你好,你確認(rèn)收入的時(shí)候,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)=應(yīng)交增值稅。
老師您好!我公司十月份銷售商品50個(gè),月末結(jié)轉(zhuǎn)成本10萬元,(采用月末一次加權(quán)平均法結(jié)轉(zhuǎn)成本)給客戶開了發(fā)票確認(rèn)了收入,十一月出因?yàn)閷~發(fā)現(xiàn)問題,客戶將沒認(rèn)證的發(fā)票退回,我這邊做了發(fā)票紅沖按正確的數(shù)量45個(gè),給對方把正確發(fā)票開出來。上月確認(rèn)收入分錄 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅 錯(cuò)誤發(fā)票收回按上面分錄前面加了負(fù)號 又將上月結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖回 借主營業(yè)務(wù)成本-xxx元 貸庫存商品-xxx元 老師這樣處理對么? 庫存商品臺賬上怎么記退回的庫存商品和成本呢?
小規(guī)模物業(yè)公司2021年9月之前一直按銀行流水的收入做的分錄,借銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 ,但從10月做賬開始就要按實(shí)際開發(fā)票金額確定收入,其他收入按預(yù)收做,但是我10月有補(bǔ)開之前月份收入的發(fā)票,我在當(dāng)月都已經(jīng)確認(rèn)收入了,我想問下這部分我怎么做分錄?
你好,我們2021.12月按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)了收入,這個(gè)月收到了甲方的勞務(wù)款,但是這個(gè)月我們沒有開具發(fā)票。請問這個(gè)收到款的該怎么做分錄,增值稅報(bào)稅需要報(bào)這筆款為未開票收入么?
老師,我們公司銷售貨物的,當(dāng)月貨發(fā)出去了,但是對方?jīng)]讓開發(fā)票,我們這個(gè)月銷項(xiàng)多,也就沒給客戶開票,次月才進(jìn)行開票,那本月要不要確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本。如果確認(rèn)收入,那增值稅怎么寫,做未開票收入嗎?還是說當(dāng)月不確認(rèn)收入,可是新收入準(zhǔn)則,不是說商品控制權(quán)轉(zhuǎn)移,就要確認(rèn)收入嗎?老師,幫忙解答下,謝謝
一套帳,目前是以發(fā)票確認(rèn)收入。但是這樣做,感覺收入及毛利都不真實(shí)。成本每月按實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)成本,收入是以發(fā)票確認(rèn)收入。 例如每月有維保服務(wù)30萬,按權(quán)責(zé)發(fā)生制,應(yīng)該每月確認(rèn)30。但按發(fā)票確認(rèn)的話,有些客戶需要提前把一個(gè)季度的發(fā)票給開了10,有些客戶又不是每月發(fā)票,就是每月收入不穩(wěn)定不真實(shí)。但最終所有客戶都是會開票。這種情況應(yīng)該怎么確認(rèn)收入比較好,對成本毛利比較合理?因?yàn)橐惨龊笃诜治?/p>
老師,請問一下企業(yè)原有資產(chǎn)50萬,2020收到政府的補(bǔ)助資金150萬用于蓋廠房140萬,(并在當(dāng)年繳納了企業(yè)所得稅)老師請問,這屬于征收收入是嗎?那會計(jì)的資產(chǎn)的賬面190萬,那資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)也是190萬嗎?計(jì)提的做140萬資產(chǎn)的折舊可以稅前扣除是嗎
老師,如果供應(yīng)商給我企業(yè)開發(fā)票了,但是他沒有把電子版的發(fā)票給我 也沒關(guān)系是吧,因?yàn)槲铱梢栽陔娮佣悇?wù)局里去查進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,如果查到了打印出來就行了,熟悉的老師麻煩回復(fù)
公司購入二手房的會計(jì)分錄,然后過一年再銷售出去的會計(jì)分錄
個(gè)人代開建筑服務(wù)*勞務(wù)費(fèi)要交什么稅,稅率分別多少
一般納稅人,我們進(jìn)項(xiàng)100噸,我們想要開出101噸能行嘛,就是我們收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票雖然是100噸,但是貨物是101噸
請問老師,公司將要注銷,屬于虧損狀態(tài),列入固定資產(chǎn)的倆輛轎車如何變更在倆個(gè)股東名下?謝謝! 如何做賬?謝謝!
老師,能不能幫我解答一下,ABD選項(xiàng),我很難理解這些話,幫幫我,謝謝啦
老師這道題的計(jì)算結(jié)果為啥和稅法規(guī)定的凈殘值沒有關(guān)系呢,這道題我不會,希望下次出現(xiàn)類似得題不要再錯(cuò)了
老師,收到專管員老師發(fā)來如下信息: 你企業(yè)收到個(gè)人所得稅代扣代繳手續(xù)費(fèi)未按規(guī)定申報(bào)增值稅,請核實(shí)后按收到手續(xù)費(fèi)日期的所屬期更正申報(bào)增值稅?。。?請問怎么更正,謝謝!
這個(gè)怎么解決,可以不處理嗎
不過,你開發(fā)票的時(shí)候,要做不開票的負(fù)數(shù)了。
不太明白,像我上月有3筆增量收入是按年開了票,也確認(rèn)了收入及銷項(xiàng)稅,這個(gè)我得把這個(gè)年合同金額確認(rèn)到每月,應(yīng)該怎么做
你好,你是什么時(shí)候開的票
而且這三筆收入已經(jīng)收款,當(dāng)時(shí)上面沒要求按月確認(rèn),就沒有做入 預(yù)收款里面去?,F(xiàn)在要調(diào),應(yīng)該怎么調(diào)更好
你好,你好,你是什么時(shí)候開的票
上月開的票
你上個(gè)月開的發(fā)票,之前已經(jīng)做無票,確認(rèn)了收入了是嗎 那你按發(fā)票做收入,然后之前的無票收入,需要做負(fù)數(shù)
之前沒有做
你好,你之前針對這個(gè)發(fā)票對應(yīng)的款項(xiàng),有做過什么分錄嗎
之前合同一直沒有審批下來,就沒有做,上月合同下來了,我們催收應(yīng)收款,對方叫開票,其中兩筆已付款,一筆未付,現(xiàn)在針對這三筆應(yīng)收款要按月去確認(rèn)收入
你好,2筆已付款,付款的時(shí)候你怎么做的分錄
借:應(yīng)收賬款 ,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)---銷項(xiàng)稅 借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款
你好,那就是這2個(gè)你已經(jīng)確認(rèn)過收入 你現(xiàn)在開了發(fā)票,就按3筆的金額確認(rèn)收入。 然后做不開票負(fù)數(shù)沖減之前的2筆的收入。
老師的意思,銷項(xiàng)稅先放一邊不管。先把收入沖減,然后再按月確認(rèn)。是這樣?
你好,不是,是收入和銷項(xiàng)都要沖。因?yàn)橹耙呀?jīng)確認(rèn)過了 現(xiàn)在開發(fā)票又確認(rèn),就重復(fù)了。所以沖掉之前的。
我確認(rèn)收入時(shí)就已經(jīng)開票了,為什么還要沖銷。
你好,如果確認(rèn)收入和開票是同一個(gè)月,就不用沖減了。
確認(rèn)的收入及開票金額是一年的,我現(xiàn)在要把一年的收入分?jǐn)偟矫恳粋€(gè)月。應(yīng)該怎么處理之前已經(jīng)確認(rèn)了一年的收入及開票金額
你好,你是幾月份確認(rèn)的一年的收入,幾月開的發(fā)票?發(fā)票是不是開的一年的。我