中午好親,退100萬是什么原因,是出口退稅還是預(yù)交增值稅預(yù)交多了?

2018 2019年度的保本理財收入,我們不知道要繳納增值稅,所以一直沒有繳納,怎么辦?有什么稅務(wù)風(fēng)險,請?zhí)崾?/p>
老師,我們公司本年已經(jīng)開票837萬,但只交了5000多的增值稅,這個月還要開100多萬,但是我們的進項很多,所以不知道有什么風(fēng)險,我最后一個月應(yīng)該應(yīng)該怎么交稅比較好?
老師你好,我們上半年成立的小規(guī)模新公司,沒有業(yè)務(wù),我只申報了增值稅,個稅沒有申報過,這樣做有沒有風(fēng)險
江老師,我剛接來的賬,看以往的增值稅,有進項稅票,但是沒有認證,每個月基本交的增值稅是一樣的,但現(xiàn)在我把之前沒有抵扣認證的全部認證就不用交增值稅,這樣子操作會有什么風(fēng)險提示嗎
老師我公司的所屬行業(yè)是科技中介服務(wù),我申報增值稅的時候有這個風(fēng)險提示,我該怎么操作
老師,我們公司9月23開了發(fā)票,項目名稱寫的建筑服務(wù)安裝服務(wù),對方公司10月30號打款,備注了材料及人工費,可是我們根本也沒有用材料,就是自己的機器,這個備注有影響嗎
當(dāng)?shù)囟惞軉T根據(jù)我們行業(yè),給我們定的稅負率……可是稅負率=(銷項-進項)/不含稅收入,我們哪怕就是進項稅為0,不抵扣,也達不到規(guī)定的稅負率…或者我們少勾選我們的進項,那我們呢進項票就滯留很多?
一般納稅人不抵扣的發(fā)票也要做賬嗎? 一般納稅人的票怎么做必須是抵扣的嗎?不有些抵扣不了這些怎么弄
樸老師可以問個問題嗎?
老師 我們公司9.17從別的地方借款2萬 截止到9.30日我一共花了1萬 我統(tǒng)計截止到9.30日剩下的資產(chǎn)是需要按照兩萬還是一萬核算
外貿(mào)型企業(yè)出口貨物無法辦理和進項一一對應(yīng)退稅,然后幾年也沒有這塊收入做處理,現(xiàn)在我們要怎么自查處理
老師,內(nèi)丈,社保費還要計提嗎
老師,應(yīng)收賬款和合同資產(chǎn)計提減值和壞賬,都是按什么比例呢,1年以內(nèi)的,1-2年的……
請問這張表里的出讓方納稅人姓名是寫公司名稱還是法定代表人的姓
老師您好,家里人辦公司,把我登記為社保專管員,影響我領(lǐng)取失業(yè)金嗎
從開始到現(xiàn)在,增值稅沒有認證200萬,主管說這個月都認證了,多余的申請退稅
哦我清楚了,只要是真實業(yè)務(wù)發(fā)生的就沒啥問題
老師那就是都可以認證了,也可以退稅100多萬吧
可以的,真實業(yè)務(wù)怕什么
2021年的時候可以留底,后來不讓留底,留底都有些說明,更何況退稅100萬,
如果最近可以消化的話,先抵扣一部分啊,后續(xù)陸續(xù)認證抵扣。
問題是她要求退稅,財務(wù)負責(zé)人是我的名字,出了問題是我承擔(dān)責(zé)任的,所以才咨詢你一下
我就認準,業(yè)務(wù)真不真實?真實的可以申請退稅,進項稅也不是自己花錢買的,又不白來的
只要真實就沒有風(fēng)險,最多稅務(wù)核實查證,只要資料齊全,該有的都有就沒事
更正上面一句話親,打錯字了,進項稅是含在貨款中的,花錢買的,不是白來的