)算甲公司當(dāng)月銷(xiāo)售裝修板材的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額。 (2)計(jì)算甲公司當(dāng)月銷(xiāo)售機(jī)器設(shè)備應(yīng)繳納的增值稅。 (3)計(jì)算甲公司當(dāng)月丟失零配件增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額。 (4)計(jì)算甲公司當(dāng)月的應(yīng)納增值稅額。
老師,我想咨詢(xún)兩個(gè)問(wèn)題,1、部分像現(xiàn)代服務(wù),生活服務(wù)等進(jìn)項(xiàng)稅可以加計(jì)遞減10%,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄該如何做?整套分錄哦,同時(shí)需不需要計(jì)提,如果需要計(jì)提的話分錄如何,次月申報(bào)抵減那部分如何做,遞減剩余那些還是要繳的,等繳納時(shí),繳納這部分又如何做,麻煩老師分別列一下給我好嗎?2、增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)勾選一張進(jìn)項(xiàng)票可以分次勾選?如果不能分次的話,以前年度或者月份有收到進(jìn)項(xiàng),當(dāng)時(shí)沒(méi)有勾選抵扣,現(xiàn)在還可以勾選抵扣現(xiàn)在月份的銷(xiāo)項(xiàng)?還有就是比如我上個(gè)月有個(gè)運(yùn)輸費(fèi)或者說(shuō)是代理服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)票,我這個(gè)月開(kāi)出了技術(shù)服務(wù)費(fèi)的銷(xiāo)項(xiàng),我可以用之前月份的運(yùn)輸費(fèi)或者代理服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)來(lái)抵扣我這個(gè)月份的技術(shù)服務(wù)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)嗎?
老師,增值稅申報(bào)表中的稅費(fèi)繳納部分,幫我看下我有沒(méi)理解錯(cuò)誤的。 第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額:是不是填的就是3月實(shí)際繳納的增值稅金額;31欄本期繳納欠繳稅額:是不是填寫(xiě)3月繳納之前欠繳的稅額:但3月收到了2月和1月之前繳納的前期欠繳稅額的退稅,那這塊是不是要正常填負(fù)數(shù);(因?yàn)楝F(xiàn)在有延緩繳納50%的,這延緩繳納部分是不是就是我欠繳的稅額;?) ? ? 填完以后申報(bào)表的第32欄的其中期末未繳稅額與賬上增值稅貸方余額一致,第33欄的其中:欠繳稅額就是之前延緩繳納的增值稅部分,本期應(yīng)補(bǔ)稅額就是當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅
老師你好,我們公司去年12月份又預(yù)提一項(xiàng)費(fèi)用比如說(shuō)10萬(wàn)元整,該費(fèi)用的發(fā)票是在23年2月份開(kāi)來(lái)的,但是當(dāng)時(shí)預(yù)提的時(shí)候,因?yàn)榘l(fā)票沒(méi)開(kāi)具,而且當(dāng)初它家每次都開(kāi)的普通發(fā)票,所以我按含稅價(jià)預(yù)提的費(fèi)用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對(duì)方開(kāi)的是專(zhuān)票,小規(guī)模企業(yè)有一個(gè)0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬(wàn)元+0.1萬(wàn)元的增值稅,我在沖該筆預(yù)提費(fèi)用時(shí),只能用不含稅金額9.9萬(wàn)元去沖當(dāng)初預(yù)提的,剩下的0.1萬(wàn)元無(wú)法沖減費(fèi)用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時(shí),把0.1萬(wàn)元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報(bào)的問(wèn)題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個(gè)0.1萬(wàn)元多出來(lái)的應(yīng)付款呀,因?yàn)樵?3年做沖預(yù)提費(fèi)用時(shí),0.1萬(wàn)元這個(gè)部分是做的借進(jìn)項(xiàng)稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺(jué)這樣重復(fù)做了,有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
增值稅納稅申報(bào)表 假設(shè)本期應(yīng)繳稅10萬(wàn) 因賬上資金不夠 本期部分繳納5萬(wàn)下月繳納 剩余部分 。可以的話填在哪里,在28欄分次預(yù)繳稅額那一欄嗎。如果下月進(jìn)項(xiàng)夠 能否抵扣上月剩余繳納稅款,老師麻煩幫我解答一下吧,謝謝啦
公司內(nèi)部很多的公司,從一家打款到另一家,入的應(yīng)收,再支付給供應(yīng)商,這個(gè)打款過(guò)程需要來(lái)發(fā)票嗎?
