是的,需要取得發(fā)票,按勞務(wù)報酬申報個稅
我們公司是生產(chǎn)管材的一般納稅人,我們從別的生產(chǎn)管材的企業(yè)買了一批管材賣給了我們的客戶,我們給客戶開了增值稅專用發(fā)票,我們購進(jìn)管材的廠家當(dāng)時沒有給我們開增值稅專用發(fā)票,過了幾個月給我們補(bǔ)開了發(fā)票,這個補(bǔ)開的發(fā)票我們可以還可以抵扣嗎?
公司辦了一個親子營,請一位專家來講課,約定我們付給他講課費(fèi)5000,他的高鐵票我們給報銷,請問老師,講課費(fèi)是否計(jì)入勞務(wù)費(fèi)?高鐵票我們怎么入賬呢?
公司辦了一個親子營,請一位專家來講課,約定我們付給他講課費(fèi)5000,他的高鐵票我們給報銷,請問老師,講課費(fèi)是否計(jì)入勞務(wù)費(fèi)?我們是否需要給他代扣個稅?高鐵票我們怎么入賬呢?
我們公司是做會展服務(wù)的,每場會議要支付專家費(fèi)用等,有一部分專家這邊給不過來發(fā)票,我們可以注冊個個體戶,讓個體戶專門對接這些專家的業(yè)務(wù),由個體戶給我們開具發(fā)票嗎?
我公司是做企業(yè)策劃的,我們請了幾個專家過來給一些客戶講座,我們要開發(fā)票給客戶,還付了專家講座費(fèi),請問專家需要開發(fā)票給我公司嗎?還是我公司只需要給專家報一個勞務(wù)報酬就可以?
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價的對嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價對嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達(dá)到500萬,當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報稅表怎么填
8月銷售額達(dá)到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報稅的時候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準(zhǔn)備第一單出口銷售,請問首單出口退稅要準(zhǔn)備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 1、那成品出庫(進(jìn)銷存)這個進(jìn)銷存的單價就是單位成本,而不是銷售單價對吧。只有7月入庫數(shù)量。6月成品結(jié)余還不知道,或者6月結(jié)余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒有這個成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產(chǎn)有領(lǐng)料,那也有退料和超領(lǐng)或其他出入庫。那我這個成品原材料成本要增或減吧,對嗎?老師。比如領(lǐng)料100+超領(lǐng)10+其他出庫15-退料3個=某工單成品原材料成本。對嗎?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個月會不會有什么影響?
對方不給開發(fā)票,這樣怎么處理?可以不開嗎?
不開發(fā)票還是得申報個稅,不能稅前扣除
就是說可以不開發(fā)票,但一定要申報勞務(wù)報酬對吧?
是的,就是那個意思的
好的,那樣的話不能做稅前扣除,企業(yè)所得稅要全額交了
是的,就是那樣處理的
謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。