你好,你確認收入的時候,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費=應(yīng)交增值稅。
老師您好!我公司十月份銷售商品50個,月末結(jié)轉(zhuǎn)成本10萬元,(采用月末一次加權(quán)平均法結(jié)轉(zhuǎn)成本)給客戶開了發(fā)票確認了收入,十一月出因為對賬發(fā)現(xiàn)問題,客戶將沒認證的發(fā)票退回,我這邊做了發(fā)票紅沖按正確的數(shù)量45個,給對方把正確發(fā)票開出來。上月確認收入分錄 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅 錯誤發(fā)票收回按上面分錄前面加了負號 又將上月結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖回 借主營業(yè)務(wù)成本-xxx元 貸庫存商品-xxx元 老師這樣處理對么? 庫存商品臺賬上怎么記退回的庫存商品和成本呢?
小規(guī)模物業(yè)公司2021年9月之前一直按銀行流水的收入做的分錄,借銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 ,但從10月做賬開始就要按實際開發(fā)票金額確定收入,其他收入按預(yù)收做,但是我10月有補開之前月份收入的發(fā)票,我在當月都已經(jīng)確認收入了,我想問下這部分我怎么做分錄?
你好,我們2021.12月按權(quán)責發(fā)生制確認了收入,這個月收到了甲方的勞務(wù)款,但是這個月我們沒有開具發(fā)票。請問這個收到款的該怎么做分錄,增值稅報稅需要報這筆款為未開票收入么?
老師,我們公司銷售貨物的,當月貨發(fā)出去了,但是對方?jīng)]讓開發(fā)票,我們這個月銷項多,也就沒給客戶開票,次月才進行開票,那本月要不要確認收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本。如果確認收入,那增值稅怎么寫,做未開票收入嗎?還是說當月不確認收入,可是新收入準則,不是說商品控制權(quán)轉(zhuǎn)移,就要確認收入嗎?老師,幫忙解答下,謝謝
一套帳,目前是以發(fā)票確認收入。但是這樣做,感覺收入及毛利都不真實。成本每月按實際結(jié)轉(zhuǎn)成本,收入是以發(fā)票確認收入。 例如每月有維保服務(wù)30萬,按權(quán)責發(fā)生制,應(yīng)該每月確認30。但按發(fā)票確認的話,有些客戶需要提前把一個季度的發(fā)票給開了10,有些客戶又不是每月發(fā)票,就是每月收入不穩(wěn)定不真實。但最終所有客戶都是會開票。這種情況應(yīng)該怎么確認收入比較好,對成本毛利比較合理?因為也要做后期分析
老師,商貿(mào)企業(yè),增值稅和企業(yè)所得稅稅負率是多少呀
老師,到手7000,在申報個人所得稅的時候該填多少呢
這兩張票子沒有原始憑證,只有那個就是記賬憑證,這是什么原因?
你好,我們是建筑公司,開了異地工程,之前有做外管證的,現(xiàn)在工程完成了,請問這外管證需要核銷嗎
稅一的老師講購進農(nóng)產(chǎn)品取得一般納稅人和小規(guī)模納稅人開具的專票也要計算抵扣,不能憑票抵扣,那下面這道題為什么c選項憑票抵扣又是正確的呢?
老師您好,7月有幾筆經(jīng)濟業(yè)務(wù),上個會計沒有計怎么辦呢
請樸老師回答,謝謝 老師,第二小問,我理解是,其實會計上應(yīng)確認680的費用,但是稅法上不認,所以納稅調(diào)增,形成可抵扣暫時性差異
倉庫安裝板房做辦公室使用記哪個科目呀
老師好 剛考完初級會計,入職一家一般人公司,7月勾選了一部分進項發(fā)票,發(fā)現(xiàn)與7月增值稅申報表進項稅額對不上,7月進項稅額大于銷項稅,申報時未產(chǎn)生增值稅,7月已經(jīng)結(jié)賬,另7月有一筆進項稅額轉(zhuǎn)出,,我在報8月增值稅的時候吧7月增值稅撤銷勾選 重新抵扣勾選了7月的進項稅,這樣操作可以嗎,我在勾選8月進項稅時帶出7月數(shù)據(jù) ,我吧7.8月的進項稅在8月勾選統(tǒng)計了,請教下老師 接下來我如何操作那筆進項稅額轉(zhuǎn)出呢?
老師好 剛考完初級會計,入職一家一般人公司,7月勾選了一部分進項發(fā)票,發(fā)現(xiàn)與7月增值稅申報表進項稅額對不上,7月進項稅額大于銷項稅,申報時未產(chǎn)生增值稅,7月已經(jīng)結(jié)賬,另7月有一筆進項稅額轉(zhuǎn)出,,我在報8月增值稅的時候吧7月增值稅撤銷勾選 重新抵扣勾選了7月的進項稅,這樣操作可以嗎,我在勾選8月進項稅時帶出7月數(shù)據(jù) ,我吧7.8月的進項稅在8月勾選統(tǒng)計了,請教下老師 接下來我如何操作那筆進項稅額轉(zhuǎn)出呢?
不過,你開發(fā)票的時候,要做不開票的負數(shù)了。
不太明白,像我上月有3筆增量收入是按年開了票,也確認了收入及銷項稅,這個我得把這個年合同金額確認到每月,應(yīng)該怎么做
你好,你是什么時候開的票
而且這三筆收入已經(jīng)收款,當時上面沒要求按月確認,就沒有做入 預(yù)收款里面去?,F(xiàn)在要調(diào),應(yīng)該怎么調(diào)更好
你好,你好,你是什么時候開的票
上月開的票
你上個月開的發(fā)票,之前已經(jīng)做無票,確認了收入了是嗎 那你按發(fā)票做收入,然后之前的無票收入,需要做負數(shù)
之前沒有做
你好,你之前針對這個發(fā)票對應(yīng)的款項,有做過什么分錄嗎
之前合同一直沒有審批下來,就沒有做,上月合同下來了,我們催收應(yīng)收款,對方叫開票,其中兩筆已付款,一筆未付,現(xiàn)在針對這三筆應(yīng)收款要按月去確認收入
你好,2筆已付款,付款的時候你怎么做的分錄
借:應(yīng)收賬款 ,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費---銷項稅 借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款
你好,那就是這2個你已經(jīng)確認過收入 你現(xiàn)在開了發(fā)票,就按3筆的金額確認收入。 然后做不開票負數(shù)沖減之前的2筆的收入。
老師的意思,銷項稅先放一邊不管。先把收入沖減,然后再按月確認。是這樣?
你好,不是,是收入和銷項都要沖。因為之前已經(jīng)確認過了 現(xiàn)在開發(fā)票又確認,就重復了。所以沖掉之前的。
我確認收入時就已經(jīng)開票了,為什么還要沖銷。
你好,如果確認收入和開票是同一個月,就不用沖減了。
確認的收入及開票金額是一年的,我現(xiàn)在要把一年的收入分攤到每一個月。應(yīng)該怎么處理之前已經(jīng)確認了一年的收入及開票金額
你好,你是幾月份確認的一年的收入,幾月開的發(fā)票?發(fā)票是不是開的一年的。我