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彭老師您好!我想問(wèn)下我公司是建筑公司來(lái)的。是靠別人掛靠我們公司,我們只收取管理費(fèi)用。我們收取那個(gè)管理費(fèi)用這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該要怎么來(lái)寫?沒(méi)有開(kāi)票的這個(gè)管理費(fèi)。
彭老師您好!我想問(wèn)下我公司是建筑公司來(lái)的。是靠別人掛靠我們公司,我們只收取管理費(fèi)用。我們收取那個(gè)管理費(fèi)用這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該要怎么來(lái)寫?沒(méi)有開(kāi)票的這個(gè)管理費(fèi)。樸老師請(qǐng)不要回答,謝謝。
老師,建筑公司,我們是被掛靠方,我想問(wèn)下對(duì)方讓我們代付材料款,我們開(kāi)票,除了扣掉管理費(fèi)用,稅金要扣除哪些稅金稅率之后的錢付給他們,100萬(wàn)元舉例,請(qǐng)老師把計(jì)算過(guò)程寫出來(lái)
老師您好,我想問(wèn)下就是對(duì)方給我們開(kāi)過(guò)來(lái)的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票個(gè)人所得稅是我們公司貸扣的,現(xiàn)在我扣除了,這筆分錄應(yīng)該怎么做
你好,我公司是建筑行業(yè)一般納稅人,A公司沒(méi)有資質(zhì),用我們公司和甲方簽合同,開(kāi)發(fā)票收款等。我們等于接了工程分包給A公司了,然后收取A公司管理費(fèi)。 問(wèn)題:假如甲方撥工程款500萬(wàn),我們給甲方開(kāi)500萬(wàn)發(fā)票,給A公司付款時(shí),是讓A公司給我們開(kāi)500萬(wàn)發(fā)票好呢(管理費(fèi)私下收取),還是讓A公司給我們開(kāi)500萬(wàn)扣除管理費(fèi)后的金額好呢(管理費(fèi)只能顯現(xiàn)出來(lái))?
需要紅沖異地已預(yù)繳的發(fā)票,外經(jīng)證也已經(jīng)注銷了,紅沖的發(fā)票和準(zhǔn)備重新開(kāi)具的金額有差異,稅金怎么處理,簡(jiǎn)易計(jì)稅的。
車輛維修開(kāi)專票對(duì)一般納稅人來(lái)說(shuō)可以抵進(jìn)項(xiàng)嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn)公司注冊(cè)地與經(jīng)營(yíng)地不是一個(gè)地址,對(duì)申請(qǐng)退稅有影響嗎?謝謝。
老師 暫估成本怎么用
您好!請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)傳票是什么
請(qǐng)問(wèn)老師,我個(gè)人收購(gòu)了一臺(tái)二手車,然后我把這個(gè)二手車再轉(zhuǎn)手賣給別人,我需要繳納稅費(fèi)嗎?
老師,你好,紅沖以前暫估發(fā)票和起新分摘要怎么寫
老師,我公司被判定為“小型微利企業(yè)”,所以,我們的稅率為5%,那省的20%的稅,會(huì)體現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表主表中的7行減:免稅收入,和8行減:所得減免,當(dāng)中嗎?
這個(gè)課又筆記?在哪兒下載
老師,選項(xiàng)B為啥錯(cuò)誤?
您好,這是分情況的,管理服務(wù)費(fèi):借 工程施工 - 合同成本 - 間接費(fèi)用 ,貸 應(yīng)收賬款 。 2.合同約定扣款(如違約金):借 營(yíng)業(yè)外支出 - 罰款支出 ,貸 應(yīng)收賬款 。 3.代征稅費(fèi)或代墊款:借 應(yīng)交稅費(fèi) 原材料 等,貸 應(yīng)收賬款
老師,我這個(gè)管理費(fèi)別人不會(huì)再退回來(lái)的
明白,那扣款方得開(kāi)票給我們的,就是第1年分錄
好的,謝謝老師!
?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來(lái)一切順利!