同學(xué),你好 是的 可以申請(qǐng)
期末留抵稅額>欠稅金額,用期末留抵進(jìn)項(xiàng)稅額到稅局辦理了抵減欠稅金額,那么之前依據(jù)欠稅(欠繳增值稅)金額計(jì)算的附加稅是不是也可以不用繳納了呢?當(dāng)時(shí)辦理抵減時(shí),稅局要求把附加稅補(bǔ)交上,公司后來(lái)也交了,依據(jù)欠繳增值稅計(jì)算的附加稅到底用不用交呢?
您好,我公司是一般納稅人,上期進(jìn)項(xiàng)發(fā)票作廢了,銷項(xiàng)發(fā)票已開(kāi),導(dǎo)致我公司增值稅和附加稅欠繳,本期作廢的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已重開(kāi),我公司已認(rèn)證完畢,已做抵欠增值稅申報(bào),上期欠繳附加稅怎么處理?如果必須繳納的話,是不是屬于多繳了,能申請(qǐng)退稅嗎?
老師,您好。請(qǐng)問(wèn)抵繳欠稅是什么意思呢?我們申報(bào)增值稅時(shí)有一個(gè)款沒(méi)有扣到,在電子稅務(wù)局里查已繳稅金里有查到已繳了,顯示抵繳欠稅??墒俏覀冎皼](méi)有多交的稅款呢。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是什么來(lái)的呢?上個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)也是有一個(gè)款顯示抵繳欠稅的
老師,你好,我上個(gè)月增值稅正常申報(bào)稅費(fèi)未繳納,進(jìn)項(xiàng)票這個(gè)月還是沒(méi)有,辦理不了留抵抵欠,我申報(bào)的時(shí)候,是不是主表31行,本期繳納欠繳稅額那邊填寫上期為繳納的稅費(fèi)即可,還是不用填?
老師,是不是“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”科目存在借方金額,反應(yīng)的是增值稅有留抵,就可以向稅務(wù)局申請(qǐng)留抵退稅呢?還是說(shuō)雖然有留抵,但需要滿足一定的條件才能申請(qǐng)留抵呢?
老師,初創(chuàng)公司,八月沒(méi)賬,但是有人員考勤,我八月沒(méi)有計(jì)提工資,九月能直接發(fā)八月的工資嗎?
有限責(zé)任公司股東投資形成的資本公積,轉(zhuǎn)增實(shí)收資本,需要繳納個(gè)人所得稅嗎?
第一筆李英杰這個(gè)登明細(xì)賬需要單獨(dú)立一頁(yè)賬目嗎。之前的應(yīng)收款賬頁(yè)是房租押金的
老師您好,2025年12月固定資產(chǎn)購(gòu)買價(jià)值100萬(wàn)元,預(yù)計(jì)3年后會(huì)發(fā)生資本化改良支出10萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)2025年12月這個(gè)10萬(wàn)元如何做賬?謝謝
您好~想咨詢下,關(guān)于特殊情形下股權(quán)、資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)。如果母、子股東僅僅為普通的有限公司,非國(guó)企,非集團(tuán)企業(yè)。教材中有約定雙方不確認(rèn)損益。這個(gè)是要計(jì)入資本公積嗎??jī)煞降臅?huì)計(jì)處理分別是?
請(qǐng)問(wèn)老師,甲單位跨年預(yù)收租金,開(kāi)沒(méi)開(kāi)票,都需要做價(jià)稅分離,并申報(bào)繳納增值稅么?政策依據(jù)是什么呢?謝謝
您好~想咨詢下,這個(gè)地方,兼職律師取得的個(gè)人收入,是算工資薪金,還是勞務(wù)報(bào)酬?文字表述:兩處工資合并申報(bào),算工資?有了解律所薪資的嗎?
怎么根據(jù)工資表算個(gè)稅
周末建行轉(zhuǎn)賬錯(cuò)了,到周一才能退回來(lái)嗎
老師您好,固定資產(chǎn)購(gòu)買價(jià)值100萬(wàn)元,預(yù)計(jì)3年后會(huì)發(fā)生資本化改良支出10萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)目前這個(gè)10萬(wàn)元如何做賬?謝謝
增值稅欠稅的滯納金可以申請(qǐng)減免嗎?需要怎么申請(qǐng)呢?
同學(xué),你好 去稅務(wù)局申請(qǐng),聯(lián)系專管員
怎么聯(lián)系專管員呢?
同學(xué),你好 電話稅務(wù)局,告知你們企業(yè)的稅號(hào),詢問(wèn)專管員聯(lián)系方式
謝謝老師的回復(fù)
不客氣,祝工作順利