簽訂委托研發(fā)合同做加計扣除,關(guān)鍵把握: 合同條款:明確研發(fā)內(nèi)容、費用、成果權(quán)屬(歸你司)、進(jìn)度報告要求,約定稅務(wù)爭議責(zé)任。 發(fā)票:開 “研發(fā)服務(wù) * 技術(shù)開發(fā)費” 發(fā)票,確保三流一致(資金、發(fā)票、業(yè)務(wù)對應(yīng))。 備案與留存:無需稅務(wù)備案,但要留存合同、發(fā)票、研發(fā)報告、知識產(chǎn)權(quán)證明等資料備查
老師好,我公司跟一個公立學(xué)院簽訂了一個合同,本質(zhì)上是跟這個學(xué)校合建一個加油站,對方有地,我們出設(shè)備和人力,但是公立學(xué)院好像無法開具土地租賃的發(fā)票,所以開的是研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*專業(yè)技術(shù)服務(wù),這個我應(yīng)該怎么入賬呢
老師好,我公司跟外部一個公司簽訂的設(shè)備采購協(xié)議,當(dāng)時談合同的時候說好要把合同金額多談50萬,后期外部單位給我公司返這50萬,我公司給他們開技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,這樣會被判定為虛開嗎,我公司實際有個研發(fā)團(tuán)隊,自己開發(fā)了一套智能監(jiān)控系統(tǒng),簽的這50萬的合同約定的是對方使用我們開發(fā)的系統(tǒng),我們提供技術(shù)服務(wù) 這樣會不會有風(fēng)險
老師好,我公司跟外部一個公司簽訂的設(shè)備采購協(xié)議,當(dāng)時談合同的時候說好要把合同金額多談50萬,后期外部單位給我公司返這50萬,我公司給他們開技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,這樣會被判定為虛開嗎,我公司實際有個研發(fā)團(tuán)隊,自己開發(fā)了一套智能監(jiān)控系統(tǒng),簽的這50萬的合同約定的是對方使用我們開發(fā)的系統(tǒng),我們提供技術(shù)服務(wù) 這樣會不會有風(fēng)險
老師您好,我公司有跟a公司簽訂一個技術(shù)服務(wù)合同是公司的某個研發(fā)項目委托a公司幫忙技術(shù)開發(fā)一下的。我公司準(zhǔn)備做研發(fā)費用,享受加計扣除。那么我在簽訂合同的時候要注意什么呢?對方給的發(fā)票有什么要求嗎?是否烏鴉備案呢?謝謝老師
企業(yè)有無票支出情況,但匯算清繳時候納稅調(diào)增了,后期還有什么風(fēng)險?
月末小規(guī)模的個人獨資企業(yè),應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)
老師,您好,麻煩講解下合并報表未分配利潤期末數(shù),有的資料沒有計算商譽,有的資料說要減商譽,有的說要加商譽,這道題的答案是減商譽,具體怎樣判斷商譽是該計算進(jìn)去還是不計算進(jìn)去,什么時候減,什么時候加,謝謝
答案的這個單位儲存成本怎么理解?
老師 其他應(yīng)付款掛賬過大,不開發(fā)票,怎么沖平呢?
老師小規(guī)模公司企業(yè)老師變更股權(quán),他交個稅是以25年3月末的未的未分配利潤為依據(jù),完稅憑證上的顯示個稅的所屬期是5月份至5月份,還顯示了滯納金 謝謝 未分配利潤減少做在幾月份
老師,我是一般納稅人,上個月開了發(fā)票忘記紅沖了,我這個月紅沖了還需要交稅嗎?
快遞打包物品膠帶紙箱等計入什么會計科目
電腦上開增值發(fā)票 現(xiàn)代服務(wù) 服務(wù)費 在哪里添加
有限公司和管理有限公司和有限責(zé)任公司注冊資本都是最低10萬人民幣嗎?
在填寫加計扣除的時候我是填寫在委托研發(fā)那邊嗎?對方單位是沒有做科技局備案,給我公司開的是技術(shù)服務(wù)費的專票呢?這樣的是不是就不能算了
對的 你們委托研發(fā)的就填寫在委托研發(fā)
委托研發(fā)對方單位是不是必須科技局備案之后,我公司才能享受加計扣除呢?
委托境內(nèi)研發(fā):由受托方到科技部門登記備案,未登記的技術(shù)合同,不得享受加計扣除 。 委托境外研發(fā):由委托方(你公司)到科技部門登記備案,否則無法享受 。
好的謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