你好老師,生產(chǎn)企業(yè),剛生產(chǎn)幾個(gè)月,我剛接手,請(qǐng)問(wèn)原材料出入庫(kù)存、成品出入庫(kù)(銷(xiāo)售)、做賬,建議怎么干? 目前軟件用的是金蝶沒(méi)有領(lǐng)料模塊,用不了, 我打算做賬用財(cái)務(wù)軟件,庫(kù)存這塊另外用軟件,有推薦的嗎?
有一家公司收到內(nèi)部的款項(xiàng)后,開(kāi)了一家。然后又支付給供應(yīng)商也開(kāi)了發(fā)票。但是這家公司沒(méi)有實(shí)際的業(yè)務(wù),付給供應(yīng)商貨款后也沒(méi)有實(shí)際的入庫(kù)。這家公司沒(méi)有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,開(kāi)給內(nèi)部公司的發(fā)票算不算虛開(kāi)發(fā)票?
有一家公司收到內(nèi)部的款項(xiàng)后,開(kāi)了一家。然后又支付給供應(yīng)商也開(kāi)了發(fā)票。但是這家公司沒(méi)有實(shí)際的業(yè)務(wù),付給供應(yīng)商貨款后也沒(méi)有實(shí)際的入庫(kù)。這家公司沒(méi)有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,開(kāi)給內(nèi)部公司的發(fā)票算不算虛開(kāi)發(fā)票?
老師,員工出差飛機(jī)票購(gòu)買(mǎi)方是單位,備注只是保單號(hào)能報(bào)賬嗎?
想問(wèn)一下電腦如何登陸會(huì)計(jì)學(xué)堂滴網(wǎng)站,
還是說(shuō)這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅額,無(wú)論是普票或?qū)F倍夹枰?jì)入應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,也就是說(shuō)都是需要繳稅的?
降龍軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)的憑證出錯(cuò)怎么辦
樸老師進(jìn)。 房開(kāi)企業(yè)自用房地產(chǎn)和對(duì)外出租的房地產(chǎn)屬于土地增值稅中可售建筑面積還是不可售建筑面積??? 在土地增值稅清算中該怎么處理這部分的成本呢?
企業(yè)年金60萬(wàn),分三年領(lǐng)完,一年領(lǐng)20萬(wàn),需要交多少稅


您好,我們有過(guò)這樣的經(jīng)歷,不能分次,只能下月一起繳,稅也不會(huì)從賬戶(hù)扣錢(qián),點(diǎn)繳款才會(huì)扣稅款,下月進(jìn)項(xiàng)稅夠能抵,我確定,我們就是這個(gè)情況
老師也就是本月稅我可以申報(bào) 不點(diǎn)繳稅 可以和下個(gè)月可以一起交是吧 如果下個(gè)月進(jìn)項(xiàng)足夠可以抵稅是吧 上個(gè)月的款可以不用交了是吧
進(jìn)項(xiàng)稅足夠低上個(gè)月的稅款 也就是可以不用交了嘛
您好,是的,確定的,我們就是這樣,只不過(guò)有滯納金哦,要能接受,這個(gè)可能影響貸款,我那個(gè)公司是不運(yùn)營(yíng)的,所以我們無(wú)所謂
就是說(shuō)下個(gè)月進(jìn)項(xiàng)足夠稅款可以抵扣 但是會(huì)產(chǎn)生滯納金 滯納金減免不了必須得交是吧。滯納金怎么計(jì)算呀 交的多嗎
我們公司有貸款
您好,就交15天,17號(hào)開(kāi)始算,本月申報(bào)最后一天,我們下月1號(hào)就勾選申報(bào),每天是0.05%乘要交的增值稅, 目前的貸款不影響,影響下次貸款的,
好的老師我了解了 謝謝您
?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來(lái)一切順利!