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老師好,我這里是個體戶,按小規(guī)模納稅人季度報稅,9月15號辦的營業(yè)執(zhí)照,10月10日做的稅務(wù)登記,那是從明年的1月開始申報今年第四季度個稅生產(chǎn)經(jīng)營所得的還是現(xiàn)在也要申報第三季度的呢個稅生產(chǎn)經(jīng)營所得呢?如下2張圖。 我們主要是銷售紅酒和煙還有茶葉的,已經(jīng)購買稅控盤和領(lǐng)電子發(fā)票要開票的,那我們是按查賬征收還是雙定征收在交稅上會有優(yōu)惠些呢? 查賬征收的個人所得稅經(jīng)營所得稅中,我們的成本費用是按實際的開支扣除,還是這些費用都是要有發(fā)票才能作為有效開支進行扣除呢?還有經(jīng)營者的固定扣除是多少呢?像專項扣除中的子女養(yǎng)育金這些都是要有憑證依據(jù)的還是隨意填寫呢? 我們是小規(guī)模納稅人開專票給別人別人可以抵扣的稅款是要交的嗎?還是季度銷售額不到30萬也可以免稅呢?
老師,咨詢下,天津的核定征收的個體,2020年11月成立,12月開普票3萬元,核定范圍內(nèi)沒有繳稅,那么現(xiàn)在去年的年報,有兩處不知道如何填寫,1,個體基本信息里,資金數(shù)額一項,是填寫營業(yè)執(zhí)照上面的注冊資金嗎?還是可以填0,根據(jù)什么填寫? 2,就是資產(chǎn)狀況里面的營業(yè)額或營業(yè)收入如何填寫,根據(jù)啥?納稅總額,沒有納稅就是0,對嗎?
老師,我們餐廳忘記做工商年報,被拉入經(jīng)營異常了,現(xiàn)在在補年報,沒有做過稅務(wù)登記,但是拿營業(yè)執(zhí)照去開過稅票的,現(xiàn)在做年報填營業(yè)收入那里可以填0元嗎?還是要按照開的票填?沒有記賬,不知道開了多少票了?還有個體戶餐廳填注冊資金那里怎么填?
老師您好,我是個體工商戶,正在申請新辦納稅人套餐,其中有一項個體工商戶定期定額核定,在納稅人經(jīng)營情況自報里面的 應(yīng)納稅經(jīng)營額 應(yīng)該填寫月經(jīng)營額,還是年經(jīng)營額?我的經(jīng)營額預(yù)計是每月1000,請問這一項應(yīng)該填寫多少呢?謝謝
尊敬的納稅人,按照《關(guān)于延長小規(guī)模納稅人減免增值稅政策執(zhí)行期限的公告》(財政部 稅務(wù)總局公告2020年第24號)、《關(guān)于支持個體工商戶復(fù)工復(fù)業(yè)增值稅政策的公告》(財政部 稅務(wù)總局公告2020年第13號)和《關(guān)于支持個體工商戶復(fù)工復(fù)業(yè)等稅收征收管理事項的公告》(國家稅務(wù)總局公告2020年第5號)政策規(guī)定,自2020年3月1日至12月31日,我省增值稅小規(guī)模納稅人,適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅。 如您本期不含稅銷售額未超過小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(月銷售額不超過10萬元或季度銷售額不超過30萬元,下同),您可以先享受小微企業(yè)免征增值稅政策。 如您本期不含稅銷售額超過小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),請將本期1%征收率對應(yīng)的不含稅銷售額按照2%計算應(yīng)納稅額減征額--------------------剛才申報增值稅看到這個,但不是季度45萬嗎?改成30萬?
老師,我們業(yè)務(wù)員出差給客戶打車去機場的費用,可以計入差旅費吧
公司購買二手車,只有二手車交易市場的發(fā)票,這個可以入賬嗎?銷售方未開具增值稅發(fā)票,有什么風(fēng)險嗎?二手車交易市場開具的發(fā)票和實際付款金額對不上
小微企業(yè)應(yīng)納稅額300萬元企業(yè)所得稅繳多少?
老師:內(nèi)賬怎么倒算,老板喜歡倒算
如果銷售貨物的價稅合計金額是3450,稅收十個點給銷售人員算提成,經(jīng)理說直接拿3450*0.1=345就是要減去的稅,但是如果我們按照3450/1.1×0.1=313.6363636,上邊經(jīng)理算的這個金額應(yīng)該是稅中稅吧
老師,我們房開企業(yè)24年1月10號已進行土地增值稅的清算,現(xiàn)在系統(tǒng)推送24年風(fēng)險提示,2024年預(yù)收賬款增加額5927259.6元,土地增值稅預(yù)繳申報計稅依據(jù):0,產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)印花稅申報計稅依據(jù):7167003,現(xiàn)在提示預(yù)收款增加額與土地增值稅預(yù)繳申報計稅依據(jù)有差額,預(yù)收賬款增加額與產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)印花稅申報計稅依據(jù)有差額,這個差額是合理的嗎??
麻煩問下支票是見票即付的票據(jù),為什么還有提示付款期限
用工單位對勞務(wù)派遣員工的工資要計提嗎,還是計入銷售費用-職工工資,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資嗎
出口退稅備案問題,我們前期提交備案的是生產(chǎn)型企業(yè),但未進行首次認(rèn)證,現(xiàn)在我們想改外貿(mào),前面的報關(guān)單的退稅怎么處理。
老師好,公司剛成立,怎么開通開發(fā)票的功能呢
你好老師
您好,登錄電子稅務(wù)局查看已繳稅款或我們銀行流水里看扣了多少稅款,估算是2024年納稅總額約 ??6.5 -7.5 ,增值稅如果月銷售額小于等于10 ,可能免稅;如果不是這樣按1%繳納(65 *1%=6500 )。??個人所得稅按經(jīng)營所得計算(年收入65 ,扣除成本后稅率約10%-35%,估算約6.5 )。??合計如果增值稅免征,約6.5 ;如果需繳增值稅,約7000-7500 (按實際月份折算)
這個沒有人報稅,? 我不知道,? ??
哦哦,這個不能亂填的,工商和稅務(wù)是共享的,是不是有外賬,問下老板呢
我看每個月銷售額, 沒有超過10萬? ?,那免稅嗎???
您好,增值稅是免,但有印花稅,經(jīng)營所是個稅要交的
個稅交多少呢??
您好,這是根據(jù)利潤表算的,上面只有收入,成本費用我們不知道,算不出利潤