同學,你好 嗯嗯,只保留一個的話,另一個之前的記錄就看不到了
貨沒到、票也沒到,但是預付了貨款。如果有這種情況,做賬借:預付賬款/應付賬款--某供貨商 ?貸:銀行存款 ?(應付賬款和預付賬款可以只用一個科目,應付賬款如果是貸方余額表示應付賬款,借方余額則表示預付的貨款。預付賬款則相反。如果兩個科目都使用最好了。) ???等發(fā)票、貨物到,做入庫,沖應付賬款/預付賬款。借:庫存商品 ?貸:預付賬款/應付賬款-某供貨商。 這樣通過查看“應付賬款、預付賬款”明細賬,就能知道誰家的貨物還沒到,是否已經(jīng)付款。也能看誰家的發(fā)票還沒到。 老師,這樣做對嗎?
老師你好,我要建立帳套,接賬前的銀行存款是2百萬。實際對賬單銀行存款余額是10萬。具體查不出什么原因?qū)Σ簧稀D俏医舆@個賬能不能在銀行存款下設(shè)置一個二級明細:銀行存款結(jié)賬數(shù)把他之前系統(tǒng)里的銀行存款金額寫上,然后我在設(shè)置一個二級明細科目:銀行存款1.從我做賬時我就把銀行的進和支都用銀行存款一來體現(xiàn)這樣能分開就能每個月和銀行對賬單對上了,這樣可以嗎老師
老師,請問這個題能不能做成借:應收賬款140700 預售賬款300000 貸:主營業(yè)務收入 390000 應交稅費-銷項 50700,我看實操的答案一般是如果和供應商之間的往來之前存在預收或者預付賬款,那么在后期和相應供應上發(fā)生題目中往來的時候就會全部記入預收或者預付科目中(這道題答案就是將440700全部記入了預收賬款中),請問在實際工作中是兩種處理方式都可以,還是按照題目答案這樣的處理方式比較多呢?
老師你好我新接手一家公司,公司之前采購做賬是 1 付款后: 借 應付賬款-應付貨款結(jié)算 貸 銀存 2收到發(fā)票后 借 應付賬款-暫估應付款 應交稅費-進項稅 貸 應付賬款-應付貨款結(jié)算 3 然后入庫 借 庫存商品 貸 應付賬款-暫估應付款 本來應該最后的余額都應該是結(jié)平的 但是有一家供貨商現(xiàn)在是應付賬款-應付貨款結(jié)算的借方余額3600,應付賬款暫估應付賬款的貸方余額35000,這個我看了以前的賬也沒有找出是哪幾筆出的問題,實際上這家公司付款、發(fā)票、發(fā)貨都是結(jié)清了的,現(xiàn)在要怎么把這個賬調(diào)平?
老師,我是做內(nèi)賬的,就是我們的老板和我不在一起辦公,然后我們是個體工商戶,就是我只做賬不對外,然后我們往來款只用兩個科目,一個是應收,一個是應付,不用預收和預付這兩個科目,由于疫情原因之前的賬都斷了,我是新進來的會計,然后我們買的金蝶,那么我現(xiàn)在在做賬的時候,比如說老板發(fā)了幾張進貨單到群里,我怎么知道這個進貨單有沒有付款?我也不可能每一筆都問他吧,他肯定會煩的,然后還有他每天支付的也發(fā)群里,比如給廠家支付的,那我怎么知道這個貨有沒有到我們的倉庫,就是在我不知道的情況下,我怎么做科目,怎么沖往來
超市發(fā)售購物卡,先給購卡單位開具不征稅預付卡發(fā)票,等顧客消費后,是不是還要再根據(jù)消費明細開具正式的銷售發(fā)票呢?
老師,行政事業(yè)單位收到不征稅預付卡發(fā)票,可以直接拿發(fā)票入賬嗎
8月的出入庫單,做賬可以做到九月嗎
老師,老板付出去兩筆錢,問可以開在一張發(fā)票上嘛
司機和裝卸工出去送貨的誤餐補助需要發(fā)票報銷嗎?還是直接并入工資?
老師我們單位有兩張進項發(fā)票失聯(lián)了,稅務局要求做進項稅轉(zhuǎn)出,已經(jīng)申報繳稅了,賬務怎么處理?
老師早上好,請問委外的產(chǎn)成品成本回到我司倉庫就是存貨了是嗎,比如7月入庫委外品,成本原材料加加工費就是200萬,就是說我委外存貨有200萬是這意思嗎?媳婦200萬等于委外成本核算表的200萬
老師,請問客戶來公司視察,產(chǎn)生的住宿費用等,我司可以報銷到客戶的卡號嗎?打款備注“報銷”可以嗎
#提問:老師企業(yè)登記網(wǎng)絡平臺選項“民宿”一欄,怎么沒有內(nèi)容呢?空白的。
提取盈余公積用的是個別報表調(diào)整前的凈利潤嗎
這樣是正常的是嗎
同學,你好 正常的話,另一個也會保留