把收到的一部分票先沖減了。

老師,有部分21年的費用發(fā)票還未送到財務(wù)上,現(xiàn)在要先掛賬,等后面發(fā)票到了再沖,但是現(xiàn)在只能暫估,不能確定準備的金額 如果掛多了 將來怎么處理
老師,有部分21年的費用發(fā)票還未送到財務(wù)上,現(xiàn)在要先掛賬,等后面發(fā)票到了再沖,但是現(xiàn)在只能暫估,不能確定準備的金額 如果掛多了 將來怎么處理
老師,公司有建工程,去年年底暫估入賬了,今年要不要全部沖回按發(fā)票入賬還是按實際發(fā)生先沖減一部分,等票到了在調(diào)整差額
老師,我們原先暫估一批車,然后收到了發(fā)票沖了暫估,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)多開了要紅沖一部分,紅沖的賬務(wù)應(yīng)該怎么寫分錄,原先記借:應(yīng)付賬款,進項稅額,貸:其他應(yīng)收款
如果我去年12月暫估了成本,今年一月和2月都取得了去年暫估的成本票,那我在一月的時候取得的部分發(fā)票的時候全部紅沖;還是紅沖取得發(fā)票金額部分的發(fā)票,等到二月的時候再紅沖對應(yīng)發(fā)票金額
老師好,22年的發(fā)票有1000多沒回,已計入成本了,當年的匯算清繳也調(diào)增了,賬上一直掛著1000多的應(yīng)付賬款,怎么做賬把這1000多的應(yīng)付賬款平賬呢
老師你好,公司為小規(guī)模和一般納稅人都有,請問每個月計提的管理費用下的社會保險,其中有養(yǎng)老、失業(yè)、工傷。請問這個些保險用分別設(shè)計二級科目嗎。還直接統(tǒng)稱管理費用-社會保險費用 還計提管理費用-社會保險費,二級科目,養(yǎng)老保險、工傷保險、醫(yī)療保險,失業(yè)保險等 貸方應(yīng)付職工薪酬-社會保險費,下設(shè)二級保險分別的明細嗎
我需要開一張建筑服務(wù)發(fā)票,我們公司在河南鄭州,甲方在河南洛陽,請問需要勾選跨市標志嗎
你好老師,就是稅務(wù)系統(tǒng)未勾選里面有2020年的發(fā)票,但是沒有入賬,這個能勾選認證嗎?
老師您好,請問我們?yōu)榱丝蛻粲唵尾少徆?yīng)商貨款10萬,我們支付3萬元,然后客戶退單了,客戶讓我們把貨發(fā)給客戶,客戶支付給了供應(yīng)商10萬元,這些賬務(wù)怎么處理,我們已經(jīng)把價值10萬元貨發(fā)給客戶了,現(xiàn)在賬上掛著客戶欠款十萬元,實際客戶并不欠這么多,該怎么調(diào)賬呢?
工會開票需要勾選個人標識嗎 為什么
老師,進賬稅能轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)收入嗎?
老師問一下這個個人所得稅:大于4000的,不是x80%嗎?
開發(fā)票,大類是種子,可以開免稅還是0稅率?
公司繳納社保費,會計分錄
怎么做分錄 比如暫估了27萬的成本 ,現(xiàn)在收到9萬的票,是需要先紅字把這27萬全部沖掉再重新入這九萬還是紅字錄9萬
紅字錄9萬,再重新錄9萬即可
但是現(xiàn)在主營業(yè)務(wù)成本暫估的為什么是平的,再錄紅字九萬的話 主營業(yè)務(wù)成本暫估就是紅字負數(shù)了
請問利息支出需要在年報的時候納稅調(diào)整嗎
重新做9萬就不會是負數(shù)