?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
老師好,我這里是個(gè)體戶,按小規(guī)模納稅人季度報(bào)稅,9月15號(hào)辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,10月10日做的稅務(wù)登記,那是從明年的1月開(kāi)始申報(bào)今年第四季度個(gè)稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得的還是現(xiàn)在也要申報(bào)第三季度的呢個(gè)稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得呢?如下2張圖。 我們主要是銷售紅酒和煙還有茶葉的,已經(jīng)購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)和領(lǐng)電子發(fā)票要開(kāi)票的,那我們是按查賬征收還是雙定征收在交稅上會(huì)有優(yōu)惠些呢? 查賬征收的個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得稅中,我們的成本費(fèi)用是按實(shí)際的開(kāi)支扣除,還是這些費(fèi)用都是要有發(fā)票才能作為有效開(kāi)支進(jìn)行扣除呢?還有經(jīng)營(yíng)者的固定扣除是多少呢?像專項(xiàng)扣除中的子女養(yǎng)育金這些都是要有憑證依據(jù)的還是隨意填寫(xiě)呢? 我們是小規(guī)模納稅人開(kāi)專票給別人別人可以抵扣的稅款是要交的嗎?還是季度銷售額不到30萬(wàn)也可以免稅呢?
老師,咨詢下,天津的核定征收的個(gè)體,2020年11月成立,12月開(kāi)普票3萬(wàn)元,核定范圍內(nèi)沒(méi)有繳稅,那么現(xiàn)在去年的年報(bào),有兩處不知道如何填寫(xiě),1,個(gè)體基本信息里,資金數(shù)額一項(xiàng),是填寫(xiě)營(yíng)業(yè)執(zhí)照上面的注冊(cè)資金嗎?還是可以填0,根據(jù)什么填寫(xiě)? 2,就是資產(chǎn)狀況里面的營(yíng)業(yè)額或營(yíng)業(yè)收入如何填寫(xiě),根據(jù)啥?納稅總額,沒(méi)有納稅就是0,對(duì)嗎?
老師,我們餐廳忘記做工商年報(bào),被拉入經(jīng)營(yíng)異常了,現(xiàn)在在補(bǔ)年報(bào),沒(méi)有做過(guò)稅務(wù)登記,但是拿營(yíng)業(yè)執(zhí)照去開(kāi)過(guò)稅票的,現(xiàn)在做年報(bào)填營(yíng)業(yè)收入那里可以填0元嗎?還是要按照開(kāi)的票填?沒(méi)有記賬,不知道開(kāi)了多少票了?還有個(gè)體戶餐廳填注冊(cè)資金那里怎么填?
老師您好,我是個(gè)體工商戶,正在申請(qǐng)新辦納稅人套餐,其中有一項(xiàng)個(gè)體工商戶定期定額核定,在納稅人經(jīng)營(yíng)情況自報(bào)里面的 應(yīng)納稅經(jīng)營(yíng)額 應(yīng)該填寫(xiě)月經(jīng)營(yíng)額,還是年經(jīng)營(yíng)額?我的經(jīng)營(yíng)額預(yù)計(jì)是每月1000,請(qǐng)問(wèn)這一項(xiàng)應(yīng)該填寫(xiě)多少呢?謝謝
尊敬的納稅人,按照《關(guān)于延長(zhǎng)小規(guī)模納稅人減免增值稅政策執(zhí)行期限的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2020年第24號(hào))、《關(guān)于支持個(gè)體工商戶復(fù)工復(fù)業(yè)增值稅政策的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2020年第13號(hào))和《關(guān)于支持個(gè)體工商戶復(fù)工復(fù)業(yè)等稅收征收管理事項(xiàng)的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2020年第5號(hào))政策規(guī)定,自2020年3月1日至12月31日,我省增值稅小規(guī)模納稅人,適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅。 如您本期不含稅銷售額未超過(guò)小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(月銷售額不超過(guò)10萬(wàn)元或季度銷售額不超過(guò)30萬(wàn)元,下同),您可以先享受小微企業(yè)免征增值稅政策。 如您本期不含稅銷售額超過(guò)小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),請(qǐng)將本期1%征收率對(duì)應(yīng)的不含稅銷售額按照2%計(jì)算應(yīng)納稅額減征額--------------------剛才申報(bào)增值稅看到這個(gè),但不是季度45萬(wàn)嗎?改成30萬(wàn)?
