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老師們,小規(guī)模6月份銷售了一張發(fā)票金額3000.00元。所銷售的銷售商品估價(jià)入庫(kù)2000.00元,11月才到采購(gòu)發(fā)票1120.00元。 6月分錄: 估價(jià)入庫(kù) 借:庫(kù)存商品 2000 貸:應(yīng)付賬款——暫估入賬 2000 借:應(yīng)收賬款——某 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金——增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 2000 貸:庫(kù)存商品 2000 11月份拿到票后分錄 借:庫(kù)存商品 -2000 貸:應(yīng)付賬款——暫估入賬 -2000 按票入庫(kù) 借:借:庫(kù)存商品 1120 貸:應(yīng)付賬款——暫估入賬 1120 現(xiàn)在還差880.00元怎么做后面的分錄?
借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款-暫估 結(jié)轉(zhuǎn):借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品 12月做的這筆暫估 2022年收到發(fā)票后怎么沖回?
老師,請(qǐng)問一下2021年12月暫估入庫(kù)了一筆商品,71680,借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款暫估入庫(kù) 22年3月份收到發(fā)票了,可以直接2021年 借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款嘛。之前暫估的分錄刪了
你好,請(qǐng)問一下,上個(gè)月已經(jīng)暫估入庫(kù),而且已經(jīng)銷售,這個(gè)月才收到發(fā)票,怎么做賬,上個(gè)月暫估入庫(kù),是借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款
上個(gè)月做了暫估成本 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款—暫估入庫(kù) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 今個(gè)月怎么沖回來呢?
個(gè)體戶,沒報(bào)工資薪金工人用申報(bào)個(gè)稅嗎?我們個(gè)體戶的經(jīng)營(yíng)所得,還是按核定征收,按收入總額交個(gè)稅
老師,推廣服務(wù)費(fèi),開發(fā)票大類選什么
農(nóng)林牧漁企業(yè)如何做賬?稅務(wù)優(yōu)惠有哪些?
老師,辦公領(lǐng)用和銷售領(lǐng)用的產(chǎn)品都需要繳納增值稅嗎?
軟件系統(tǒng)可以是庫(kù)存商品嗎
使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債 這兩個(gè)科目目前在使用嗎,現(xiàn)在已經(jīng)不分經(jīng)營(yíng)租賃和融資租賃了嗎,這兩個(gè)科目是什么意思呢
老師,我這長(zhǎng)期待攤費(fèi)用金額沒錯(cuò)啊,確實(shí)還有7720沒有攤完呢,為啥資產(chǎn)負(fù)債表成負(fù)數(shù)了,奇怪
老師,什么是一致行動(dòng)人?
老師:供應(yīng)商開票1千元,實(shí)際付款900元,100元抹零了,未重新開票,請(qǐng)問100元怎么做賬呢?
老師,不上班,有勞務(wù)報(bào)酬所得,能享受工資薪金的6萬扣除嗎?
您好,借,庫(kù)存商品(負(fù)) 貸,應(yīng)付賬款(負(fù)) 借,庫(kù)存商品 (正) 進(jìn)項(xiàng)稅 (正) 貸,應(yīng)付賬款(正),
上個(gè)月不是也結(jié)轉(zhuǎn)了對(duì)應(yīng)的成本嗎?借,主營(yíng)成本貸,庫(kù)存商品。那個(gè)分錄需要沖銷重新結(jié)賬了。
哦哦,那這個(gè)分錄也要紅沖,我們是根據(jù)庫(kù)存商品入出存來結(jié)轉(zhuǎn)成本, 月末一次加權(quán)平均法計(jì)算出庫(kù)單價(jià),不用沖主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,咱這個(gè)情況要沖回