個(gè)體戶需要繳納增值稅嗎,針對(duì)定期定額和查賬征收
老師,長(zhǎng)期股權(quán)投資凈資產(chǎn)調(diào)整,甲公司買(mǎi)了乙公司20%的有表決權(quán)的股份,重大影響,如果23年10月1日甲公司將一批存貨賬面價(jià)值500,公允價(jià)價(jià)值1500元賣給乙公司作為固定資產(chǎn)核算,23年的凈利潤(rùn)5000元,算23年的凈利潤(rùn)的調(diào)整金額
計(jì)提6月工資,但是6月份申報(bào)的是5月份的發(fā)放4月份的,這個(gè)稅扣除用4月份的工資表數(shù)據(jù)嗎
出口的產(chǎn)品種類太多太雜,報(bào)關(guān)單和采購(gòu)發(fā)票完全對(duì)不起來(lái),,這單我就不退稅,但是發(fā)票我不開(kāi),增值稅申報(bào)我直接按未開(kāi)票收入申報(bào)是不是可以
老師,賬上掛著的原材料-18萬(wàn) 賬上欠著法人其他應(yīng)付款18萬(wàn),可以直接做分錄:借其他應(yīng)付款 --18萬(wàn) 貸:原材料 18萬(wàn)嗎
和老板合作的一個(gè)非股東 要分紅 我們給他轉(zhuǎn)錢(qián) 他找?guī)讉€(gè)人做工資可以嗎
老師,箱包銷售繳納買(mǎi)賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個(gè)季度沒(méi)有業(yè)務(wù),那申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還1000元未申報(bào)增值稅,2025年6月更正申報(bào)了2024年增值稅56.60元。2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)1000元時(shí)全額計(jì)入了其他收益,2025年6月補(bǔ)交更正申報(bào)的增值稅56.60元后,實(shí)際計(jì)入其他收益的應(yīng)該是1000-56.60=943.40。因更正申報(bào)后,2024年增值稅增加了56.60元,導(dǎo)致利潤(rùn)表中主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金(計(jì)提的附加稅費(fèi)10%)也增加了。請(qǐng)問(wèn)更正申報(bào)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還增值稅后,年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表分別修改哪幾個(gè)科目?
老師 出售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
你好老師
您好,登錄電子稅務(wù)局查看已繳稅款或我們銀行流水里看扣了多少稅款,估算是2024年納稅總額約 ??6.5 -7.5 ,增值稅如果月銷售額小于等于10 ,可能免稅;如果不是這樣按1%繳納(65 *1%=6500 )。??個(gè)人所得稅按經(jīng)營(yíng)所得計(jì)算(年收入65 ,扣除成本后稅率約10%-35%,估算約6.5 )。??合計(jì)如果增值稅免征,約6.5 ;如果需繳增值稅,約7000-7500 (按實(shí)際月份折算)
這個(gè)沒(méi)有人報(bào)稅,? 我不知道,? ??
哦哦,這個(gè)不能亂填的,工商和稅務(wù)是共享的,是不是有外賬,問(wèn)下老板呢
我看每個(gè)月銷售額, 沒(méi)有超過(guò)10萬(wàn)? ?,那免稅嗎???
您好,增值稅是免,但有印花稅,經(jīng)營(yíng)所是個(gè)稅要交的
個(gè)稅交多少呢??
您好,這是根據(jù)利潤(rùn)表算的,上面只有收入,成本費(fèi)用我們不知道,算不出利潤(rùn)